物品领用管理制度

时间:2024-11-06 22:21:04 思颖 管理制度 我要投稿

物品领用管理制度(通用21篇)

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物品领用管理制度(通用21篇)

  物品领用管理制度 1

  为了规范幼儿园大宗物品的采购,提高幼儿园教育经费的使用效益,根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法,制定我园大宗物品采购制度。

  一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的.采购工作。

  二、所购物品必须由相关部门提出申请,经主管领导批准后交采购办购买。

  三、全园所需物品均由采购办负责购买,其它人员无特殊情况不得擅自购买。

  四、大宗物品必须按规定和程序招标采购,招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效,并做到监督有力、公开、公平、公正。

  五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上,采购过程中,必须进行反复比较,做到货比三家。

  六、购回物品必须严格验收,票据需保管员和相关人员签字,经园长批准后方可报支。

  七、采购人员要经常深入市场调研、咨询物品价格、掌握市场信息,以保证所购物品价廉物美。

  八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请,如发生此类问题严肃处理。

  物品领用管理制度 2

  一、总则

  为保证办公用品的有效使用和妥善保管,制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。

  二、细则

  第一条物品类别

  1、办公用品:包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。

  2、公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。

  3、电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

  第二条教职工领用物品原则

  1、需购买急用物品时,必须先写一份申请报告,经园长请示批准后,才由本园派出专人购买,购买物品票据齐全,交园长审批后方能报销。

  2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长,由后勤组长统计交园长签字后派专人领取,然后根据领物计划统一登记收发。

  3、各教职工平时需要领物品,必须提前一周把领物计划交后勤组长。

  4、借用幼儿园财产(包括图书等),须写借条或签名,并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者,视情节轻重,照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。

  6、电脑耗材:实行各班级领取,由各班级指定责任人自行保管,遗失自负,浪费重处的.原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划,经园长审批后,由后勤组长向学校报告统一购买。

  第三条领用及采购程序

  1、各部门根据当月情况,预测下月工作量,于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》,办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。

  2、物品采购后,将物品及填写物品清单,办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支

  3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。物资入库、出库后,应当日入帐。入库凭入库单,物品出库必须凭《物品领用单》

  4、每月初第一周,各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》,到办公室领取当月所需物品,并按领用程序签字。

  5、物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报办公室备补。

  第四条:应急物品采购

  原则上按计划采购使用,计划外物品采购领用只能用于应急物品,应急物品采购必须说明采购理由,由单位领导批准后方可购买。

  新聘人员办公用品,办公室根据部门提供的名单,负责为其配备。

  第五条:物品采购的报销

  物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后,由财务部直接报销。

  物品领用管理制度 3

  一、目的

  为规范公司办公用品的管理,使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化,提高综合办公室门的办事效率,降低办公用品的消耗,节约成本,特制定本制度。

  本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。

  二、适用范围

  本制度适用于公司的全体员工。

  三、办公用品分类

  (一)固定资产:各类价值较高的办公设备,如:电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。

  (二)办公用品

  1.消耗品:笔记本、橡皮筋、固体胶、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、打印纸、电池等。

  2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器、裁纸刀、插座、U盘等。

  3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸等。

  (三)其他物资:

  1.广告类,如宣传单页、宣传册等;

  2.节日礼品、购物礼券等;

  3.其他。

  四、职责

  1.综合办公室统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。

  2.各部门的办公用品需求,须由部门负责人签字后提交审批。

  五、制度内容

  为实现在办公用品“申请即领即用”的高效管理目标,综合办公室设立办公用品定量库存,收到部门采购申请单后,对符合审批流程的,可根据办公用品库存量立刻发放,待集中采购后按照定量补充库存。

  (一)办公用品的采购

  1.每月月初,各部门将该部门所需要的办公用品需求计划《办公用品采购申请单》(需部门长签字)提交综合办公室。

  2.采购专员根据各部门提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划,该采购计划含固定资产采购或是价格2500以上的,需公司董事长审批后采购。原则上每月8日前采购到位。

  3.采购人员需对用品的价格、质量负责,每一项支出必须有发票凭证。

  4.每次采购完成,填写报销凭证交往财务部审批报销。

  (二)办公用品的发放和使用

  1.每月10日前,采购专员根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。

  2.各部门领取办公用品时,须填写“办公用品领用登记表”。

  3.若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品,须重新填写申请单,交由综合办公室门负责人审批,审批通过,方可领取。

  4.每个部门的办公用品数量都是有指定指标的,若超出需求表数量,须采取“以旧换新”的方式获取办公用品,消耗完的办公用品不可随处丢弃,应保留着。

  非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)列入移交清单,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

  大件物品领取后,列入办公室固定资产管理序列,明确责任人。

  (三)办公用品的保管

  1.库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的.办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

  2.管理员应对办公用品进行归类,按照类别的不同进行放置。

  3.定期对库存进行盘点,适时增加库存,保障供给。

  4.工作岗位人员有更替的,办公用品库存作为移交资料之一。

  六、审批程序

  (一)固定资产采购审批(含报价审批)

  需求人→部门负责人→综合办公室→董事长

  (二)办公用品采购审批

  需求人→部门负责人→综合办公室

  (三)其他物资

  需求人→部门负责人→综合办公室(价格在2500元含以下的为止)→董事长

  七、办公用品的使用

  1、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源。定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

  2、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

  3、对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。

  4、办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用.贵材贱用。复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等要反复使用;纸张可双面利用,修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分 发挥各种办公用品的最大使用效率。

  5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。

  八、附则

  综合办公室每季度填写《办公用品使用情况汇总表》,一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核,另一份提交各部门负责人,使其了解本部门办公用品的消耗情况。

  本制度的最终解释权归综合办公室所有。

  本制度自公布之日起实施。

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  一、必须自觉遵守幼儿园的规章制度,有良好的职业道德,廉洁奉公;必须以高度负责的精神,多想办法,积极完成采购任务。购买物品做到价廉物美,严禁购买腐烂变质物品。

  二、必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,经常与保健员配合,共同制定每周食谱(周三下午),多想办法改进伙食,为幼儿园物资采购提出合理化建议。

  三、幼儿园物资购、管、用实行登记制,由幼儿园指派专人负责登记工作,一期一汇总,一期一兑现。严把质量关,认真检查物资质量,力求价格合理,质量合格。

  四、严格遵守财经制度和验收制度,做到精打细算。对不履行购、管、用程序和手续者,幼儿园不予报销,对弄虚作假、虚报物资数量和单价者,按原价二倍扣罚。采购的物资要适用,避免盲目采购造成积压浪费。

  五、严格按采购计划办事,执行物资预算,遵守财经纪律和验收制度,做到精打细算。

  六、兼任本园的水电、木工、安全等职责,每月抄报水、电表。

  七、幼儿园物资购、管、用程序和要求:

  1、做到计划采购,不营私舞弊。拟定计划和购物清单,必须由主管领导同意。

  2、若须经过市采购办的,必须先送报告并与市采购办共同签定协议,取得销售方所有合格证件,方才履行协议。

  3、购物时必须在园财务室履行借支手续,经园长批准方可借用资金。严格按照现金和转帐等手续办理购物手续。

  4、各项购物发票必须附合同(协议)和清单方能履行报帐手续。签订合同(协议),必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的'损失由采购人员负责。

  5、购物后要及时到仓库进行入库登记,包括购物时间、名称、地点、用途、价格、数量、购买人,核实签字后园长方可签字报帐。做到购货迅速,减少运输中转环节,降低库存量。

  6、物资购回后指定专人保管,使用者在领(借)用时必须履行签字手续。

  7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级领导同意,按计划定购。对于使用的教材,一定要从正规渠道采购。

  8、外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用部门协商,择优订货。

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  1、物品的'领用,要按计划、实用数和审批手续办理,维修人员需领料时,要填写领用单,写明领用物品名称、数量、日期并签字,经本班领班审批签字后交工程部经理审批。

  2、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。

  3、物品应勤领少储,防止积压和浪费。

  4、物品及工具的保养,应由领用人负责;专用工具由专人使用,不用的工具由保管员负责保管,贵重工具、仪表由主管负责人保管;

  5、有关工种所需个人工具,必须填写工具登记卡,若工具损坏需调换,要以旧换新;若工具遗失,需填写工具遗失表,由遗失者照价赔偿;

  6、有关工种需配专用设备和专用工具,要建卡登记,分工保管,责任到人,并定时核对,做到

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  第一条物品类别办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

  第二条领用原则

  1、办公用品:

  实行个人领取,自行保管,遗失自负,浪费惩罚的原则。本人根据工作需要,提出申请,经部门经理同意,到行政部库管处领取。

  2、公用物品:

  每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取,并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。

  3、电脑耗材:

  实行个人领取,自行保管,遗失自负,浪费重处的'原则。各分部根据当月情况,预测下月工作量,于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后,拟出下月采购清单,交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后,将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周,各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材,并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。

  第三条领用程序

  员工领用物品时,填写《领料单》,经部门经理签字后,向行政部库管员领取。部门经理领用材料时,填写《领料单》,经行政部经理同意后,向行政部库管员领取。

  行政部库管员接到《领料单》,在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途,领料人签字后,方可发放物品。应急需领用物品,其《领料单》由行政部经理或副总经理签字,并用单据注明,方可领用。物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报行政部备补,并按原价赔偿。

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  一、领用物品须经部门主管同意,并要妥善保管。

  二、服装:保安冬季服装、夏季服装、作训服装、大衣、及配套帽子、腰带、衬衣,由管理处统一购置,辞退或辞工时必须如数上交。

  三、皮鞋、解放鞋由领用人承担30%的费用,更换期为一年。

  1)一年内有损坏的,自行修补,自行新购。

  2)3个月内辞职的,要补交70%的`费用,物品可带走。

  3)被解雇的或3个月以后辞职的公司不予以退还所承担的费用、物品可带走。

  四、床上用品:保安员承担50%的费用。

  1)3个月内使用人辞工或被辞退按补交50%的费用,物品可带走。

  2)4—6个月使用人辞工或被辞退按补交30%的费用,物品可带走。

  3)7—12个月内使用人辞工或被辞退不用交费用,但承担50%的费用不予退还,物品可带走,13个月以上。

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  一、酒店工程部物品的领用,要按计划、实用数和审批手续办理,维修人员需领料时,要填写领用单,写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。

  二、将领用单经库房人员认可后,方可领取所需的维修材料或工具。

  三、库房工作人员应每周统计各班组的'消耗并将资料存档。

  四、物料用品应勤领少储,防止积压和浪费。

  五、物品及工具的保养,应由领用人负责。专用工具由专人使用,不用的工具由保管员负责保管,贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。

  六、有关工种所需的个人工具,必须填写“工具登记卡”,若工具损坏需调换,要以旧换新;若工具遗失,需填写“工具遗失表”,由遗失者照价赔偿。

  七、有关工种需配专用设备和专用工具,要建卡登记,分工保管,责任到人,并定期核对,做到账物相符。

  八、工具和设备要随用随借,并执行借用归还手续,按时归还,工程部物品不准借给其他部门,特殊情况需办理工具借用手续,经部门领导同意后方可借出,若有损坏或遗失,应视具体情况赔偿。

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  1、目的

  为规范公司办公用品管理,使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。

  2、适用范围

  公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。

  3、办公用品请购

  各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计 划,由部门经理填写《办公用品采购申请单》(详见:附件1)交行 政部。

  行政部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后 填写《办公用品采购计划表》(详见:附件2),呈报总经理审核同意后实施采购任务。

  各部门若需采购临时急需的办公用品,由申请人填写《办公用 品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。

  4、办公用品采购

  为有效完成采购任务,原则上由行政人部统一负责实施采购任务。

  对专业性办公用品的采购,由所需部门协助行政部共同进行采购。

  临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的`采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。

  5、办公用品入库

  办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政部人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。

  6、办公用品领用

  员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》(详见:附件3)。

  7、办公用品使用

  严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

  员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。

  凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

  8、办公用品报废

  非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门经理审核,并报总经理同意后,到行政部办理报废注销手续。

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  为加强物品的管理,提高后勤管理的制度化、规范化水平,提高物品利用率,充分使用教学资源,更好的为教学服务,特制定以下

  1、学校各部门所需物品,一律由总务处保管员负责发放,所有物品均须先入库后方可领取和发放。

  2、常规性物品,由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表,签名登记领取,并写明领取时间、用途,必须归还物品还需写明计划归还日期。

  3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用,必须由总务处主任签字批准,方可领取,使用管理人员签名登记负全责保管。

  4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度,不徇私情,及时按标准发放物品,认真做好各类物品的入库、领用登记,所有“物品领用表”统一保存,以备查验。固定财产帐目必须永久保存,易耗物品每学期总清点一次,列帐备查。

  5、凡领取必须归还的`物品,至计划归还日期时(一般为一学期),应按时送还仓库,保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等情况,分情况上报总务处主任再报校长处理,发现情况不报,或未按时收还,则由保管人员负责。

  6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校,则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续,方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因,照章处理。如因保管人员渎职未予追还,则由保管人员承担赔偿责任。

  7、学校财产原则上不外借,如遇特殊情况,应由借用人(校外单位借用本校财产必须持有单位证明)填写借用单一式二份,经校长、总务处批准后,方能出借,一份交借用人,另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任,如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。

  物品领用管理制度 11

  1、物品的领用,要按计划、实用数和审批手续办理,维修人员需领料时,要填写领用单,写明领用物品名称、数量、日期并签字,经本班领班审批签字后交工程部经理审批。

  2、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。

  3、物品应勤领少储,防止积压和浪费。

  4、物品及工具的`保养,应由领用人负责;专用工具由专人使用,不用的工具由保管员负责保管,贵重工具、仪表由主管负责人保管;

  5、有关工种所需个人工具,必须填写工具登记卡,若工具损坏需调换,要以旧换新;若工具遗失,需填写工具遗失表,由遗失者照价赔偿;

  6、有关工种需配专用设备和专用工具,要建卡登记,分工保管,责任到人,并定时核对,做到帐物相符;

  7、工具和设备要随用随借,并执行借用归还手续,按时归还;工程部物品不准借给其他部门,特殊情况需办理工具借用手续,经部门经理同意后方可借出,若有损坏或遗失,视具体情况赔偿。

  物品领用管理制度 12

  为加强医院库房物资的管理,规范医疗及办公用品领用程序,提高工作效率,有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务,对物品领用进行以下规范:

  一、领物程序:

  1、按照实际需求和库存填制《领物单》

  2、科室负责人(护士长)审批

  3、持审批后的《领物单》至库房领取

  二、《领物单》的填制:

  1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。字体不得潦草,须清楚写出物资名称、规格、数量;

  2、当日申领单当日到库房领物;

  3、当日没有领物的申请单视为作废;

  三、库房发放物资:

  1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》,并检查《领物单》是否完整清楚,审批是否有效;

  2、在领物时应自觉排队,除非库房管理员允许,否则一律不得进入库房内。库管按"先进先出”原则发放存货,并在《领物单》上写上实发数量;

  3、物资申领人点清品种及数量无误,物资申领人在《领物单》上签名确认,并填上领物日期;

  4、节日、假期期间,需要领用物资的,应预先做准备,提前办理领用手续。

  5、所有物资的发出必须由库管执行,严禁科室员工自行取料;验收无误后,物资申领人在《领物单》上签字确认;物资离开库房后发生的.短缺,由使用科室自负,库房不承担任何责任。

  6、为了更好的盘点库存和制定采购计划,科室领物时间为每周的周

  二、周三。请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。

  7、科室申领物资需要专人负责。稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库

  房存储状况,耗材使用情况,以制定申领计划并与库房能更好的沟通。领物人员如休假,提前与科室负责人、护士长沟通,安排人员领用物品。

  由于医院开业前期的特殊性,经过库房的的医用耗材,设备仪器,家具洁具,建筑材料,办公用品等物资材料数量众多,工作比较繁杂。为各科室服务没有到位,请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。接到通知后,请各位同事告知科室负责人,护士长,领物人员和本科室人员。及时沟通。

  物品领用管理制度 13

  为建设“资源节约型,环境友好型”校园,进一步开源节流,规范办公用品管理,特做如下规定:

  1、各班所需购买物品先填写申请单,经部门负责人审批后统一提交园长签字,确认是否需要采购。园长审核,批准后进行采购、入库。

  2、幼儿园新到教师的办公用品,后勤处根据需要为其配备必要的办公用品,以保证正常工作。

  3、除正常配给的.办公用品外,若还需用其它日常办公用品的,由使用部门提出书面《申请》,须经园长批准方可领用。

  4、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。

  5、办公人员要做到使用好,保管好,办公用品,在使用中,做到勤检、勤修,如个别不能修理,及时上报到管理部门进行维修。

  6、公共财物,任何人不得转借,转给他人。

  7、开学初,一次配齐办公用品,指定专人领取。办公用品按指标配备,严格控制超支。

  8、领取各种物品,不得随意入库内,遵守管理制度。

  9、管理人员帐、物、票相符,日清、月结、采购货物不压支票,当日取出,当日返回,做到不拖,不欠。

  物品领用管理制度 14

  为更好的控制办公消耗成本,规范公司物品的发放、采购、领用和管理工作,特制定本规定。

  第一条 耐用物品:

  1、耐用物品包括:电脑、汽车、生产设备及器材、电话、计算器、钉书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器等。

  第二条 易耗办公用品:

  1、易耗物品包括:公司生产原材料、生产工人使用工具、汽油、传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、美工刀,印泥等。

  第三条 领用方法:

  使用人填写《公司物品使用申请表》到总经理处审批,经总经理签字同意方可发放,使用结束后,需及时归还公司,并在《公司物品使用申请表》处填写归还时间。(特殊情况需紧急使用公司物品时,可先电话告知总经理,总经理同意后,方可使用,后续再补填物品使用申请表。)

  第四条 易耗品的采购审批

  部分易耗品使用完,公司需重新采购时,需填写《采购申请表》到总经理处审批,经总经理签字同意后方可执行。

  第五条 易耗品的领用申请细则

  考虑到易耗品的.使用时间及不可重复使用情况,易耗品使用结束需重新申请新物品时,需由总经办审核注销,审核注销结束后,使用人重新填写《公司物品使用申请表》,经总经理批准后方可领用。

  第六条 未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按公司相关制度执行。

  第七条 本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

  本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

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  一、总则

  第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管,制定本规定。 第二条 本规定适用于全公司人员。

  二、细则

  第一条 为加强办公用品使用的管理,节约开支、杜绝浪费现象。公司办公用品由办公室统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

  第二条 办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领,贵重办公用品由使用部门(人)提出申购,经办公室审批,董事长批准后,填写《申购单》交办公室执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准的物品不予同意购买,擅自购买的不予报销。 第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

  第四条 公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经公司领导同意。

  第五条 办公用品中的.易耗品如水笔芯、圆珠笔芯、胶水、中性笔、涂改液、复印纸等,各部门在月初由部长统一申领。 第六条 各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用记录本上签字确认由保管人统一领出。遵循先签字后领物的基本原则。

  第七条 保管人应对领用物品做好登记,并时时对仓库的货物进行盘存;对于库存不多的物品及时将情况上报给办公室主管人员以便申购补充。

  第八条 办公用品使用实行月统计年结算,由公司办公室出具报表,财务部审核。费用超支在各部门申报的办公经费中扣除,节约费用计入下年度使用。

  第九条 各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应尽量以旧换新。

  第十条 各部门主管领用的记录本特别是重要的会议记录本用完后要求回收到资料室存档。

  第十一条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准,由办公室负责申购。

  三、附则

  第一条 本规定由办公室制定,董事长批准执行。

  物品领用管理制度 16

  1、目的:为更好的控制办公、日常用品的使用,规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作,制定本管理制度

  2、范围:本公司全体员工

  3、内容

  3.1物品类别

  3.1.1办公文具:包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。

  3.1.2日常用品:园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。

  3.2领用原则

  3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人,应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后,方可发放物品。

  3.2.2实行以旧换新原则。即:领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取,且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。

  3.2.3本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的'应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工,将予以通报表扬。

  3.2.4急需领用物品者,其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字,并用单据注明,方可领用。

  3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取,应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后,宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的使用期限为3个月,未到期限,不可更换)

  3.2.6物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者,及时报行政部备补,并按原价赔偿。

  3.3领(借)用制度

  3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约,反对浪费”的原则,必须登记后方可领用或借用,一般不得私自任意拿用。

  3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

  3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记

  3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的,需填写“物资领、借用单”,并由本人签字确认借用。

  3.3.5借用物资的使用期限为3个月(根据物品而定),自领日期开始,超时未还的,办公室有责任督促归还,仍旧未归还的,自督促当日起,赞助每天20元。

  3.3.6借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿

  4、附则

  4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时,必须向行政部办理归还手续,未行政部许可的,其他部门不得为其办理离职手续。

  4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。

  4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏,对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

  4.4行政部每月25日盘点库存物品(截止不可在领用办公、日常用品),盘点库存后,拟出下月采购清单,交行政部经理签字审批,在由财务部审核后,才能继续领用。

  4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。

  本制度由人力行政中心负责解释与完善,总经理批准后生效

  物品领用管理制度 17

  一、办公用品的领用手续

  1、各部门按公司规定的员工办公费用标准每月30日前报计划填写《计划内采购申请单》。

  2、由行政人事部、财务部审核,总经理批准。

  3、行政人事部每月10日前根据总经理批准的《计划内采购申请单》完成采购任务。

  4、各部门接到行政人事部通知,由专人按计划到库房领取办公用品。

  二、工程维修材料及工具的领用手续

  1、维修工具

  工程部维修工具由工程部统一领取配发到个人并制作个人工具卡。工人到公司报到后,由工程部专人办理相应的工具出库手续;工具如有丢失,由本人负责。

  2、维修材料:工程部经理列出清单,注明每月用量,行政人事部按清单入库。

  三、正常上班时间内领料手续。

  1、领用部门填写《领料单》,在《领料单》上注明需领取材料数量、名称。

  2、部门主管级以上人员审核、签字。

  3、领料人持《领料单》到库房管理员出领料。

  4、库房管理员根据《领料单》审单后办理出库手续。

  四、非上班时间(夜间、节假日)领料手续

  1、根据平时维修的一般用量,工程部拟定能够维持1--2天维修的材料品种、数量、规格等,上报总经理批准后,在库房统一办理出库手续,工程部自行建立维修用料小库,以备夜间维修时使用。

  2、工程部小库房由工程部夜间值班领班负责管理,小库房钥匙由工程部夜间值班领班负责。

  3、工程部当班员工根据维修项目填写《紧急用料登记表》,并在维修单上填写所需材料,经当班领班签字同意后领用。

  4、遇有库存材料需要补充时,工程部与库房管理员对工程部小库进行清点,检查使用记录情况,核对用料情况无误后补足。

  5、遇到春节等长假,工程部根据情况提前报备所需材料物品,报总经理批准后,行政人事部采购,工程部办理出库手续并入工程部小库妥善保管。

  6、行政人事部在客户服务部总值班处封存一套库房备用钥匙。遇到紧急情况需要打开库房领取材料时,工程领班报告工程部经理批准后,工程部经理电话通知客户服务部总值班,由客户服务部总值班进行记录,并与工程领班共同拆开封存的.库房备用钥匙,领取急需的维修材料,并由双方在值班记录上签字确认,事后补办出库手续。

  物品领用管理制度 18

  根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:

  一、物品领用

  1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。

  2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。

  3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

  4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。

  5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。

  二、物品购置

  1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。

  2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

  3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单

  应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。

  4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。

  5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。

  6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。

  三、奖励与处罚

  1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的'管理办法,努力为酒店的经营做贡献。

  2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

  以上规定自20xx年2月1日起执行。

  物品领用管理制度 19

  一、物品的采购

  1.园内物品由总务处负责采购,办公用品由办公室统一扎口。

  2.严格采购批审制度。每年所需的物品年初统一报计划,经园领导班子研究后实施。随用随买的个别零散性采购,先由部门提出申请,分管领导把关,最后由园长审批。

  3.采购工作要科学、合理、增强透明度。采购实施货比三家,努力达到货真价实,物美价廉。

  4.食品采购需证件齐全,渠道正规。要保证新鲜、安全、卫生,严禁购买腐烂变质、假冒伪劣以及发霉、生虫、有毒、质量差、不新鲜的食品。所有食品进园均需验收签字。

  5.严禁利用工作之便谋取私利,在采购过程中,不得给个人购买食品。

  二、物品的保管

  1.所有物品由专人负责保管。

  2.购入的物品应及时入库储存,并进行登记。

  3.定期进行物品库房盘点,确保账物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

  4.食品存放要离墙离地,加盖,不与其他物品放在同一货架,做好防潮、防霉、防蛀、防污染工作。

  三、物品的领取

  1.领取的原则是:随用随领,用多少领多少,专领专用。

  2.领取时,领取人须填写领料单,并经部门负责人签字同意。

  3.严格控制物品的领取数量和次数,保证物品需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的'申领,领取人应作出解释,否则保管员有权拒付。

  4.大件物品领取后,应列入园固定资产管理序列,明确使用责任人。

  四、物品的使用

  1.使用物品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一度电、每一滴墨、每一分钱,努力降低消耗成本。

  2.物品为工作所用,不得据为己有,挪作私用;不得用公共物品干私活,谋私利;不得将物品随意丢弃。

  3.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方法,并力求使印制数与需用数基本相符,略有富余,避免不必要的浪费。纸张可双面利用,充分发挥各种物品的最大使用效率。

  物品领用管理制度 20

  1 目的

  明确审批权限,规范物资领用程序。

  2 适用范围

  本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。

  3 《领料单》填写

  3.1所有仓库物、料出库,一律填写《领料单》。

  3.2《领料单》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。

  3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。

  4 《领料单》审批

  4.1 《领料单》填写完毕,由领料部、工段的`部、工段长审批同意后,在“车间签字”处签字。

  4.2部、工段长签字后,再经总经理审批同意,在“负责人签字”处签字。

  4.3在签字时,工段长和总经理应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。

  4.4 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资,由生产安全部值班人员审核签字后领料,领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。

  5 交旧领新

  5.1所有备品备件、整件、工器具,以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用,实行交旧领新,仓库统一建账登记,保存旧物。

  5.2需提前领新,更换后才能交旧备件的,领料人须向仓库保管出具欠条,且领料人在更换后第一时间内交回旧物,抽取欠条。

  5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的,工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字,经总经理批准同意后生效。

  6 仓库发料

  6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。

  6.2发料时,仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。

  6.3仓库保管员发放的物资,须回收包装物的,保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。

  6.4 《领料单》一式三联,仓库联留作存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。

  6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料《领料单》必须当日传递;其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。

  7 其它

  7.1各单位已领取但未使用物资,不得擅自转让给其他部门,必须先办理退库手续核销后,使用部门按正常程序领用。

  7.2多领未用完的备件、物料,按退库处理。常用小型备件需留存的,建立出、入登记台账,落实保管责任,严防丢失。

  7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后,项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。

  8 考核

  8.1未按规定填写《领料单》,每次给予责任人10元经济处罚。 8.2违犯审批、发料程序和其它要求的,给予责任人20—100元经济处罚。

  8.3模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量,视情节给予责任人200—500元经济处罚,并给予行政责任追究。

  8.4领用物资保管不当,造成丢失或无故损坏的,照价赔偿。 9 附件:1.《领料单》样式;2.物资领用流程图。

  10 本制度由行政部、生产安全部负责解释、考核,自下发之日起执行。

  物品领用管理制度 21

  一、领用物品

  1、校产科将可用物品分成三类:

  (1)贵重物品、危险物品,由校长、主管校长审批后,才能再由相关负责人、直接责任人签字共同领取。

  (2)集体使用性物品(例如学生课桌凳,卫生工具,锁具等),由主管校长审批,年级或科室负责人签字统一领取。

  (3)常用易耗、易损物品,由各年级、科室负责人审批,使用人签字领取。

  2、教职工个人只能以物品对口用途领用办公、教学用品。提倡勤俭节约、物尽其用,反对浪费。

  3、每学期开学由校产科按学校规定数量发放教职工办公、教学用品,由年级、科室统一领取。增领必须经相关领导审批。

  4、新调入的教职工可凭主管校长审批手续到校产科按学校规定领取办公设备与教学用品。

  5、班用卫生工具每学期两次发放(开学与期中)。需增领用品由年级、科室负责人提出申请,校产科长审批。

  6、违规领用品,校产科有权拒绝发放,重新审批合格后再领取。

  7、更新或更换物品,领取新品后必须把旧品(仍有价值的)上交校产科。

  二、借用物品

  1、教职工工作需要借用学校办公用品,依第一条第一款审批,办理借用手续,注意保管使用,到期归还。不得私自转借、外借,如损坏或损失或到期不能归还,按规定进行赔偿。

  2、贵重电器、仪器、维修专用设备等(例如电焊机、手电钻,剪草机、发电机)一律不长期外借。短时外借,需经科室主任、校产科长、主管校长批准方能办理借用手续后放行,到期必须归还,造成损失的按规定索赔。

  3、办公用品谁借用谁负责,不得损坏,否则负责维修,损毁或损失的.,按规定赔偿。

  三、责任追究

  1、领用、借用物品必须有校产主管校长、校产科长签字。

  2、非损耗用品造成损失的,由校产科及相关年级或科室索赔。

  3、校产科应建立纸质帐和电子帐,且两帐必须相符,每月一总账一汇报,不明原因流失物品由校产保管员按规定赔偿。

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