公司集中采购管理制度

时间:2024-04-03 17:39:24 管理制度 我要投稿
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公司集中采购管理制度

  在社会发展不断提速的今天,制度对人们来说越来越重要,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家整理的公司集中采购管理制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公司集中采购管理制度

公司集中采购管理制度1

  第一章总则

  第一条目的

  为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。

  第二条适用范围

  本制度适用于集团内部所有直属单位。

  第二章采购管理

  第三条采购集中管理

  集团实行内部采购集中管理制度,除各单位的事业性收费之外,在集团管理中心登录的产品(或服务)为集团指定采购单位。各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为,一概不予报销或支付。

  第四条采购流程

  采购可分为商品类采购与服务类采购二大类,各单位可根据自己的经营状况预算需求量,向集团市场管理中心产品管理部发起采购。

  第三章采购原则

  第六条供应商的选择

  一、在集团市场管理中心登录的物品,原则上必须选择业内排名前十的供应厂商(或品牌),从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较,选择最佳供应商。严禁选择“三无产品”,即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。

  二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的.产品。经员或安全管理机构检验合格方可使用,销售商须提供有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点。确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时,被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。

  第七条供应商的确定

  同时联系经筛选后的优质供应商,根据集团年总采购量让对方提供产品报价,进行价格比对,并与供应商签订年度购销合同。

  第八条市场把握原则

  产品管理人员应随时搜集市场产品信息,掌握产品及行业动态,建立供应商信息档案,实现最优化管理。

  第九条廉洁原则

  采购人员应廉洁自律,做到不收礼、不受贿。

  第四章采购操作规程

  第十条样品提供和确认

  一、如需提供样品的,须确定送样周期,由产品管理部门负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求单位确认。

  二、对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。

  第十一条合同签定

  一、供应商经送样审查合格后,由集团公司与选定的供应商签订合同。

  二、如发生争议时,依据合同的核定条款进行处理。

  第十二条进度跟催

  为确保准时交货,产品管理人员人员应提前采用电话、传真、邮件等方式跟供应厂商进行沟通,确保物品能及时交货。如采购物品无法在预定时间内交货的,销售管理人员应提前通知需求单位,并联系厂家确定新的到货日期。

  第十三条验收入库

  货到后,各单位应对货物进行验货,货物验收合格后方能入库。不符合要求的产品应当予以退回,不得入库。

  第五章附则

  第十四条本制度自下发之日起执行。

  第十五条本制度由集团财务管理中心负责解释。

  附表1:《单位采购清单》

  附表2:《单位租房及装修采购清单》

  附表3:《集团采购工作日报表》

  附表4:《集团采购工作月报表》

  附表5:《集团采购工作季报表》

  附表6:《集团采购工作年报表》

  附表7:《单位销售工作日报表》

  附表8:《单位销售工作月报表》

  附表9:《单位销售工作季报表》

  附表10:《单位销售工作年报表》

  附表11:《集团各单位销售统计工作日报表》

  附表12:《集团各单位销售统计工作月报表》

  附表13:《集团各单位销售统计工作季报表》

  附表14:《集团各单位销售统计工作年报表》

  附表15:《单位租房及装修工作日报表》

  附表16:《单位租房及装修工作日报表》

  附表17:《单位租房及装修工作日报表》

  附表18:《单位租房及装修工作日报表》

  附表19:《集团各单位销售统计工作日报表》

  附表20:《集团各单位销售统计工作月报表》

  附表21:《集团各单位销售统计工作季报表》

  附表22:《集团各单位销售统计工作年报表》

公司集中采购管理制度2

  第一条 为规范公司集中采购行为,发挥集中采购效益,制定本制度。

  第二条 集中采购活动应当遵循公开、公平、公正、科学、择优和诚信的原则,实行阳光操作。

  第三条 集中采购组织结构

  (一)集中采购系统组织结构由采购管理委员会、集中采购中心、物流配送中心和各子分公司供应部组成。

  (二)采购管理委员会是公司集中采购重大事项的决策机构,采购管理委员会由董事长任主任,总经理、党委书记和分管集中采购工作的领导任副主任,成员由相关职能部门负责人组成。采购管理委员会办公室设在集中采购中心。

  (三)集中采购中心是公司及所属各子分公司集中采购制度建设、集中采购管理、采购计划制定、采购价格审查、供应商管理、合同管理、物资事故管理、废旧物资处置、仓储管理、采购信息报送、电子平台维护与使用等集中采购业务的管理部门。

  (四)物流配送中心与各子分公司供应部执行集中采购中心制定的采购方案。物流配送中心负责公司大型通用备品件的采购、仓储、配送,通过信息化平台建设将公司备品件流通起来,共享公司库存物资。各子分公司供应部负责本公司集中采购物资的验收、结算、质量跟踪等工作,负责本公司小件设备辅材等低值易耗品的采购、验收、结算和质量跟踪工作。

  第四条 集中采购制度建设

  集中采购中心负责建立健全公司集中采购管理制度,组织相关职能部门参与修订、更新、补充、评审集中采购管理制度。

  第五条 集中采购管理

  (一)集中采购范围

  1、原煤、外加剂、包装材料等大宗物资;

  2、耐火材料、耐磨材料、收尘袋、橡胶制品、带式输送机配件等通用物资;

  3、达到招标要求的工程、劳务、服务项目。

  4、其它需要集中采购的物资。

  (二)集中采购方式

  集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购以及股份公司许可的其他采购方式。

  (三)工程及劳务等非物资类招标必须首先进行立项,然后由集中采购中心组织招标。工程类立项由公司技术品质部负责,劳务类立项由公司生产管理部负责。

  (四)采用招标方式进行集中采购的必须按照《XXXX有限公司招标管理制度》的相关管理规定执行。

  (五)公司及所属各子分公司不得以任何理由违反招标管理制度,必须严格执行集中采购的招标结果。

  第六条 计划管理

  (一)公司及所属各子分公司必须以预算模块化管理为依据,科学制订年度、月度采购计划。

  年度采购计划为全年物资采购的预测计划,月度采购计划为物资采购的'实施计划。

  (二)物资采购坚持先有采购计划,后实施采购的原则。

  (三)需求单位按照供应链流程提交请购计划,采购计划根据流程审批通过后,由集中采购中心根据汇总的请购计划情况,确定采购方案。

  (四)采购方案确定后公司及所属各子分公司必须严格执行,不得擅自更改采购方式或结果。

  (五)物资结算支付实行计划管理,按照各子分公司财务部门要求做好资金预算计划和结算支付的支撑材料,准确无误地编制物资结算单与质量跟踪单。

  第七条 采购价格管理

  集中采购中心对公司及所属各子分公司的物资采购价格进行统一管理。

  (一)煤炭等大宗原燃材料价格由集中采购中心集中管控,公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格必须执行采购管理委员会和集中采购中心价格管理规定,价格变更必须以价格分析单形式按价格审批程序进行审批,审批通过后方可执行。公司及所属各子分公司大宗原燃材料价格不得擅自更改。

  (二)辅材备件等小额低值易耗品价格公司及所属各子分公司需通过NC—ERP供应链系统,以价格审批单形式按审批流程报批。价格审批单的报送必须上传询比价记录作为审批依据。

  第八条 供应商管理

  (一)公司对供应商实行准入制度,对注册供应商严格进行资格审查,未在集中采购工作平台上注册通过的供应商不得作为公司的采购对象。

  (二)公司及所属各子分公司必须每年对供应商进行一次考评,考评人必须涵盖公司及所属各子分公司生产部门、财务部门、检测部门,考评结果作为确定供应商准入是否继续有效和供应商分等级管理的主要依据。

  (三)公司对供应商实行黑名单制度,根据供应商的资信及履约情况对供应商进行动态管理,对资信状况差、履约能力差、缺乏诚信的供应商实行禁用制度,列入公司供应商黑名单并报股份公司备案。

  第九条 合同管理

  (一)公司及所属各子分公司必须建立合同台账,监督供应商履约情况。

  (二)合同的编号严格按照《XXXX有限公司合同分类编号细则》要求的格式进行编制。

  (三)合同审批流程按照《XXXX有限公司合同审批权限制度》执行。除特殊原因外,合同文本必须使用公司统一制定的标准文本。

  (四)合同的签订由公司及所属各子分公司总经理签订合同,非总经理签订的合同必须按照公司要求进行公司法定代表人授权委托书的审批。

  (五)合同原件必须按照档案管理要求由专人管理,单独存放。合同内部借阅须经公司及所属各子分公司主管领导批准,外部查阅须经公司及所属各子分公司总经理批准。

  第十条 物资事故管理

  (一)物资事故是指非自然的损耗及磅差造成的物资损失,以及由于物资质量、安全及环保原因造成的损失。

  (二)各子分公司供应部是本公司发生的物资事故的直接处理人,根据本公司生产部与化验室现场验收情况和检测数据,依据合同对事故责任方进行合理索赔。

  (三)集中采购中心受理物资事故处理过程中供应商的投诉与质疑。

  (四)风险控制部在物资事故处理过程中提供法律支援,纪检监察部负责受理采购过程中的投诉和举报,对采购过程中涉嫌违纪违规的行为进行调查和处理。

  (五)凡发生的物资事故都须查清事故原因和责任,对隐瞒事故不报、故意谎报、有意减轻推脱、转嫁事故责任的现象,一经查实,从严处理。

  第十一条 废旧物资处置

  (一)各子分公司在日常生产经营活动中,必须将已确定的废旧物资妥善保管在指定位置。各子分公司供应部是废旧物资统一管理的责任部门,其他部门无权擅自对外处置。废旧物资处理必须报集中采购中心备案,集中采购中心同意后方可处理。

  (二)废旧物资变卖处置价格确定,各单位根据市场行情,对外询比价,根据询比价情况确定处置价格,处置价格需经各子分公司总经理批准,报集中采购中心审批后方可执行。

  (三)预计处置收入金额20万元及以上的废旧物资变卖,应按招标方式进行处理,择优选择价格高、支付能力强、服务质量好的回收单位。

  (四)废旧物资处置收入必须交财务部门,不得私立小金库。

  第十二条 仓储管理

  (一)公司及所属各子分公司必须建立仓库管理制度。

  (二)物资验收要以合同或订单为依据,检查数量、质量、交货期,由采购员、库管员和技术人员三方签字确认后方可办理入库。

  (三)建立库存物资台帐,分类编目,A类物资按月进行清仓盘点,其余物资按季清仓盘点。清仓盘点必须由生产、财务、供应三方人员同时参加,并根据盘点情况编写盈亏分析报告。

  (四)库存物资必须凭单领用,严禁冒领、代领,坚持“一单一物”发放原则。库存物资发放须遵照“先进先发、易损先发、有效期短先发”的原则。

  第十三条 信息管理

  (一)公司统一管理各子分公司与物流配送中心仓储物资,组织建立仓储物资的信息化平台,实行动态管理,将公司备品件流通起来,共享公司库存物资。

  (二)集中采购中心负责公司及所属各子分公司物资采购数据的统一报送工作。

  (三)各子分公司每年一月十日前必须报送上年度物资采购情况总结,每月一日报送采购物资的购销存报表。所报送数据必须确保完整性、真实性和准确性。

  (四)公司及所属各子分公司通过供应链系统报送的信息必须附件齐全,并要关注审批流程,由集中采购中心协调审批流卡顿在某一环节状况,不得以审批流程过长等借口解释信息报送不及时现象。

  第十四条 电子平台维护与使用

  (一)集中采购中心负责指导各子分公司使用公司NC—ERP供应链系统和股份公司集中采购工作平台。

  (二)集中采购中心专人负责NC—ERP供应链系统的运行维护工作。

  (三)集中采购中心负责收集反馈股份公司集中采购工作平台使用过程中存在的问题。

  第十五条 集中采购中心将根据本制度的实施情况对各子分公司进行责任制考核。

  第十六条 本制度由集中采购中心负责解释。

  第十七条 本制度自发布之日起实施。

公司集中采购管理制度3

  一.集中采购和管理的原则

  .保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

  .保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

  .集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,

  .财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

  .人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

  二、审批权限

  购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。

  三、办公用品集中采购的范围

  办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

  四、集中采购程序

  .各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月日送达保卫物业部。

  .保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。

  .保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的.形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

  .保卫物业部采购用品后,由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

  五、实施中注意事项

  .计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

  .购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

  .各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。

  .书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

  .电脑、耗材、零部件的申请,按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

  .部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置,保卫物业部委托相关部门自行采购的,自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

  .各部部长、门店店长为实物负责人。

  六、具体要求

  .各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制,不得虚做冒估超预算。

  .按照先审批后购置的原则,未经审批购置的将不予报销。

  .当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

  .各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

  .保卫物业部采购所需用品时,须本着质优价廉的原则,经招标或审批同意,逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。

  本办法适用于集团所属各企业,机关各部室。

  本办法由保卫物业部负责解释。

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