内审岗位职责常用(15篇)
在社会一步步向前发展的今天,岗位职责使用的情况越来越多,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编精心整理的内审岗位职责,欢迎阅读与收藏。
内审岗位职责1
1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的`风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。
2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;
3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;
4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;
5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。
6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。
内审岗位职责2
1、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的'协调处理;
2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;
4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;
5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;
6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;
7、安排各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;
8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况;
内审岗位职责3
1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;
2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;
3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
4、配合完成集团审计流程的.相关准备工作;
5、执行临时的、特定的审计/控制项目。
内审岗位职责4
根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;
负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;
负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的`相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;
负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;
根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;
研发费用加计扣除及规划;
及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;
与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;
上级交代的其他工作。
内审岗位职责5
1、了解公司业务流程及系统管理情况,评审相关it制度流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和修改;
2、识别公司it系统管理风险点,独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目,就审计发现提出改进建议;
3、根据it内控合规要求,编制it风险内控文档(itelc、itgc、itac和euc)并执行相关控制测试,落实控制缺陷整改;
4、与业务部门紧密合作,组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范及优化,强化信息安全管理建设,提供it内控咨询和培训服务;
5、完成上级交付的'其他工作。
内审岗位职责6
1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。
2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。
3、出具内部审计报告。
4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。
5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。
7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。
8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。
9、撰写基础财务分析报告。
内审岗位职责7
1、根据公司制度和审计计划,对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的合规性进行审计监督;
2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度,提高工作效益和管理效益;
3、制定年度审计计划,满足公司对it风险的.偏好及分店的覆盖。
内审岗位职责8
质量管理体系内审员岗位职责
1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的`跟踪验证工作。
7.会英文优先。
内审岗位职责9
职责描述:
1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;
2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。
任职要求:
1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;
2.具有一定的.数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;
3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;
4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;
5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。
内审岗位职责10
1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;
2、对所负责的'审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;
3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;
4、执行内审部门宣传工作;
6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。
内审岗位职责11
1、在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。
2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。
3、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。
4、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。
5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。
内审岗位职责12
1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;
2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;
3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;
4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。
内审岗位职责13
1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;
2、内部控制流程、制度的.整理、汇总、审查;
3、协助各事业部进行集团预算编制工作;
4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;
5、协助部门工作管理和资源配合工作等。
内审岗位职责14
1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通,以更好了解公司业务与流程,提供务实、合理有效的`管理建议;
2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;
3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作,不断提高部门内审工作质量;
4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据,财务报表,包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;
5、完成领导交办的其他工作。
内审岗位职责15
1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;
2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;
3、具有一定的`协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;
4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;
5、从事医疗行业优先。
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