内审岗位职责

时间:2024-09-11 14:56:51 岗位职责 我要投稿

内审岗位职责

  在当下社会,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编帮大家整理的内审岗位职责,欢迎阅读与收藏。

内审岗位职责

内审岗位职责1

  1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进

  2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的实施效果。

  3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的.执行情况。

  4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

  5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

内审岗位职责2

  1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

  3、核对客户的'财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4. 对接客服财务资料的整理和归档;

  5. 其他临时交办事情。

内审岗位职责3

  岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的`落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

  2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

  3、熟练的英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

  4、具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

内审岗位职责4

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

内审岗位职责5

  工作职责:

  1、实施集团下属各公司的经济效益审计

  2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

  3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

  4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

  5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

  6、完成领导交办的`其他任务

  任职要求:

  1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

  2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;

  3、专业知识扎实,熟悉财务处理

  4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

  注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

  工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

内审岗位职责6

  1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计;(内控评价)

  2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的.财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计;

  3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计;

  4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价,并提出可行性建议;

  5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查,提出处理意见;

  6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计;

  7、提请或配合外部审计机构进行审计工作;

  8、完成集团董事长批准的专项审计工作。

内审岗位职责7

  1.接受质量负责人的委派,参加本公司管理体系的内部审核工作,熟练掌握有关专业知识及审核技能。

  2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

  3.通过内审,对不符合工作提出纠正措施。

  4.跟踪、验证纠正措施的.落实情况。

  5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。

  6.内审员必须独立于被审核的工作。

内审岗位职责8

  1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。

  2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

  3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

  4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

  5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。

  6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。

  7、负责科室内质量管理体系运行工作的`指导和监督。

  8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

  9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。

内审岗位职责9

  a、严格执行本公司有关程序和管理制度。熟悉国家质量工作的法律、法规和规章。努力学习业务,做到熟悉检测工作方法和程序,了解检测工作目的、任务,熟悉《实验室资质认定评审准则》的内容要求及在各部门的应用和评审办法,能准确评定检测结果并能够做出正确的评审结论。

  b、负责对除本岗位以外的针对《实验室资质认定评审准则》各个要素的要求,进行检查评审,并督促其改正。

  c、根据本公司制定的'内审计划,配合内审组长进行评审工作。按时完成评审任务。对不符合规定要求的要素,对责任部门实施纠正措施,进行跟踪验收,并做好记录。

  d、对质量管理体系文件制、修订提出意见。

  e、完成领导交办的其它任务。

内审岗位职责10

  职位描述:

  岗位职责:

  1、统筹公司所有内审相关工作,制定审计框架及策略,建立完善内审相关流程制度;

  2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况,更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改及提供增值服务;

  3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计报告;对改进方案给予建设性建议;

  4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示,及时督促被审计组织积极整改,消除风险隐患;对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;

  5、熟悉企业it部门的'整体运作与流程,可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划,并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计;

  6、组织开展专项审计、定向审计工作,但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等;

  7、对审计过程中发现的舞弊线索,及时向相关负责人汇报,依指示开展进一步调查工作;

  8、协调、配合外部审计的各项审计工作;

  9、完成上级领导交办的其他工作。

  岗位要求:

  1、本科及以上学历;

  2、10年以上工作经验,具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验,或5年企业或事务所内控实践经验,具国际四大会计事务所的从业经验者优先;

  3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等;

  4、熟悉it审计相关的准则和方法论,熟悉coso、cobit相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

  5、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进;

  6、诚实正直,富有团队合作精神,具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力,够主动承担责任、承受压力。

内审岗位职责11

  职责描述

  1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

  2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

  任职要求

  1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

  2.具有一定的'数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

  3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

  4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

  5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

  财务内审员岗位

内审岗位职责12

  职位描述

  职责描述:

  1、根据管理层要求,以风险为导向,协助完成公司业务内控体系的建设、优化和完善,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程;

  2、指导和协助公司各部门开展风险识别、评估和监控工作,为业务部门提供日常内控的咨询和评估服务,包括但不限于制度、流程、管理措施等,降低运营、操作及财务风险等;

  3、开展专项内控检视,对公司各项业务流程进行梳理评估,识别风险点及关键控制点,对项目底稿进行审阅,形成风险控制矩阵、风险流程图等,并基于内控缺陷提出优化建议,跟进整改;

  4、建立并完善公司内控自评估体系,并维护自评估体系的流程及工作标准;

  5、根据内控发展趋势和公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作的效率和效果;

  6、组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化建立;

  7、吸引并培养优秀的.内控人员,加强团队建设和管理;

  8、完成其他职责范围内日常工作和领导交办的临时性工作

  职位要求

  1、金融类、管理类、会计等相关专业。7年以上四大、互联网金融公司、大型企业内控、审计或咨询相关经验,熟悉风险管理及内部控制的相关工作,有一定的团队管理经验。其中具有信贷、资管、支付等领域相关工作经验优先;

  2、熟悉国家财务法律法规、企业内控基本规范及配套指引,有系统的内部控制、风险管理理念;

  3、具有较强的沟通交流、逻辑分析和协调能力,有一定的文字功底,书面表达能力强;

  4、有一定计算机基础,能熟练使用OFFICE系列软件(WORD、EXCEL、PPT、VISIO)等。

内审岗位职责13

  内审总监岗位职责

  工作职责:

  1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

  2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

  3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

  4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

  5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的'内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

  6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

内审岗位职责14

  岗位职责:

  1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;

  2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;

  3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;

  4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;

  5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

  6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;

  7、完成领导交办的.其他事项。

  岗位要求:

  1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

  2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;

  3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;

  4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;

  5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

内审岗位职责15

  职责描述:

  1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通,以更好了解公司业务与流程,提供务实、合理有效的管理建议;

  2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;

  3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作,不断提高部门内审工作质量;

  4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据,财务报表,包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;

  5、完成领导交办的.其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,财务、会计及相关专业优先;

  2、2年以上财务管理经验,熟悉核算、税务业务的实际操作,具有公司内部审计经验者优先;

  3、熟练操作办公软件和财务软件;

  4、具有过硬的业务知识和较强的领导能力,具有团队精神和开拓创新能力,具有良好的组织协调能力。

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