内审岗位职责

时间:2024-09-11 15:50:44 岗位职责 我要投稿

(精品)内审岗位职责15篇

  在日常生活和工作中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编为大家整理的内审岗位职责,希望能够帮助到大家。

(精品)内审岗位职责15篇

内审岗位职责1

  1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

  2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的'内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

  3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

  4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

  5.审计经理交办的其他事项。

内审岗位职责2

  1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;

  2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;

  4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

  5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;

  6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;

  7、安排各项会议的`日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;

  8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。

内审岗位职责3

  1、协助拟订审计监察中心月度内控、审计工作计划

  2、协助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程

  3、协助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度

  4、实施雪松控股集团有限公司采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告

  5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现情况进行审计监督

  6、协助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行情况及修理费、技改费、投融资等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告

  7、实施专项费用审查的后续跟踪审计,及时报告审计建议的落实和整改情况

  8、协助实施外审外查

  9、实施各项审计相关档案资料的归档管理

  10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的'良好关系

  岗位任职要求

  1、本科及以上,经验丰富或cpa资格的学历可放宽

  2、审计或财务专业,注册会计师资格或中级以上职称

  3、大型企业财务或审计工作经验5年以上

  4、有良好的道德品质,保密观念强,应变能力强;有很强的学习能力、观察分析能力和逻辑推理能力,至少熟练掌握一门外语;能适应经常出差。

内审岗位职责4

  1、根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

  2、负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

  3、负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

  4、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

  5、根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

  6、研发费用加计扣除及规划;

  7、及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

  8、与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

  9、上级交代的其他工作。

  内审岗位职责

1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作,制定内部质量体系审核计划,并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。

  2.负责外部审查的准备与陪同,不符合项的改善跟踪与回复。

  3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。

  4.负责体系文件的管控与修订、签发,体系资料的`收集归档等。

  5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。

  6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。

  7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。

  8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。

  9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。

  10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。

  11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度,制定公司档案工作的规章制度,并对执行情况实施监督、检查。

  12.负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作,做到帐、物、卡相符。档案分类要科学,内容保持有机联系,保管期限准确,便于保管利用。热情、耐心接待查档人员,坚持查档规定,做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。

  13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。

  14.认真贯彻执行党和国家的保密制度,确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。

  15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划;负责办公用品的保管和签发;负责公司固定资产的登记与管理。

  16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。

  内审岗位职责

1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

  2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

  3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

  4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

内审岗位职责5

  一、岗位职责:

  1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

  2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

  4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

  5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

  6、负责公司及下属各分、子公司的.财务管控。

  二、任职资格:

  1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

  2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

  3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

  4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

  5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

内审岗位职责6

  职位描述:

  岗位职责:

  1、统筹公司所有内审相关工作,制定审计框架及策略,建立完善内审相关流程制度;

  2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况,更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改及提供增值服务;

  3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计报告;对改进方案给予建设性建议;

  4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示,及时督促被审计组织积极整改,消除风险隐患;对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;

  5、熟悉企业it部门的整体运作与流程,可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划,并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计;

  6、组织开展专项审计、定向审计工作,但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等;

  7、对审计过程中发现的舞弊线索,及时向相关负责人汇报,依指示开展进一步调查工作;

  8、协调、配合外部审计的各项审计工作;

  9、完成上级领导交办的其他工作。

  岗位要求:

  1、本科及以上学历;

  2、10年以上工作经验,具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验,或5年企业或事务所内控实践经验,具国际四大会计事务所的从业经验者优先;

  3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等;

  4、熟悉it审计相关的准则和方法论,熟悉coso、cobit相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

  5、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的'跨部门协作机制推动治理和管理持续改进;

  6、诚实正直,富有团队合作精神,具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力,够主动承担责任、承受压力。

内审岗位职责7

  一、审核组长职责

  质量管理体系审核阶段,绝大多数审核工作由审核组长全权负责,审核组长应具备管理能力和经验,应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。

  因此,审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责:

  1、协助选择审核组的成员;

  2、制定审核计划;

  3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;

  4、分析审核报告。

  二、审核组内审员职责

  1、负责检查、填写审核检查表;

  2、负责填写不符合项报告单;

  3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;

  4、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的内部审核任务;

  5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

  6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

  7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习,并负责有关内容后的'传达;

  8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。

  三、内部审核员能力要求

  1)具备所有审核员应具备的能力。

  2)编写审核文件和报告的能力

  3)2年以上管理岗位经验

  4)跟踪验证和监督审核的能力

  5)较强的上下级沟通能力

  四、内审员部门内的义务及权限

  (一)义务

  1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用,协助部门领导规范管理、促进改进。

  2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。

  3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务,并组织做好本部门后续改进工作。

  4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

  5、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。

  6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

  7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作

  (二)权限

  1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。

  2、根据公司审核安排,有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行验证。

  3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

  4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

  5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

  五、内审员主要工作内容

  内审员的岗位职责内审员1、体系审核:做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。

  2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。

  3、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,推动管理完善。

  4、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

  5、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,策划组织实施,固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。

  6、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

  7、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。

内审岗位职责8

  1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进

  2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的实施效果。

  3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的'执行情况。

  4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

  5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

内审岗位职责9

  工作职责:

  1、实施集团下属各公司的经济效益审计

  2、实施集团及下属各公司的'年度经营指标完成情况考核工作

  3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

  4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

  5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

  6、完成领导交办的其他任务

  任职要求:

  1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

  2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;

  3、专业知识扎实,熟悉财务处理

  4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

  注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

  工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

内审岗位职责10

  1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

  2、内部控制流程、制度的'整理、汇总、审查;

  3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

  4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

  5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

内审岗位职责11

  1、审计工作

  1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;

  1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;

  1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;

  2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作

内审岗位职责12

  内审主管职位要求

  1.本科及以上学历,财务、法律、营销、供应链、生物等相关专业;

  2.4年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验,有四大、药企工作经历优先;

  3.具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力;

  4.具备高度敬业精神、团队意识和抗压力;

  5.精通本领域国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。

内审岗位职责13

  1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。

  2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

  3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

  4、记录上级部门和专家评审小组的.评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

  5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。

  6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。

  7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。

  8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

  9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。

内审岗位职责14

  内审总监岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;

  负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;

  具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的`长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

内审岗位职责15

  1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的`舞弊行为进行审计评价及监督。

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