财务审查工作职责
财务审查工作职责1
1、审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总,登记总账
2、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符
3、负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账
4、负责出具财务报表
5、纳税申报
6、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符
7、日常的会计核销工作,包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等;做到收付及时、账实、账账相符,日清月结
8、部分人事工作
9、完成公司和上级下达的工作
财务审查工作职责2
1、申购发票,开具发票,抄税清卡。
2、申报个税、社保、增值税、附加税、工商年检、年度汇算清缴。
3、日常报销工作。
4、负责日常财务核算、制作记账凭证,编制月、季、年财务报表。
5、财会文件的归档和保管。
6、固定资产的登记和管理。
7、负责员工工资核算以及发放。
8、出纳工作。
9、完成上级领导交办的其他工作等
财务审查工作职责3
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的.客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
财务审查工作职责4
1、核签、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
2、登记保管各种明细账、总分类账;
3、定期对账,包括财务软件,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;
4、设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计、报表;
5、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。
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