采购工作管理制度

时间:2024-07-05 14:39:33 工作制度 我要投稿

采购工作管理制度(常用15篇)

  在现实社会中,我们每个人都可能会接触到制度,制度是指一定的规格或法令礼俗。那么制度的格式,你掌握了吗?以下是小编帮大家整理的采购工作管理制度,欢迎阅读与收藏。

采购工作管理制度(常用15篇)

采购工作管理制度1

  学生食堂管理制度是确保校园餐饮服务质量和安全的重要框架,旨在维护学生的饮食健康,保障食堂运营的`有序性,提升管理效率。

  内容概述:

  1.食品安全与卫生:规定食材采购、储存、加工、销售等环节的卫生标准,防止食品污染。

  2.营养搭配与菜单规划:强调每日菜品的营养均衡,定期更新菜单,满足学生多样化的饮食需求。

  3.服务规范:设定员工服务行为准则,包括礼貌待人、快速响应、准确分餐等。

  4.设施设备管理:规定设施设备的日常检查、保养及维修程序,确保其正常运行。

  5.价格与财务管理:明确定价原则,规范财务管理,确保食堂运营透明。

  6.应急处理机制:建立食品安全事故、突发事件的应急处理流程。

  7.监督与评估:设立定期评估和反馈机制,对学生满意度、食品安全状况进行监控。

采购工作管理制度2

  食堂工作管理制度旨在确保食堂运营的高效、安全与卫生,它涵盖了人员管理、食品采购与储存、餐饮制作、卫生标准、服务规范和应急处理等多个方面。

  内容概述:

  1.人员管理:包括员工的招聘、培训、考勤、职责分配等,确保每个员工都明确自己的.职责和操作规程。

  2.食品采购与储存:规定了食品来源的合法性、质量标准以及储存条件,防止食品过期或变质。

  3.餐饮制作:规定烹饪流程、食品安全控制点、菜品质量标准,保证食品的口感和营养。

  4.卫生标准:设立卫生检查制度,包括个人卫生、设备清洁、环境整洁等方面,确保食堂卫生环境。

  5.服务规范:设定服务态度、服务速度和服务质量的标准,提升用餐体验。

  6.应急处理:制定食物中毒、火灾等突发事件的应急预案,保障员工安全。

采购工作管理制度3

  1、食堂从业人员必须持有效的“健康证”和“卫生许可证”上岗,且每年进行一次健康检查。

  2、严格执行食品卫生管理制度。

  食品加工、出售饭菜的从业人员上班时,必须穿戴整洁的工作衣帽,上操作台必须戴口罩,保持个人卫生,不养长指甲和染指甲;

  不准披散发;

  不准戴戒指、耳环和手镯。

  3、学校食堂内外要保持清洁卫生,周围环境要经常打扫清洁,沟道要经常冲洗干净,不得有剩饭、剩菜和污泥,防蚊蝇孳生。

  购回的蔬菜不允许摆放在地上,也不允许混装,要按要求用菜架分类摆放并且防蝇防尘防变质。

  4、学校食堂从业人员要对即将烹调的各类蔬菜洗净后用清水浸泡30分钟以上,防止蔬菜上的残留农药中毒。

  5、严格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌类、四季豆类、发芽的马铃薯和冷荤凉菜等卫生安全隐患大的食品;

  禁止出售过期或腐败变质的食品;

  禁止出售隔夜的饭菜。

  6、食堂内必须有防蝇、防尘、防鼠“三防”措施,并认真落实。

  7、食堂的砧板、刀具要生、熟分开使用,使用后要及时清洗干净;

  生熟食品要分开摆放;

  食品用具、容器、加工工具和其它餐饮用具(包括学生碗筷)的清洁消毒和保洁,要严格按照《食堂餐饮具、学生碗筷清洗消毒制度》执行,周围环境卫生要经常打扫并随时保持清洁。

  8、食堂采购的食品和食品原料,学校要安排专人负责验收,做到每天一次检查并有记录,严格把好食品采购关。

  采购的油、盐、酱、醋等典型食品原料必须实行索证制度;

  采购的肉类食品必须是经过卫生防疫部门检验合格的'食品;

  采购的蔬菜必须是清洁新鲜、感官无异常或没有异味的。

  9、学校食堂加工出售的饭菜,学校要安排专人负责检查,做到每天“三检查、三登记”,即早、中、晚餐前检查人员分别进行检查和登记。

  主要检查加工出售的饭菜是否有异味,是否出售隔夜饭菜,一旦发现有安全隐患的饭菜,坚决作废处理。

  10、学校的小卖部,只有对符合下列条件的人员才能出租:

  (1)必须持有效的“健康证”和“卫生许可证”,且每年进行一次健康检查。

  (2)与学校签订安全协议书,承担相应的安全责任。

  11、学校出租小卖部,必须与承租人签订租赁合同,明确规定禁止出售的食品,承租人必须履行小卖部承诺书。

  禁止出售来历不明或标识不清,无相应检验合格证的食品;

  禁止出售假冒伪劣食品和添加剂、色素过多,不符合卫生要求的冰棒及其它饮品;

  禁止出售“三防”措施不力,被苍蝇、螳螂、老鼠等爬过、吃过的食品。

  承租人必须与供货方签订“代购协议书”。

  12、学校要协调卫生部门定期和不定期对学校出租的小卖部进行食品卫生检查,坚决没收禁止出售的有安全隐患的食品。

  13、学校要求家长劝告、教育学生(或子女)不要在学校周边餐馆用餐及购买各类食品。

采购工作管理制度4

  餐厅食堂管理制度是一套全面、系统的规定,旨在确保食堂运营的高效、卫生和安全,为员工提供优质的餐饮服务。其主要内容涵盖了以下几个方面:

  1. 食品采购与验收管理

  2. 厨房卫生与食品安全

  3. 餐饮服务流程

  4. 设备设施维护

  5. 员工培训与行为规范

  6. 应急处理与事故预防

  7. 客户满意度监测与改进

  内容概述:

  1. 食品采购与验收管理:规定食品来源的合规性,明确供应商资质要求,设定食品验收标准,确保食材新鲜、无污染。

  2. 厨房卫生与食品安全:制定清洁消毒规程,规范食品存储,防止交叉污染,确保食物安全。

  3. 餐饮服务流程:规定从菜品准备到上桌的.全过程,包括菜单规划、烹饪时间、服务态度等,保证服务质量。

  4. 设备设施维护:设定设备检查保养周期,确保设备正常运行,预防意外发生。

  5. 员工培训与行为规范:提供持续的技能培训,强调员工个人卫生习惯,规范工作行为。

  6. 应急处理与事故预防:建立应急响应机制,预防食物中毒等事件,设定处理流程。

  7. 客户满意度监测与改进:定期收集反馈,分析问题,采取措施提升顾客满意度。

采购工作管理制度5

  一、采购部职能:

  1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。

  2、负责对与合作单位的业务评估,合同、协议的签订及执监督的交接手续。

  3、负责各种形式的招标投工作,编制采购文件、资料,并做好采购记录,办理商品采购业务。

  4、负责了解各种市场信息,及时掌握市场及供应商变化情况。

  5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察,提供标底估算价。

  二、采购部各职位职责:

  ⑴采购部经理工作职能:

  1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。

  2、掌握市场信息,优化进货渠道,降低采购费用。

  3、会同财务部确定合理的采购批量,及时了解存货情况,合理采购。

  4、汇总各系统的物资需求计划,平衡采购计划。

  5、评审供应商选择、建立供应商档案。

  6、组织采购合同评审,签订采购合同,实施采购活动。

  7、建立采购合同台账,并对合同执行情况进行监督。

  8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

  9、采购物资的报验和入库工作。

  10、采购过程中的退、换货工作。

  11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

  ⑵采购专员工作职能:

  1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

  2、对采购的物资进行询价(至少三家)。

  3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。

  4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购,并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料,协助做好验收工作。

  5、参加商务谈判和拟订合同条款。

  6、协助采购部经理管理合同的副本,建立台账,进行合同登记,掌握合同的执行情况。

  7、优化采购渠道,适时填报供应商审批表。

  8、协助采购部经理进行供应商信用评定,据实提出对供应商信用评定意见,建立健全供应商档案。

  9、根据供货合同或订货单办理催货。

  10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

  11、及时向供应商反馈原材料质量信息。

  12、办理采购退货或换货。

  13、协调购入物资的运输工作。

  14、积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

  15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作,保守公司秘密。

  16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

  ⑶统计专员工作职能:

  1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

  2、负责采购计划的'保管。

  3、负责物资市场信息的收集。

  4、负责采购合同的保管和登记。

  5、负责采购报表的编制。

  6、负责供应商质量评审。

  7、负责物资使用质量信息的收集。

  8、协助采购部经理进行供应商信用评定,据实提出对供应商信用评定意见,建立健全供应商档案。

  9、根据供货合同或订货单办理催货。

  10、积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

  11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作,保守公司秘密。

  12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

  宾馆采购部员工工作职责

  1、完成宾馆各类物资的采购任务,并在预算内做到货比三家,择优选用,开源节流,达到控制成本的目的。

  2、在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,不受贿,廉洁自律,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下,开展业务活动。

  3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量,以及使用部门的意见。

  4、采购员必须经常了解市场行情,掌握供货渠道,减少供货环节,以便能随时满足使用部门对货品在质量,数量,价格和采购费用等方面的要求。

  5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

  6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品,进行处理及推销工作。

采购工作管理制度6

  工厂食堂管理制度是确保员工饮食安全、卫生、有序进行的重要规范,它涵盖了食品采购、储存、加工、服务以及废弃物处理等多个环节。

  内容概述:

  1、食品安全:规定食品来源的合规性,如需从有资质的供应商处采购,并定期检查食材的新鲜度和质量。

  2、储存管理:明确食品储存条件,如温度、湿度控制,以及过期食品的.处理方式。

  3、加工流程:设定菜品制作的卫生标准,包括厨师个人卫生、厨具清洁、食品烹饪过程的卫生要求等。

  4、服务规范:规定食堂开放时间、排队秩序、餐具清洁消毒等服务细节。

  5、废弃物处理:制定食物残渣和厨余垃圾的分类、收集和处理规定。

  6、卫生环境:保持食堂环境整洁,定期进行清洁和消毒。

  7、员工培训:定期对食堂工作人员进行食品安全和卫生知识的培训。

  8、监督机制:设立检查制度,包括内部自查和外部第三方审计,确保制度执行的有效性。

采购工作管理制度7

  为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

  1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

  2、公司财务部门负责对煤矿的`所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

  3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

  4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

  5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

  6、采购合同的签订:

  1)初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。

  2)公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

  7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:

  1)合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

  2)合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。

  3)合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

采购工作管理制度8

  1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的选购,一般状况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。有相关业务的部门依据需求提交申请报告,报告经公司主管领导批示后,把综合看法反馈给详细部门;详细部门依据综合看法进行调研,实行货比三家的原则,在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较,然后设备动力部提交详细的选购报告,报告经公司主管领导批示或经评审后,方可进行选购。

  2、设备订购到厂后,详细实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损,附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符(如有缺件,应马上向原制造厂索取),填写设备开箱验收单,将文件存档,并依据状况复制材料供安装、调试及生产修理之用。

  3、设备需安装调试后验收时,详细实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。列入厂控的设备,厂主管领导应参与安装验收。

  4、设备验收内容:

  4.1按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。

  4.2设备的空运转、负荷运转时,操作传动部分的敏捷性。

  4.3电气掌握设备的状况。

  4.4液压装置及渗漏状况。

  4.5平安防护装置。

  4.6设备外观。

  4.7按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。 4.8合同中商定的验收条件及验收项目。

  5、设备阅历收无误后,由详细实施部门(选购单位)申请,报企业管理办公室审核,经厂主管领导批准后,设备方可投产使用,财务部方可付款。

  6、设备在验收过程中,质量管理室负责记录全部试验数据,发觉问题要报设备动力部,设备动力部负责组织协调解决。未达到验收标准,由设备动力部负责内部协调工作,详细实施部门(选购单位)负责对外联系,解决各种事宜。

  7、设备的安装,由设备动力部负责组织有关部门进行,小型与易安装设备由使用部门自行负责安装。

  第一条 目的。为了加强生产设备的选购管理工作,确保选购的生产设备达到平安、牢靠、经济、合理,满意过程力量要求,特制定本制度。

  其次条 生产设备选购负责单位。公司成立生产设备选购小组,选购小组由设备部、技术部、选购部及其他相关部门人员组成。

  第三条 生产设备选购的原则。

  1.生产设备的选购必需满意生产力量的要求,做到先进、高效、平安、耐用、牢靠。综合考虑'质量、价格、交货期、售后服务'四个因素,货比三家,择优选购。

  2.生产设备的.选购必需依据公司制定的进展规划和技术进展趋势,结合公司的生产状况、生产力量平衡实际,有方案地进行。

  其次章 选购需求的提出

  第四条 大宗生产设备新购,由技术部依据本公司生产和进展的需要,提出设备更新改造方案,报技术副总审核后提交总经理,总经理召集有关部门进行技术、经济论证,经总经理批准后,由生产设备选购小组购置。

  第五条 生产设备的部分更新与零星购置,由使用部门依据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求,填写《新增设备申请单》,提交生产部经理,由生产部经理组织技术部、设备部、生产车间论证通过后,经技术副总批准,然后由生产设备选购小组负责购置。

  第三章 设备的选择与评价

  第六条 选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上有用的原则,综合考虑下列6项因素:设备型号、规格;设备效率;能源消耗状况;设备平安性能;设备环保性能;设备修理状况。

  第七条 选择设备时,要做好设备的技术经济评价,通过对比确定最佳方案。

  第四章 生产设备选购

  第八条 设备选购价格的确定。

  由生产设备选购小组会同财务部、法务部依据设备选型批准的方案,进行经济性比较、价格谈判及付款方式的确定工作。

  第九条 请购审批权限。

  1.请购金额预估在1万元,由常务副总审批。

  3.请购金额预估在1万元以上,由总经理审批。

  第五章 生产设备验收

  第十条 设备到货验收。

  1.设备档案接收。

  (1)新设备到货后,选购部会同生产部、技术部设备动力部共同做好开箱检查工作。

  (2)设备的原始技术资料由设备动力部档案室负责保管,选购部、使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料,档案室负责供应。

  2.开箱检查的步骤及内容。

  (1)检查外观及包装状况。

  (2)根据装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全,有无缺损。

  (3)检查设备有无锈蚀。

  (4)核对实物是否符合图纸要求。

  (5)开箱检查过程中做好检查记录。

  第十一条 设备入库:开箱检查合格后,选购部准时办理验收手续入库、保管。

  第六章 设备的安装与试运行

  第十二条 对公司内施工的措施项目由设备动力部或生产部承包,对外托付施工单位施工的基建、技措项目由生产部或选购部负责对外承包。

  第十三条 设备供应单位负责设备的安装,由设备动力部负责监督;对于在安装和试运行过程中消失的问题要准时订正、解决。

  第十四条 选购部应要求设备供应商常常对设备进行检修保养,并将设备运行状况和存在的问题准时反馈给

采购工作管理制度9

  为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,签字就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的`欠款单必须与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度 本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的原则,特制定本制度。1、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。 四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳不得擅自借款或预支员工工资,借款必须有董事会批准签字,并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。五:以上财务管理制度及岗位职责,公司全体员工必须共同遵守,团结协作,为我们共同的事业而努力工作。(注: 以上制度为试行实施阶段,其中会有不足之处,在具体工作实践中,我们会进一步来健全和完善该制度。) 附表一:

  出纳:(流水帐,记帐系列)

  会计:明细帐本(收入、支出,核算系列)

  1、早点票到会计打条领出走流水。

  1、记录每笔早点票的金额,做好收入明细。

  2、中、晚餐点单一式三份,出纳按实收走流水(操作间、出纳、会计)。

  2、按点餐单实收金额入账,做好收入明细。

  3、由出纳支付采购款走流水。

  3、会计做好采购支出帐目明细。

  4、报销及未付款记帐走流水,待付款后交会计入账。

  4、报销、工资会计做好支出帐目明细。

  5、前台签单三联交出纳,待结算后交会计入账。

  5、前台签单二联交会计记帐,待结算后销账。

  6、出纳每月发员工工资走当月明细。

  附表二:员工各工资定位如下:

  姓名

  工种

  基本工资

  考核

  总计

  奖

  惩

采购工作管理制度10

  食堂餐厅管理制度旨在确保食品安全,提升服务质量,保障员工和顾客的健康,同时优化运营效率。它涵盖了食品采购、储存、制作、服务、卫生管理、人员培训和应急处理等多个环节。

  内容概述:

  1.食品采购:规定了供应商选择标准、食品质量检验程序及验收流程。

  2.储存管理:明确了食材储存条件、保质期管理和先进先出原则。

  3.制作流程:规定了烹饪标准、食品安全操作规程和食品添加剂使用限制。

  4.服务质量:设定服务规范,包括员工仪态、服务态度和响应时间。

  5.卫生管理:制定清洁消毒制度,包括厨房、餐具和个人卫生标准。

  6.人员培训:规定了员工入职培训、定期技能提升和食品安全知识教育。

  7.应急处理:建立食品安全事件报告机制和应对措施。

采购工作管理制度11

  为加强本单位设备管理工作,提高设备选购管理的方案性和透亮 度,经党组讨论打算,成立设备选购小组,对本单位设备选购实行如下管理方法。

  一、适用范围

  本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。

  二、申购程序和选购管理方法

  1、制订方案

  设备器材选购应有方案,避开盲目性和零敲碎打。每年底,各有关部门应将其次年拟选购的设备器材的方案报设备选购小组;年中需添置的设备器材,有关部门也应预先拟定方案报设备选购小组。 2、申购方案单应写清以下主要内容: 1)仪器名称(包括附件、备件);

  2)型号、规格、数量、估计单价;

  3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话; 4)申请购置理由;

  5)技术质量标准程度;

  6)本单位有否此仪器设备;

  3、审查批准

  1) 申购方案由设备选购小组汇总并签留意见,大宗设备需党组讨论打算后由选购小组选购并报办公室备案。

  2) 凡属国家专控的仪器设备,经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。

  三、选购管理

  1、 设备选购小组依据经批准的申购方案,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,实行“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。

  2、 验收与入库管理

  收到提货通知单后,由设备选购小组支配提货,通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试,验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并具体填写验收单,依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。

  3、退货

  设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

  本方法由本单位办公室督查。

  附:设备选购小组成员名单

  组长:

  副组长:

  成员:

  【第13篇】物业公司选购管理规定(13) 物业公司选购管理规定(十三)

  1.0目的

  保证供方供应的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现供应优质保障;

  2.0适用范围

  适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理; 3.0职责

  3.1管理部依据实际状况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;

  3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的选购,管理部负责其它物资的'选购;并分别制定《物资选购方案单》;;

  3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方供应服务的掌握; 3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已选购物资的质量、数量、验收及选购物资的保存; 3.5总经理负责审批《物资选购方案单》; 4.0程序

  4.1供方评审

  4.1.1相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:

  a)公司现状及进展目标;

  b)供方基本状况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素养及服务水平是否能达到公司要求;

  4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:

  a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

  b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑;

  c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;

  d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;

  e)在保证质量的前提下考虑价格;

  f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;

  4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;

  4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续供应合格产品的力量,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

  4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:

  a)供应服务的范围、期限、质量要求;

  b)公司对供方所供应服务的监督方法和供方的保证措施;

  c)双方的权利和义务;

  d)违约责任,赔偿等事项;

  4.3当合格物资供应商和供方在供应产品或服务中消失问题时,各责任部门应会同选购人员实行以下措施,以保证产品、服务符合要求:

  a)与供应商或供方沟通,要求其实行订正措施将消失不合格产品的机率降至最低,必要时向其供应肯定的关心。

  b)严密选购的验证或检验过程,严格监控供方供应服务的过程。

  c)依据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

  4.4 选购

  4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求方案》交综合办;

  4.4.2综合办依据各部门(管理处)的《物资需求方案》制定公司下月,

  《物资选购方案单》《,物资选购方案单》应包括:选购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;

  4.4.3选购人员依据《物资选购方案单》内容在《合格物资供应商名单》中选购,假如该物资无法在合格的物资供应商中选购时,选购人员应上报综合办经理,由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审,临时评审准则依据实际状况而定,至少应包括供方评审内容中的a、d'项;

  4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求方案》到公司仓库领取本月所需物资,如遇突发大事需另外购买时,部门(管理处)负责人可打算临时购买,但应向综合办经理说明,各小区管理处主任可打算单价在200元(含200元)以下物资的选购,大厦管理处主任可打算单价在500元(含500元)以下物资的选购;

  4.4.5服务供方项目应由相关部门依据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请方案》、《服务分包申请方案单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。

  4.4.6综合办依据《服务分包申请方案单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。

  4.5物资的验证与接收。

  4.5.1全部选购的物资,由有关选购部门或申购部门依据详细产品验收的必要性和选购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,准时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《选购物资检验规程》进行验收。

  4.5.2假如有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才赐予放行。

  4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必需加强过程的连续监控和实行竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。

  5.0相关文件

  a)《合格物资供应商名单》qr-c

  b)《合格供方名单》qr-c

  c)《服务分包合同》

  d)《物资供应商评价报告》qr-c

  e)《供方评价报告》qr-c

  f)《物资选购方案单》qr-c

  g)《服务分包申请方案单》qr-c

  h)《选购物资检验规程》

  i) 《供方评审报告》qr-c

  【第14篇】甲供材料(设备)选购管理工作程序 甲供材料(设备)选购及管理工作程序 1.目的:

  1.1确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。 1.2确保选购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

  1.3严格按选购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

  2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。 3.职责:

  3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并供应甲供料清单及验收规范。

  3.2工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。

  3.3预算部负责掌握选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

  4.程序:

  4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。

  4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

  4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

  4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

  4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

  4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

  4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。

  5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:

  5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

  5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

  5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

  5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

  5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

  5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

  5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

  5.8检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。

  5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。

  5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。

  5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货方案要求。

  5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

  5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。

  5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

  5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

  5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、协作状况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。

  6.相关文件:

  6.1《招投标管理工作细则》

  6.2《甲供材料(设备)招标文件选购合同》

  6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

  7.相关表单

  7.1《甲供材料(设备)选购工作方案》

  7.2《甲供材料(设备)入围资格》

  7.3《甲供材料(设备)清单》

  7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》

  7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

  7.6《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》

  修改记录

  页码 修改日期 修改人 修改状态 修改单号 生效日期

  编制: 审核: 批准:

  日期: 日期: 日期:

采购工作管理制度12

  一、凡属政府选购名目内的商品,不论金额大小都必需进行政府集中选购。属选购名目以外的商品,单项选购金额在1万元以上、批量选购超过5万元的`也应纳入政府选购。

  二、学校应在每年初依据自己的资金来源和学校实际需要,经行政会议讨论制定出当年的选购项目方案。选购方案经中学校校同意后报教育局,教育局对各校选购状况进行汇总后报政府选购中心备案。未制定选购项目方案的学校或不在选购方案中的项目,除遇突发大事和上级要求需选购外,年内不办理政府选购手续。

  三、学校进行物品选购时,在向教育局报《选购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等,选购报告必需经乡镇教育办公室审核。

  四、在政府选购中心未进行招标前,任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺,更不得向供货商收受或索要物品和现金。

  五、学校选购的物品一经政府选购中心招标确定后,学校应准时与供货商签订《政府选购合同》,并严格按合同规定验货、付款。

  六、学校必需严格执行《中华人民共和国政府选购法》,不得以任何借口规避政府选购,对不按要求进行政府选购的,按规定将在教育系统内进行通报批判,并对相关责任人进行严厉处理。

采购工作管理制度13

  一、采购程序

  1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单

  二、采购原则。

  4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。

  三、供货商进场程序

  1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,办公室经理、财务会计协助;

  2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。

  3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。

  四、供货商处罚程序

  1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管告知总经理;

  2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出处罚决定,开出罚单;

  3、办公室所开罚单交总经理审批;

  4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

  五、供货定价制度

  (一)原材料市场价格调查

  1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

  2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,具体由财务会计召集。

  3、市场调查时间定于每月 日、 日,如恰逢周末,应作适当顺延。

  (二)定价程序

  1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

  2、原材料采购定价标准处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。

  3、价格调整:

  因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报办公室经理,办公室经理了解相关市场情况后与财务会计商量定出调价草案,再报总经理审批。

  (三)供货商的更换与续用

  在合作过程中如发现供货商有不履行合同的.行为,且经沟通后无效,由办公室经理、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。

  六、货款的支付

  1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;

  2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总经理签字批准,方可付款;

  3、对方因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由办公室经理协助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。

采购工作管理制度14

  承包食堂管理制度主要涉及以下几个核心领域:

  1. 合同管理:明确承包商的`职责、期限、费用和合同变更流程。

  2. 食品安全与卫生:确保食品质量,执行卫生标准和食品安全法规。

  3. 菜品质量与服务:规定菜单规划、食材采购、烹饪标准和服务水平。

  4. 人员管理:包括员工培训、工作规范和绩效评估。

  5. 设施维护:涵盖设备保养、清洁和安全操作规程。

  6. 应急处理:制定应对食物中毒、火灾等突发事件的预案。

  内容概述:

  1. 承包商资质审查:确保承包商具备合法经营和食品安全的相关证书。

  2. 食品采购与存储:规定采购渠道、验收标准和存储条件。

  3. 厨房运营:设定工作时间、操作流程和卫生标准。

  4. 客户满意度调查:定期收集反馈,持续改进服务质量。

  5. 紧急情况报告机制:建立快速响应机制,确保事故及时上报和妥善处理。

  6. 财务管理:明确结算方式、账单审核和成本控制措施。

采购工作管理制度15

  食堂工作人员管理制度旨在确保食堂运营的`高效、卫生和安全,为员工提供优质的餐饮服务。内容主要包括以下几个方面:

  1.岗位职责:明确每个工作人员的职责,如厨师、服务员、清洁工等。

  2.工作流程:规定食材采购、食品制作、餐具清洗消毒等环节的操作流程。

  3.卫生标准:设定卫生规范,包括个人卫生、工作环境清洁和食品安全。

  4.安全规定:强调操作安全,预防火灾、食物中毒等事故。

  5.培训与考核:定期进行食品安全培训和技能考核。

  6.纪律与行为规范:规定工作时间、着装要求、行为准则等。

  7.应急处理:设定应对突发事件的预案。

  内容概述:

  1.人员管理:包括招聘、入职培训、考勤制度、绩效评估等。

  2.设备管理:设备维护保养、使用规定、故障报告等。

  3.质量控制:食材验收、菜品质量、食品安全检查等。

  4.客户服务:服务态度、投诉处理、满意度调查等。

  5.成本控制:食材成本、能源消耗、浪费管理等。

  6.法规遵守:遵循相关食品安全法规及企业内部政策。

【采购工作管理制度】相关文章:

采购工作管理制度07-05

采购工作管理制度02-06

采购工作管理制度9篇02-21

采购工作管理制度(9篇)02-21

食堂、超市采购工作管理制度06-05

采购管理制度06-30

采购管理制度06-13

采购控制管理制度08-01

采购流程管理制度08-05