财务审计工作职责
财务审计工作职责1
1、参与开展公司内部控制评审与优化。
2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。
3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。
4、不定期地进行专项审计和专案审计。
5、公司内部规章管理制度监督执行。
财务审计工作职责2
1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;
2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;
3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;
4、部门领导交办的其他工作。
财务审计工作职责3
1、具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;
2、带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;
3、合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;
4、负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;
5、维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。
财务审计工作职责4
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。
9 、负责审计档案整理、归档工作。
10 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
11、完成领导临时交办的工作。
财务审计工作职责5
1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;
3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的'评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
6、完成上级交办的其他工作。
财务审计工作职责6
1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
3、参与实施营销财务相关的专项审计
4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
财务审计工作职责7
1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核
2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析
3、依据费用管理规定,合理控制费用支出
4、研究会计政策,制定财务管理制度
5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,
6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定。
7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织清产核资工作。
8、负责公司月度工资核算工作。
9、负责财务部日常管理工作。
财务审计工作职责8
1、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
财务审计工作职责9
1、负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,
2、负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。
3、负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。
4、具有制造型工厂成本核算经验;
5、开具发票,申报退税。
6、、完善内部单据,编制部分凭证。
7、服从分配,完成领导交代的其他工作
财务审计工作职责10
1、原始凭证的审核,记账凭证的导入、编制及审核;
2、按会计制度要求,全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用。
3、发票的申购、税金计提的审核,报税和其他税务事宜的办理;
4、公司各项费用的审核、管控、预警等核算工作;
5、预算的编制、分析、预警、调整等预算管理工作;
6、做好会计的稽查工作,保证账账相符、账实相符;
7、凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管,其它会计资料和财务负责的档案的装订、归档、保管
8、固定资产、低值易耗品、无形资产、存货等公司财产的记账及监管;
财务审计工作职责11
1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;
2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;
3、协助做好经济指标测算工作;
4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;
5、协助做好内控制度管理;
6、领导交办的其他工作。
财务审计工作职责12
—协助准备与战略规划相关的经营分析工作。
—收集、整理与战略规划相关的经营分析所需内外部数据及资料,协助制作相关材料;
—收集、整理银行经营所需的宏观经济政策、监管动态及同业信息;
—协助战略项目管理中有关经营分析方面内容;
—合理分配工作,保证部门总体工作进度;
—其他:协助完成上级分配的其他工作。
财务审计工作职责13
1、执行审计部门的管理规范和各项制度;
2、编写审计工作底稿、互相审核工作底稿、撰写部分审计报告、整理审计档案并归档;
3、执行财务管理、制度流程、任期经济责任、营销、资产、经营绩效等的审计工作计划;
4、完成上级分派的各项专项审计工作;
5、登记各类日常工作台账;
6、负责部门内部档案管理及与人力资源和行政对接的日常事项;
7、完成领导交办的其他工作。
财务审计工作职责14
1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;
2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;
3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;
4、能有效地指导低层级人员的工作。
财务审计工作职责15
1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;
2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;
3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;
4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;
5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;
6、完成领导交办的其他工作。
财务审计工作职责16
1、负责根据公司经营情况进行公司融资需求分析并编制公司年度融资计划,拓展融资渠道,筹措公司经营所需资金;
2、复核各项目公司制定的融资方案。
3、根据公司的融资计划编制公司年度融资预算,筹划融资结构,制定融资方案,合理控制融资成本。
4、负责对接融资机构,负责编制并提供融资数据。
5、编制内部融资台账,保管贷款资料及合同。
6、组织筹措资金,并协调办理融资审批、担保、抵押等事项。
7、完成公司领导交办的其它工作。
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