会计工作岗位职责

时间:2023-12-26 10:46:15 岗位职责 我要投稿

(优选)会计工作岗位职责

  在现在的社会生活中,各种岗位职责频频出现,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编为大家整理的会计工作岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

(优选)会计工作岗位职责

会计工作岗位职责1

  1、各类帐目月末合计结帐;做到分帐总帐、收入帐与进销存帐相符;

  2、根据商场提供的月销售报表,与自己的帐目进行核对是否相符并做相应处理。

  3、审核商场的月底各项费用结算,是否合理?是否在合同规定内或提前有书面文件并做相应处理。

  4、对帐:每月初,(5日前)完成与各店的销售收入、存款、支付、货品进销存等帐目的.核对工作。

  (可规定某日为对帐日)

  5、成本核算:每月根据核对无误的商品销售帐目,计算各店本月的产品销售成本;

  6、根据核对无误的销售收入帐目,计算各店的工资、提成,并制作店铺的每月工资提成发放表,交总经理签字;

  7、盘点---盘点表(差异表)每月在规定时间内对管辖的专柜、专卖店、库存商品进行现场监督盘点(异地店铺可实施每季度实地盘点,月末与店长提供的盘店表核对)将盘点结果与自己帐目或电脑数据核对

  ----无差异,双方签字;

  ----有差异,生成盘点差异表,双方签字确认,下月仍然有差异时,按规定进行处罚并做帐目调整;

  8、完成领导安排的其他工作;

  9、其他:店长或店铺负责人晋升离职等交接的盘点,对帐等工作;

会计工作岗位职责2

  1、负责日常账务处理,包括分类账录入、月结、年结以及日常监控等;

  2、负责企业税务工作,包括税务申报、所得税清算等;

  3、负责对所管科目会计凭证的编制、记账确认以及账簿的打印、装订;

  4、定期将装订成册的.资料交文档人员归档,包括但不仅限于以下内容:会计凭证及明细账、总账、税务报表及发票;

  5、及时了解国家各项税收政策,与工商、税务部门沟通协调各项事务;

  6、主管领导交办的其他工作。

会计工作岗位职责3

  1、根据法律、法规、财务会计制度等各项规章制度建立健全相应的`内部财务管理制度;

  2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表,协助经理编制并执行全年预算;

  3、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准;

  4、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符;

  5、每月以书面形式向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用;

  6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档;

  7、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料;

  8、协助出纳完成银行来往帐项处理等事宜;

  9、负责公司的工商年检和税务局等各项事宜;

  10、完成总经理交代的其它任务。

会计工作岗位职责4

  主管会计是财务经理最主要的助手,对财务经理负责,协助财务经理处理公司日常主要会计业务,协助财务经理管理财务部所属人员,并在业务上解难答疑。

  一、单据审核:

  要求全面掌握公司各种制度和政策,特别是对财务制度和销售政策的理解把握,要求对所有单据的因公性、合理性、合法性、正确性、规范性审核,对业务金额是否超出公司标准把关。

  二、填制付款单:

  必填内容:

  ①制单时间;

  ②领款单位(人);

  ③详细的领款事由及应付款金额;

  ④实际付款大、小写金额;

  ⑤制单会计签名;

  ⑥领款人签名;

  ⑦遇到大额付款和在建工程付款时,收款人应开列收款收据作为附件;

  ⑧注明附件张数

  三、记账凭证制单及电脑录入:每天制作记账凭证,并按要求录入excel

  四、明细账登记:每天根据记账凭证登记各种明细账,特别是涉及债权债务明细账,必须每天逐笔实时记账并随手结出余额,不得推后。

  五、供应商往来账挂账:记账前,必须认真审核我方的入库单与对方的`随货单在品种、数量或金额上是否完全相符。应付款挂账时,必须根据验收入库上填写的数量和采购主管写在入库单上的单价计算。

  六、供应商挂账流程:接到"验收入库单"→请采购主管填写单价并签名→计算填写入库单金额→与随货单核对品种、数量、金额→入库单上每种材料按不大于随货单的金额制作应付款记账凭证→登记应付款明细账→定期与总账核对

  七、供应商往来账付款:付款前,必须认真审核付款单及所附5单是否相符,付款单与明细账是否相符,付款单与会计挂账单据是否相符。如有一项不符,会计拒绝受理。

  八、供应商付款流程:采购主管填制付款单并备齐5单(入库单、随货单、磅单、报货计划单、质检单),提交主管会计→主管会计审核5单无误后,提交财务经理→财务经理复核→总经理签批核准→出纳审核(金额计算无误,责任人签名完整,收款人信息正确),出纳签名后付款

  九、与供应商对账。

  十、登记总账,协助制作会计报表。

  十一、档案管理:负责保管凭证、账簿,严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。

会计工作岗位职责5

  1、办理现金收付和银行结算业务;

  2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

  3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失;

  4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

  5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表;

  6、领导交办的其它任务。

会计工作岗位职责6

  一、材料仓库账务管理:每天至少到材料仓库巡视一次,现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单,指导材料保管员登记数量明细账,监督材料仓库实物的入库、发出工作,现场解答保管员疑难问题。

  二、材料仓库劳动纪律管理:监督材料保管员劳动纪律执行情况,对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为给予监督和制止,并按相关规定给予处罚。

  三、用友软件材料明细账帐管理:每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐,保证输入用友软件数据的正确性

  四、材料盘点及对账:月末参与材料仓库盘点,盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对

  五、催收单据:每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单,检查单据的规范性,及时纠正制单错误

  六、对保管员绩效考核:每天与保管员的`账簿核对,实事求是记录保管员日常工作的错误项目,对其进行考核。

  七、协助成本核算:在月末导出材料数据并进行前期加工;从销售会计处取得产品入库数据和销售数据;对应各种材料和产品,为成本核算准备

  八、档案管理:负责对领料单、盘点表、材料数量电子帐的保存保管,严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。做好电脑预防病毒、查杀病毒工作,防止用友库存软件数据丢失。

会计工作岗位职责7

  工作重点:仓库现场管理、软件数据管理。

  一、对产成品仓库进行现场管理:

  ①每天到成品仓库巡视,催收产成品入库单、出库单、日盘点表,指导成品库保管员填制单据、记账、盘点、制表,现场解答保管员疑难问题。

  ②检查仓库账簿,落实记账标准,记录仓库差错,对相关人员提出奖罚建议,监督成品仓库实物的入库、发货工作

  ③落实《仓库管理制度》对于成品库的规定,重点对防火、早产产品发货提醒、积压产品过期预警等工作进行检查、督促、处罚、协调。

  二、对下列原始单据受理与审核:

  ①装车数量证明单:指给装车工人结算工资的凭证。审核单据数量与当天出库单数量是否相符,大中小件是否错误

  ②入库数量证明单:指给入库工人结算工资的凭证。审核单据数量与当天入库单数量是否相符,大中小件是否错误

  ③成品入库单:每天审核成品入库单是否符合财务要求,把正确数据录入软件

  ④收款单:指从前台销售会计接手的客户打款收据。接手后应在软件中录入数据并制作"收款凭证"传递给主管会计。

  ⑤成品出库单:指成品仓库发货后回传给财务的出库单,原则上由后台销售会计接收该单据。如遇到出库单作废、重新制单、业务部电脑改单、成品仓库手工改动等情况,前、后台销售会计无论谁先收到单据,必须立即告知另一人,保持二人同时同步更改各自的账簿数据。

  ⑥客户订单汇总表:指每月从前台销售会计处(或业务部)取得的客户订单汇总表,用于计算业务员工资。

  ⑦各月成本单价表:指每月从成本会计处取得入库成品单价表,把正确数据录入软件,并注意与上月数据对比,发现数据剧烈波动时应报告财务经理。

  ⑧盘点表:每天接受成品仓库递送的.盘点表,并与软件数据核对。发现差异时,必须一查到底,并把最终结果汇报给财务经理。

  三、记账凭证制单:

  在销售会计业务范围内,根据收款单制作收款凭证,根据其他原始单据制作转账凭证或付款凭证,并及时传递给主管会计。

  四、用友软件数据录入:

  ①根据前台销售会计传递的"收款单"录入客户打款金额;

  ②根据成品库传递的"发货出库单"录入客户发货数量;

  ③根据成品库传递的"发货出库单"录入业务员和总经理(邓主任)提货数量;

  ④根据成品库传递的"产成品入库单"录入各班组入库成品数量;

  ⑤把成品库"盘点表"中盘盈、盘亏数量报告财务经理,根据处理意见,把盘盈、盘亏数量录入软件;

  ⑥把各月成本单价录入软件

  五、产成品盘点及对账:销售会计每周三和月末亲自对产成品仓库盘点,盘点结果与成品仓库手工帐、销售会计库存帐三方核对。发现差异,必须请示财务经理。

  六、与客户对账:主要是为满足业务部门需要,协助业务部门与经销商对账、查账

  七、核算装车工资、入库工资:根据每天接到的《装车数量证明单》、《入库数量证明单》,在与相对应的"发货出库单"、"成品入库单"核对无误后,分大、中、小件在excel中录入数据,按公司规定的计算价格和支付工资日期,按时传递结算凭证给主管会计。

  八、对用友软件管理:

  ①整体负责软件操作,包括维护、数据录入、查询、数据导出等等。

  ②负责软件安全:必须设置密码,非操作员禁入系统。要求操作员一人一码,必须以自己的身份进入系统操作。做好防病毒工作,经常查杀病毒。

  ③对软件数据正确性负责。(包括:销售明细账、成品明细账、预收款明细账)

  九、销售备查账:

  登记销售软件和账簿无法记录的资料、数据,比如:欠发(补发)客户货物统计表、保管员差错统计表、业务员备用金、生产班组入库数量统计表、销售费用统计表(促销发货、奖卡折货、奖品、奖品折货、签呈、运费金额、业务员和总经理(邓主任)领用的成品等)

会计工作岗位职责8

  1、全面负责太美集团三家分子公司账务处理(含商业公司、票务公司及旅行社);

  2、审核各类费用报销,保持公司财务运作的顺畅,根据国家相关制度与法律法规制度财务管理制度与工作流程,合理控制各项费用支出;

  3、正确进行会计核算、编制会计凭证、出具财务报表;

  4、负责公司投资收益监管、成本核算以及供应商管控;

  5、负责集团公司直营门店及线上电商平台收银管理整体统筹;

  6、负责集团批发业务财务监管(涉及对航空公司销售、对旅行社销售等)

  7、协调与税务、银行等部门的关系,负责纳税申报等工作。

  8、充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,统筹调配和轨迹各分子公司资金,为领导决策提供参考;

会计工作岗位职责9

  1、负责主营业务收入、其他业务收入核算。

  2、负责应收帐款、应收票据管理。

  3、负责计提、申报、交缴各项税金及附加。

  4、负责交缴港建、港务费及编制港建费报表。

  5、负责主营业务收入保险费的计提、交缴。

  6、负责购买、印制发票。

  7、完成领导交办各项工作。

会计工作岗位职责10

  1、汇总销售数据;

  2、统计收银日报表;

  3、编制现金盘点表;

  4、员工工资发放;

  5、按照公司的`报销流程审核相关费用的报销票据;

  6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;

  7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

  8、每天核查各店铺的刷卡记录,月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

  9、跟商户对账。

会计工作岗位职责11

  1、能独立处理公司总帐、应收、应付的核对;

  2、完成国内税局的报表及总公司的报表,符合国家要求;

  3、完成成本核算,核对仓库/生产/销售的.数据并进行帐务处理及分析总结;

  4、上级交待的其他的工作。

会计工作岗位职责12

  1、按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司工程成本的核算办法,对公司工程进行施工成本核算;

  2、负责对工程承包合同执行情况进行跟踪管理,按工程承包合同建立合同台账(负责对工程成本费用类原始凭证进行入账前的认真审核,并依据待入账的成本费用原始凭证编制记账凭证,进行成本费用核算;

  3、一般纳税人的'发票开具、认证、发票抵扣,税务筹划;

  4、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本,对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;

  5、负责对公司工程施工成本核算资料进行整理、建档、数据库建立、查询、更新等工作;

  6、应收账款管理,以及其他外部往来对账工作;

会计工作岗位职责13

  1、负责会计核算和纳税申报。

  2、负责税局日常涉税事项,如:购买、扫描、开具税务证明、减免税备案、企业所得税汇算清缴等工作。

  3、根据公司各类涉税业务进行税务筹划,对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议。

  4、会做总账,每月完成报税工作。

  5、配合完成税务部门的检查工作。

  6、完成领导安排的其他工作。

会计工作岗位职责14

  1.负责处理多加企业的`全盘账务(包括会计核算、税务申报等);

  2.负责编制相关企业财务报告,及时、准确、真实,确保财务信息高质量披露;

  3.负责相关企业的发票管理和财务档案管理工作;

  4.完成部门领导交办的其他工作。

会计工作岗位职责15

  1.正确进行会计核算,审核会计凭证。

  2.正确计算收入、费用、成本、正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、季度、年度财务报表及合并报表及财务分析。

  3.及时做好会计凭证,财册,报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案的整理工作。

  4.根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真准确的.审核各类明细账,核对关联往来账。要求做好账目清楚,登记及时,账证相符。

  5.根据公司的财务制度复核各类费用报销业务及其他日常费用处理。

  6.公司间营业执照公章等重要文件保存及押金保管。

  7.合同登记与保管,并且以月度为单位,邮件提醒相应部门。

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