互助资金自查报告

时间:2023-03-27 14:14:00 报告 我要投稿
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互助资金自查报告

  随着社会不断地进步,接触并使用报告的人越来越多,报告中涉及到专业性术语要解释清楚。那么报告应该怎么写才合适呢?下面是小编为大家收集的互助资金自查报告,希望对大家有所帮助。

互助资金自查报告

互助资金自查报告1

  根据县扶贫办会议安排,我们xxx镇由主管领导带队,抽调扶贫、财政、果业专干对xxx村的互助资金协会的工作开展情况进行了检查,结果如下:

  一、机构健全,制度规范。

  协会机构健全,人员符合章程要求。章程制度及管理人员职责已上墙,有办公场所,有法人登记证、法人代码证、开户许可证。

  二、资料完备,进展顺利。

  政策宣传到位,群众知晓率85%,会员入会资料完备,会员证发放到位,会议培训记录全面。会员有联保小组,有联保协议,会员借款申请表、借款合同齐全,审批资料完备。有借款花名册,报表按时填写,并能向会员和村民定期公开。

  三、工作细致,管理严格。

  财务帐表、会计科目设置规范、完备,协会印章、印鉴齐全,专人使用,专人保管、专人负责。协会所有资料档案齐全,存放、装订规范整齐。协会的资金风险得到很好的'控制。

  四、存在的问题

  xxx村互助资金协会的办公场所在干部家里,没有在村委会;协会的入户率只有51%。

  五、解决的办法

  抓紧时间建设阵地,力争年内在两委会阵地内设立专门的互助资金办公室,进一步宣传互助资金协会的有关政策,吸收会员,于6月15日前确保群众入会率达到85%以上。

互助资金自查报告2

  为切实贯彻集团公司青威薯集【20xx】139号关于开展安全大检查的通知精神,我公司在领导组织相关人员对厂区内所有部门进行了安全大检查,对查出的问题和隐患及时进行了整改,杜绝了各类安全事故的发生。现将我公司安全检查情况汇报如下。

  一、公司检查的内容

  20xx年12月8号上午,互助公司领导组织相关人员对全厂安全检查开展工作,从上下库房、车间每个工段、污水池、渣场、锅炉房、食堂、宿舍、办公楼进行了细致的排查。注重于各部门在对停产期间的'防火、防盗、防冻措施、用电安全的意识和安全管理制度的检查。

  二、存在问题

  在这次安全大检查中共发现问题9处,当即整改4处。检查中发现的问题是:

  1、安全生产应急预案没有上墙;

  2、库房后面和彩钢房二楼后面有许多枯草,容易引发火灾;

  3、危二楼门前没有明显的警告牌和警戒线;

  4、车间配电柜上存在电源没有断开;

  5、车间提升机处没有警示标语。

  三、整改措施

  针对以上检查出现的问题,在公司领导的亲自带动和努力下,利用值班期间空闲时间,清除了隐患保障了安全。在下步工作中我们要强化措施,加强安检次数,按期复查,保证有错必纠、有责必究。要认真落实整改责任制,把安全生产纳入更重要日程。

  1、加强管理、树立安全意识,认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持谁主管谁负责的原则,把安全生产责任制层层落实。特别是在停产时期,严格按照有关规定做好防盗、防火的安全工作。

  2、严格纪律,严肃责任追究,认真做好安全事故防范工作,杜绝各类事故的发生,确保公司财产和职工的安全。

  互助公司综合部

  20xx年12月10号

互助资金自查报告3

  根据厂部关于开展自有资金自查自纠工作的要求,管网管理部认真比照要求,积极开展了自有资金清理工作,现将自查自纠情况总结如下:

  一、健全组织,高度重视

  为确保此次专项治理工作顺利进行,我部成立了由支部书记任组长、支委成员以及个别职工代表为成员的清理工作领导小组,由部门办公室和部门纪检员张云峰具体负责此次专项治理工作。清查工作在职工代表的监督下稳步开展,体现了工作的公开性、透明性。

  二、提高认识,加强宣传

  按照厂部下达的自有资金填报说明,我部迅速召开了专项工作例会,传达学习有关要求,并要求大家,认真学习领会清查工作的必要性和重要性,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是规范管理,加强廉政建设,规范财务收支活动的重要举措,对发现的问题及时发现和解决存在的问题。

  三、认真开展自查,实施长效监督

  按照清查工作的要求,我部重点围绕“小金库”的内容指标指标开展清查活动,经过认真自查,我部不存在私设“小金库”现象。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。对部门所有收入和支出帐据进行了认真细致的清查。

  1、部门财务管理均按照有关财经法规执行,收入、支出全部纳入帐目统一核算,未侵占、截留任何收入,没有单独帐户,未设任何形式的'“小金库”。

  2、部门发放奖金严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

  4、清查结果在部门职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

  虽然我部目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查自有资金,进一步强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我们将进一步完善相关财务制度,加强从自有资金的管理,保证不出现任何形式的“小金库”。

  管网部因厂内职能优化于20xx年11月成立,部门建账时间为20xx年12月。20xx年8月财务部、厂纪委联合对管网部自有资金进行检查时,指出部门账目不符合厂财务管理的相关制度,部门于20xx年8月按厂统一要求重新建账,特此说明!

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