内勤部主管岗位职责

时间:2023-04-07 17:51:12 岗位职责 我要投稿
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内勤部主管岗位职责

  随着社会不断地进步,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编为大家收集的内勤部主管岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

内勤部主管岗位职责

内勤部主管岗位职责1

  1.每天搜索招标网信息,及时发现与我们业务相关的信息。

  2.为副总提供有价值的招标信息,协助副总工作。

  3.管理、保管项目相关的文档。

  4.购买招标文件,协调招标公司与总公司间的联系。

  5.协助副总经理编写商务文档,接受审核、修改投标文件。

  6.按招标文件要求对投标文件进行打印、装订及校对等。

  7.代表公司名义参加投标,记录相关信息,制作文档,留档。

  8.领取中标通知书,联系业主,确认签订合同的时间地点等。

  9.对合同执行情况进行跟踪、督促。编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。

  10.编制年度及月度工作计划;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目;

  11.接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的'意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

  12.按合同要求给制造商做好衔接工作;13.根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理;

  14.协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;

  15.按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报,以邮件方式报销售公司经理

  16.完成领导交给的其他任务。

内勤部主管岗位职责2

  1、负责公司工程项目资料的收集、整理、保管工作。

  2、负责收集和整理本部门会议记录、文件资料、项目的质量记录、项目的安全记录、项目资料档案等整理,经批准的工艺技术文件资料,下发有关部门组织实施,并做收发记录存档。

  3、特别加强对项目的工艺文件的统一管理,必须保证其准确、完整、统一、清晰,凡过时、报废的图纸、工艺文件不准流入项目施工现场。

  4、负责本部门人员对公司的各种制度的执行并做好记录,对公司新制度的传达。

  5、参与配合公司相关部门做好全公司的相关工作。

  6、参与公司及部门各种规章制度的.完善和改进工作.

  8、负责下属气站的相关数据统计、出勤考核、及时准确的对上报的相关数据进行审核,做好日常考勤登记和出勤记录。

  9、负责部门技术资料的保密工作,未经领导批准,私人不得借阅文件资料。

  10.编制年度及月度工作计划;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目;

  11.接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

  12.按合同要求给制造商做好衔接工作;

  13.根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理;

  14.协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;

  15.按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报,以邮件方式报销售公司经理

  16.完成领导交给的其他任务。

内勤部主管岗位职责3

  工作内容:根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单,与供方协调联络,要求供方提供物资必须符合本公司采购要求,并保质、保量、按时交付。

  岗位职责:

  1、供应商档案的建立及维护。

  2、采购合同、采购订单的制作,及物料的跟踪。3、采购订单的登记并及时与财务对帐。

  4、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台帐;

  5、遵守财务制度,严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结。6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。

  7、采购物料达不到本司规定要求时,协助采购经理办理退货事宜,(索赔、换货等)

  8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息,并报告采购经理。

  9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

  10、负责采购合同、采购订单、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的'管理(保密)与更新。

  11、负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺利进行。12、积极参加公司各项培训,不断提高工作能力,完成上级交其它任务。

  工作要求:

  1、积极热情、认真负责。

  2、上班必须保持仪表整洁,服饰整洁端庄,搭配协调,头发梳理整齐不凌乱。

  3、对内对外应举止大方,文明有礼,态度和蔼,热情周到。 1/1

  采购部内勤岗位职责

  工作内容:根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单,与供方协调联络,要求供方提供物资必须符合本公司采购要求,并保质、保量、按时交付。

  岗位职责:

  1、供应商档案的建立及维护。

  2、采购合同、采购订单的制作,及物料的跟踪。 3、采购订单的登记并及时与财务对帐。

  4、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台帐;

  5、遵守财务制度,严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结。

  6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。

  7、采购物料达不到本司规定要求时,协助采购经理办理退货事宜,(索赔、换货等)

  8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息,并报告采购经理。

  9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

  10、负责采购合同、采购订单、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理(保密)与更新。

  11、负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺利进行。 12、积极参加公司各项培训,不断提高工作能力,完成上级交其它任务。

  工作要求:

  1、积极热情、认真负责。

  2、上班必须保持仪表整洁,服饰整洁端庄,搭配协调,头发梳理整齐不凌乱。

  3、对内对外应举止大方,文明有礼,态度和蔼,热情周到。

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