企业内审人员岗位职责

时间:2023-04-11 17:13:37 岗位职责 我要投稿
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企业内审人员岗位职责

  在日新月异的现代社会中,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编帮大家整理的企业内审人员岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

企业内审人员岗位职责

企业内审人员岗位职责1

  一、审计主管职责

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

  6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

  7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

  9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

  二、审计专员职责

  1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

  2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的.行为。

  3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

  4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

  5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

  6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

  8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

  9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

  三、审计助理职责

  1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

  2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

  3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

  4、完成上级领导交办的其他事项。

企业内审人员岗位职责2

  岗位职责:

  1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标;

  2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案;

  3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

  4、负责对审计发现的问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;

  5、负责做好本岗位的`内部培训及转培训工作。

  6、配合开展其它项目和专业审计工作;

  7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;

  8、完成领导交办的其他工作。

企业内审人员岗位职责3

  职责描述:

  1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;

  2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的`经营计划;

  3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;

  4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

  5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;

  6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

  7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;

  8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

  9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;

  10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;

  11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;

  12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

  13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;

  14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;

  15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;

  16、组织处理公司的法律事宜;

  17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。

  任职资格:

  1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;

  2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;

  3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

  4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;

  5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;

  6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;

  7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

企业内审人员岗位职责4

  职责:

  1、协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划;

  2、协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员;

  3、作为项目负责人,通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计,并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议;

  4、参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议;

  5、确保有正确及足够的工作底稿。

  要求:

  1、具有较强的审计、分析及风险识别能力;

  2、熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先;

  3、良好的`团队合作精神及沟通能力;

  4、良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力

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