业务部规章管理制度

时间:2024-10-17 12:01:54 林强 规章制度 我要投稿

业务部规章管理制度(通用10篇)

  在社会发展不断提速的今天,制度在生活中的使用越来越广泛,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。制度到底怎么拟定才合适呢?下面是小编整理的业务部规章管理制度,欢迎大家分享。

业务部规章管理制度(通用10篇)

  业务部规章管理制度 1

  第一章出勤制度

  一、全体业务人员必须认真遵守作息时间,按时上下班,不准迟到、早退。

  二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

  三、因公,因私不能上班的,实行书面请假制度。

  1、请假必须经总经理签字生效

  2、特殊情况来不及书面请假,不能上班的,应向上头报告,并事后补办请假手续。

  3、办公室应加强考勤管理,全体工作人员要认真履行书面请假制度,请假手续交办公室留查。

  第二章业务员管理条例

  业务员是公司的生命,为充分调动公司业务人员的积极性,特制定本条件,具体如下:

  一、试用期业务员管理条件

  1、新业务员到公司正式报到需携带身份证原件,毕业证原件,1张身份证复印件,1张毕业证复印件,1张个人简历。

  2、业务员到岗后,由公司统一安排参加岗前培训,每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

  3、为了让新业务员早日熟悉公司业务,公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度,鼓励业务员大胆拓展业务范围。

  4、新业务员试用期一般为3个月,公司将根据实际情况从业务员的责任心,业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期3个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件)

  二、正式合同期业务员管理条件

  1、业务员基本工资=底薪+提成+奖金

  2、底薪计算方法

  业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部将影响个人的业务量。

  三、本着少花钱多办事的原则,对业务费用,需事先填写申请表,注明用途并由公司经理批准。报销时,原始凭证必须由经理,经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。

  四、提高公司凝聚力,提倡公司员工互帮精神

  公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员,累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员,除具有带领团队的资格,同时还有月奖金及年终奖。

  第三章业务员日常行为规范

  一、在公司内,应严格遵守公司各项规章制度,服从上级指挥。

  二、必须建立晚会制度,宣布当日各位业务人员的业绩,包括小区情况、拜访客户数,成交客户数等,需提出疑问、建议及市场动态反馈,以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时,要安排次日工作内容并作好准备。

  三、严格遵守工作时间,做到不迟到,不早退。下班时间到后,必须整理好物品下班。

  四、工作期间应认真工作,不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗,不得妨碍其他人开展业务工作,不得擅自离开工作岗位,不可阅读与工作业务无关的.书报杂志。

  五、工作时,不打非业务性电话,接非业务性电话时应尽量缩短时间。

  六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务,不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听,不传播与本人无关的,不该打听不该传播的事项。

  七、不得将公司资料、设备、器材用作私用,如需携带外出须得到批准。

  八、与工作无关的私物不得随意带入公司,工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

  九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管,不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

  十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

  十一、客人来访原则上应有预约,并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

  十二、公司员工间及对公司外的人员,必须礼貌待人,文明用语,不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处,互相团结、帮助。

  十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐,禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体,不浓妆艳抹,不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

  十四、随时注意保持周边环境卫生清洁,不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

  十五、除在指定场所、时间外,不允许饮食、吸烟。

  十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电,爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏,须通知物业处进行更换、修理。

  十七、必须遵守用电规则(下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源)

  十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

  十九、发生传染病立即报告

  第四章业务操作行为规范

  为提高业务人员素质,规范管理,防微杜渐,特制订公司业务人员业务操作行为规范。

  一、“四做到”

  1、做到保守机密,不向客户及竞争对手透露价格等机密。

  2、做到通讯畅通,不无故关机或失去联系。

  3、做到据实报销,不隐瞒行程,不瞒报费用。

  4、做到爱护公物,不损坏公司物品。

  二、业务中注意事项

  (一)用户询价或报价注意事项:

  1、业务人员联系客户时,严格按公司公布的价格向客户报价,并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。

  2、业务人员负责向本辖区的客户报价,若接到其他区域用户询价,须转达给主管。

  (二)信息收集注意事项:

  1、与客户交流中要充分了解客户目前的装修状况,和采购渠道,建立各级客户资料档案,保持双向沟通。

  2、在业务操作过程中遇到困难和问题,反馈要及时、准确、全面。

  3、在巩固原有客户的同时,要积极调查市场需求状况和发展趋势,搜集新的信息,开拓新市场。

  4、做好行销日志,要求明确具体,及时汇报并上交公司

  5、每月定期整理和分析市场信息,提出意见和建议,以书面形式反馈回公司

  (三)签定合同的注意事项:

  1、签定合同前,了解客户/商家资信,做好资信调查,有效防范资金风险。

  2、签定合同时,业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲,逐项填写完善,不得涂改,严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行,并签章认可,对违规者,视情节轻重给予处罚。

  3、合同文本采用公司规定的标准合同。

  (四)资金支付注意事项:

  1、业务人员在合同或订单签好后,应严格按约定支付款项,不得为难客户、故意拖欠货款。

  2、业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗,承担全额损失,对配合客户诈骗公司货款的,挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。

  (五)与客户交往过程中,务必坚持原则,维护公司利益。

  三、驻点日常管理注意事项

  (一)日常管理:

  1、业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律,在公司人员执行公司作息时间;驻点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间,但要报公司备案,每日工作服从主管安排。驻点人员晚上无业务需要不得外出,如因业务需要外出必须经驻点主管以上领导批准。

  2、每天根据值日程表安排人员值班,由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食安排,始终保持清洁整齐的办公环境。

  3、驻点的公共物品及个人物品摆放整齐如人为损坏公物及租住房屋原有设施,照价赔偿。

  4、驻点人员外出时要有防范意识和安全意识,应做好自身的保护工作,以防止发生意外。

  5、驻点电脑由内勤保管和使用,在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。

  6、驻点电话及传真只用于公事,不得因私使用电话,驻点内勤和主管负管理责任。

  7、客户来访时,礼貌接待,并将各种资料收藏好,以防止公司机密外泄。

  业务部规章管理制度 2

  为更好促进综合业务部各项工作的开展,提升部门运营效率和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订20xx年度综合业务部部门管理制度。

  一、仪容仪表:

  1、员工要注意个人仪态仪表,上班时间需着工装上班。未达要求者处罚50元/次。

  2、自觉维护办公环境的整洁,办公桌面不得摆放与办公无关用品。未达要求者处罚100元/次。

  3、工作时间必须使用普通话,不得做与工作无关的事情。未达要求者50元/次。

  4、办公区内严禁吸烟,严禁在办公区内出现斗殴、争吵等情形。出现任一违规情形者处罚100元/次。

  5、办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天,不得使用不文明语言,出现违规者处罚100元/次。

  二、人员考勤:

  1、工作时间:驻司人员,早上9:00—下午17:30,须按时打卡上下班;驻外人员,上班时间为早上9:00—下午17:30,用当地座机电话向终端主管报告上班时间。

  2、未遵守考勤时间,当月迟到第一次罚款50元,第二次罚款100元,以此类推。驻司人员2日内上交,驻外人员次月5日前上交。

  3、迟到30分钟以上,且没有向主管报告考勤的`,视为旷工。旷工每次处罚100元。每月旷工二次(含)以上,按公司规定报行政部予以处理。

  4、上班打卡后,不得外出吃早点或办私事。如有特殊情况,应向主管请假。未请假者处罚100元/次。

  5、每周日为休息日(公司活动日或工作需要除外)。未得到领导批准,私自调休者,一经核实,处罚200元/次。

  6、如有原因需请假,应提前向直接上级提出书面申请,并获批准,若因急病或者急事不能事先办理手续的,应立即以电话方式报知直接上级领导(转告无效),并于假满后两日内办理好相关手续,否则视为旷工,一经核实处罚100元/次。

  7、公司工作时间为不定时工作制,如公司要求加班,员工须无条件服从公司安排。如不服从管理者,处罚50元/次。

  三、行为规范:

  1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到或无故缺席者,处罚每次50元。

  2、遵守保密纪律,保存各类文件及资料,不得将公司资料(培训课件、促销方案、广告策划、政策通知等)外泄。一经核实每次处罚500元/次。如造成公司严重损失,报行政部予以处理,并将追究其法律责任。

  3、参加部门工作例会及公司重要会议,应认真汇报总结,禁止做与会议无关的事情(如:玩手机等)。违反者处罚100元/次。

  4、爱护公司固定资产,发现损坏应及时报修,因故意或使用不当损坏公物者,应与相应赔偿,同时处罚100元/次。

  5、驻外人员在分公司或经销商处办事,应遵守相应规范条例,爱护经销商或分公司固定资产,不得损坏物品,因故意或使用不当损坏公物者,应与相应赔偿,同时处罚100元。

  6、业务人员或市场督导在经销商处办理业务,应尊重经销商,为经销商提供良好的服务,不得和经销商发生争执。如有投诉一经核实处罚200元/次。

  四、职责规范:

  1、公司短信在收到后20分钟内及时回复,如未回复,处罚50元/次。

  2、每天短信工作汇报,在当晚10点前发到部长手机。第二日10点前发到公司高层领导手机。并应保证发送内容一致。如有未发或内容不一致者,处罚50-200元/次。

  3、工作日报和短信汇报不得出现错别字或语句不通之情形,如有违反,处罚5元/字。

  4、《工作日报》必须在每晚24点以前上交到部长及主管邮箱,如未按时提交,处以50元/次。

  5、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市场非正常情况、突发事件及竞品动态。未及时汇报或给公司造成损失者。处罚100元/次。

  6、业务经理必须每周日前及每月5日前上交工作计划及相关数据资料,未按时上交者,每次处罚50元。

  7、业务经理与经销商业务往来中,应严格遵守公司财务制度,不得徇私舞弊。因此造成公司损失的,处罚200元。严重违反者报行政部予以处理,并承担经济损失。

  8、业务经理应及时向分公司和经销商宣惯公司各类政策及流程,为经销商提供良好业务支持,如因业务人员未及时宣贯,或因解释不清造成经销商没有按公司规定执行或形成不良后果的。处罚100元/次。

  9、每月25日前,培训组讲师需完成高质量的课件并上交主管审核通过,若没有按时上交或不符合标准,每次处罚100元。

  10、培训讲师应每两月定期组织分公司培训主管学习,提升业务能力。如未按期完成且未上报特殊原因备案的,每次处罚200元。

  11、培训师应组织所辖分公司培训主管圆满完成各类培训任务。如无故中断或取消培训,造成培训资源浪费或培训任务无法完成,每次处罚200元。

  12、督导应定期抽查全区域网点的终端实际情况,并及时以文本形式向上级领导汇报。如遇突发事件,第一时间与领导沟通。未及时反映的每次处罚100元。

  13、督导应每月5日前上交市场推广方案,并与大家分享沟通。未按时上交者处罚50元/次。

  14、督导巡查网点状况应及时、真实、有效反映问题。不得徇私舞弊。违反者处罚200元/次。

  15、样机专员应将新到物料、样机信息等在一个工作日内告知终端主管,未及时告知处罚每次50元。

  17、连锁督导每周日22点前向终端主管上交《市场分析报表》,未按时上交处罚100元。

  18、终端内勤每天22:00前,需将当日的销量明细,发送至部长、终端主管、连锁督导邮箱。不论何种原因未按时提交,处罚每次50元。

  19、终端内勤每月15日将上月赠品明细及总价值发送到部长、终端主管、连锁督导邮箱。如未按时完成,处罚每次50元,每延期一天处罚金额翻倍计算。

  20、终端内勤每月20日前将工资报表准确无误汇总完毕上交相关领导。每月30日将当月导购异动明细发送至终端主管及连锁督导邮箱。如未按时完成,处罚每次50元。

  五、附则

  本制度自20xx年8月起执行,其他临时性的各项通知、函告等文件都作为本管理制度的补充条款,本制度由综合业务部行使解释权。

  业务部规章管理制度 3

  为了规范业务人员的管理,提高公司销售业绩,提高销售人员的业务水平,坚持合情合理、实事求是的原则,坚持按劳分配、多劳多得的原则,特制定本制度。

  一、在公司

  业务员应按时上下班,不能迟到早退(参考考勤制度),保持办公室清洁卫生,积极宣传公司,言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟,做好办公室的卫生,接下来的.销售人员开早会,主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题,向领导汇报今天的工作工作计划。

  二、出差

  出差前做好出差准备,最好电话预约好,做到有的放矢。出差在外,每天填写拜访记录表(客户报备表),晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信,电话都行)。

  三、考勤制度

  参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员,每人每次罚款5元,当天当面交与销售部领导,这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

  四、业务积分制

  业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户,每拜访一个客户积一分,每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

  五、业绩任务

  公司给每个业务人员有销售业绩上的要求,销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

  六、项目信息公司备案

  从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案,以免业务员之间的业务冲突,未备案的信息谁先备案算谁的。

  七、项目信息落实

  经过备案的信息,弄清楚详细的客户需求(多大机子及相关配套设备清单)以后向领导汇报,由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

  八、培训学习计划

  业务人员应该主动学习业务技能,每天总结自己在工作过程当中遇到的问题,不管是技术上还是商务上,把遇到的问题记录下来,第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

  业务部规章管理制度 4

  一、制定目的

  为了更好地配合公司业务战略,顺利开展业务工作,明确业务部员工的岗位职责,充分调动员工的工作积极性,提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。

  二、适用范围

  客服组、运营组、美工组、销售部

  三、制度细则

  包括:

  1.考勤与纪律制度

  a.公司实行考勤签到制度

  b.业务人员周一至周五上班时间:上午:9.00-下午:6.00

  c.指纹打卡是作为公司考勤形式,出勤记载和核算薪资的重要依据,没有打卡视为没有出勤。

  d.因公事出差没有打卡签到者,可第二天补签到并注明事由

  e.公司实行每月工作日出勤,业务员每个礼拜2天公休,平时不得无故迟到与早退。

  f.因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批,1-2天交由业务总监审批,3天或以上需由总经理审批并提前3天申请,如遇到特殊情况未能提前申请,应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。

  g.业务员需要外出公干的需要提前一天告知上级领导,出差需要提前三天告知上级领导。

  h.上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件,游戏,影音文件和网站。

  2.岗位职责(业务部门为主,美工部门配合)

  a、落实店铺的日常操作工作,包含店铺的日常维护、产品上下架、产品标题制定和优化、产品价格定制、装修进度的跟进与落实,负责组织安排市场调研和评估,掌握竞争对手价格、质量、促销、服务等情况,负责店铺内产品的品类、价格、质量、售后等的管理,及时根据市场的竞争情况调整经营策略,并向上级领导及时提出可行性建议。

  b、维护日常销售数据,分析市场行情,调整和制定符合店铺发展的各种策略。

  c、制定店铺各个阶段的各类促销方案和计划。包括店铺的首页框架策划和文案内容,店铺内页展示的策划和文案内容,店铺营销排版的策划及文案内容,从客户及消费者角度出发,深度挖掘产品的卖点,以文案的形式将产品的优点展示给消费者,提示产品的核心竞争力,制定店铺的创意装修方案和创意执行广告。

  d、处理店铺的所有售后难题,以及各种客户需求。

  e、引导和配合美工部门制作和完成店铺的各种创意方案。

  f、落实上级领导指派的营销推广计划及方案执行,并配合完成阶段性销售目标。

  g、定期汇报和反馈每个阶段的各类推广计划以及促销计划的'执行成果。

  h、负责收集和整理客户资料,建立客户数据库,分析客户购买导向,对客户咨询率,转化率,投诉率,以及产品纠纷率进行数据统计和数据监督,实时勘测和处理各种客户突发事件。

  3.公司会议分临时会议和例会。

  a、例会

  (1)公司定于每周一下午2:00为公司例会,参加人员为全体运营人员。

  (2)会议内容主要包括,各个店铺上周数据总结、上周工作成果以及下周工作计划;回顾上周内发生的事情,存在的问题点;以及本周工作报告与总结。

  (3)参会人员不得迟到,早退,缺席或中途离开。特殊情况不能按时到会的,应提前向上级领导请假。

  (4)会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录,要关闭手机(或将手机设置振动状态),会议期间不会客,特殊情况除外。

  b、临时会议

  (1)临时召开的产品会议,业务事项会议,会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录,要关闭手机(或将手机设置振动状态),会议期间不会客,特殊情况除外。

  4.工作报告制度:

  a、工作报告分为:上周(周会)工作报告,(包含本周工作小结及下周工作计划以及月销售总结)、刷单总结、爆款总结表、京准通/快车总结、优化产品总结表。

  b、业务人员在本周末需提交下一周的工作计划,详细累出工作安排,并对本周工作进行小结。在本月最后一周周末提交月销售总结及分析。

  c、工作报告书写内容严禁敷衍了事,违者警告一次,第二次罚出200元,作为部门活动经费的一部分。

  小结与总结报告内容应包含:

  1:销售情况总结:销售业绩和销售目标达成情况,要求既有详细数据,又有情况分析。

  2、周会报告:本周/月都做了什么工作,工作时间怎样安排的,要求简单明了。

  3、市场情况总结分析,包括:

  (1)负责区域市场客户的主体结构,活跃主体,市场对于产品的接受程度,(型号,价位和其他附加值的服务)。

  (2)竞争对手评价:主要竞争对手当月的销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要的宣传促销活动、发展趋势等情况分析;

  (3)市场评价:市场情况是好是坏,发展前景如何,存在什么问题,有什么机会。

  (4)市场问题汇报:当月市场上存在什么需要公司协助解决的问题:其他需要公司支持的事项。

  4、下周/月工作打算和安排:针对上周/月的工作情况安排下周/月的工作。

  5、工作自我评价:自己工作的得与失、对与错。

  业务部规章管理制度 5

  提高业务员工作责任心,端正工作态度,扭转当前业务开展的不利局面,达到提升业务员综合素质,提高工作绩效,开创业务工作的新局面的目的,制定本制度。

  一、劳纪及日常报表提交

  1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到,签到的过程中不许代签、迟签,因开展业务需要,需在业务场所滞留,须当日说明,对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到,除按公司相关规定考核外,办公室考核20元/次。

  2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交办公室,不能按时完成的按20元/次考核;早上填写前日日报表的,按10元/次考核;字迹潦草、敷衍了事的,按10元/次考核并重新填写,重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核;月总结下月2日前交办公室,迟交无论理由,考核30元/次,完成质量按上述规定考核。

  3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外,事业部考核20元/次。

  二、试用期业务员管理条例:

  1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。

  2、新业务员到岗后,由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出、尽职尽责的方可转正上岗。

  3、业务员的业务提成每季度发放一次,新业务员实习期间只有基本工资无提成(但公司可根据实际情况实施奖励)。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

  4、为了让新业务员早日熟悉公司业务,公司对新业务员采取有底薪(无底薪)、有定额(无定额),有补贴及有提成的工资发放制度,鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票,每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。

  5、新(未出实习期)业务员无业务定额,业务提成为业务总额的1%(业务提成在业务款收进,项目开始产生账面利润后按比例兑现。)

  6、新业务员实习期一般为1个月,公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核,由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的,做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。)

  三、合同期业务员管理条例:

  1、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。

  2、底薪计算方法:业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为1200元;工龄四个月以上底薪为1500元;工龄一年以上底薪为2000元;

  3、岗位津贴计算方法:业务主管(经理)岗位津贴为¥00元;

  4、业务提成计算方法:每季度必须完成固定销售额六万,提成为0.8%;超出的按销售额的5%提成结算,每季度结算一次,提成支付时间直至全部收回欠款为止。玩不成固定销售额的,公司扣除每季度的业务提成。

  5、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额,业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的,按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实,当月无补助(底薪)。(业务额以签约为准)

  6、当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上,则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励;当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上,且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励;业务主管(业务经理)每三个月考核一次,考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。(业务额以签约为准)

  7、业务主管(经理)有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部,将影响个人的业务量。

  四、本着少花钱能办事的原则,对业务不需要的支出业务员个人负责。

  对于业务招待所需费用,应事先填写招待申请表,注明用途并由公司经理批准。报销时,原始凭证必须有经理、经办人两人以上签字并附清单,经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。

  五、为了提高公司的凝聚力,提倡公司员工互相帮助的精神。

  公司每季度评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金牌业务员给其它业务员讲业务心得外,金牌业务员可直接享受公司特别奖励待遇。(即:如业务员当时为业务主管,被评为金牌业务员后,次月可业务主管(经理)待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制)。当年累计三个月被评为金牌业务员的业务员,年终公司还将另外发以奖金做鼓励。

  六、金牌业务员必须具备以下三条要求:

  1、敬业爱岗,对本职工作有强烈的责任心。

  2、自身业务能力强,并能热心帮助其它业务员提高业务能力。

  3、认真遵守公司制定的`各项制度,维护公司形象。

  兼职业务员管理条例

  1、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。

  2、业务提成计算方法:详见合同规定。

  七、劳纪及日常报表提交

  1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到,签到的过程中不许代签、迟签,因开展业务需要,需在业务场所滞留,须当日说明,对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到,除按公司相关规定考核外,事业部考核20元/次。

  2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚,并于次日上午7:30前交办公室,不能按时完成的按20元/次考核;早上填写前日日报表的,按10元/次考核;字迹潦草、敷衍了事的,按10元/次考核并重新填写,重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核;月总结下月2日前交办公室,迟交无论理由,考核30元/次,完成质量按上述规定考核。

  3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外,事业部考核20元/次。

  八、业务开展

  1、信息收集

  1)对业务员业务范围暂作如下划分:

  老宋:负责部分老客户回访及容易开展的新客户业务的拓展。

  刘明负责市区及周边其他区域,并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。(业务员按划分的业务区域开展业务活动,除各人已上报目前跟踪重点项目外,业务活动原则上不得过界)。

  2)各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集,每迟一天考核10元,不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元,150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后,由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察,对虚假或有明显遗漏的,一处考核30元。

  2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司奖惩管理规定》之相关内容执行。

  3、本制度涉及考核项,均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室,三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。

  九、本条例仅适用于本公司专职业务人员。

  备注:其他相关处理办法,可依据公司员工奖罚管理制度实施细则。

  业务部规章管理制度 6

  I. 介绍

  业务部作为一个重要的组织部门,为公司的正常运营和业务发展提供支持。为了保证业务部的工作有序进行,制定和执行规章制度是必不可少的。本文将详细介绍业务部规章制度的制定过程、内容要点以及执行与监督等方面。

  II. 规章制度的重要性

  1. 维护组织纪律:规章制度对员工的行为进行规范,保证工作的有序进行,维护组织纪律。

  2. 提高工作效率:明确的规章制度可以减少沟通成本,提高工作效率。

  3. 保障员工权益:规章制度明确了员工的权益和义务,保护员工的合法权益。

  III. 规章制度的'制定过程

  1. 确定制定需求:根据业务部的工作特点和需求,确定制定规章制度的必要性。

  2. 成立规章制度制定小组:由业务部相关负责人和专业人员组成制定小组,负责制定规章制度。

  3. 调研和分析:对业务部的工作流程、存在的问题进行调研和分析,为制定规章制度提供依据。

  4. 制定草案:根据调研和分析的结果,制定规章制度的草案,并进行内部评审和修改。

  5. 征求意见:将规章制度草案征求业务部员工的意见和建议,以保证规章制度的科学性和可操作性。

  6. 正式发布:经过各方意见的汇总和修改,最终确定规章制度,并进行正式发布。

  IV. 规章制度的内容要点

  1. 工作流程:明确业务部的工作流程,包括各环节的职责和协作关系,确保工作的高效运转。

  2. 制定明确的考核标准和流程,激励员工积极工作,提高工作质量和效率。

  3. 工作纪律:规定员工的工作时间、考勤制度、请假程序等,维护工作纪律。

  4. 信息安全:明确保护公司和客户信息的责任和义务,保障信息的安全性。

  5. 培训和发展:规定员工培训和发展的政策和流程,提供员工成长和发展的机会。

  V. 规章制度的执行与监督

  1. 建立执行机制:业务部应建立规章制度的执行机制,明确责任人和流程,保证规章制度的有效执行。

  2. 监督与检查:通过定期检查、督促和评估,对规章制度的执行情况进行监督,发现问题及时解决。

  3. 审查与修订:根据业务部的发展和变化,定期审查规章制度的适应性,对需要修订的内容进行调整。

  业务部规章制度的制定和执行对于保障业务部的正常运作和员工权益具有重要意义。通过明确的规章制度,可以提高工作效率,维护组织纪律,保护员工权益。业务部应按照制定过程,明确内容要点,建立执行机制,确保规章制度的有效执行和监督。通过规章制度的不断修订和完善,业务部的工作将更加有序和高效。

  业务部规章管理制度 7

  目的:

  为了加强业务部各项工作管理,使其管理规范化,提高工作效益,制定本制度。

  一、考勤制度

  1、公司实行考勤签到制度。

  2、公司人员每天上班时间为上午:9:00—下午:8:00。

  3、打卡作为公司员工的考勤形式。出勤的记载,又是核算薪资的重要依据。没有打卡视为没有出勤。

  4、因公事出差等事务没有签到者,可第二天补签到并注明事由。

  5、不得无故迟到或早退。

  二、会议制度

  1、公司会议分临时会议和例会。

  2、公司定于每周一早上9:00为公司例会,参加人员为全体人员。

  3、会议主题主要宣告,公司的新活动,新计划,新政策;检讨上周内发生的事情,存在的问题点;新活动内容及执行问题讨论等。

  4、与会人员不得迟到、早退、缺度或中途离开。特殊情况不能按时到会,应提前向会议召集人请假。

  5、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录,要关闭手机(或将手机处于振动状态),会议期间不会客,特殊情况除外。

  6、与会人员应保持会场整洁,不得随地吐痰,扔纸屑,会议结束后将座椅整理好。

  三、纪律制度

  1、上班时间内禁止利用网络进行与工作无关的任何软件,游戏,影视文件等资料。

  2、保持好办公室环境整洁,做好清洁卫生工作。

  四、请假制度

  1、因公事需要请假应提前一天用书面形式写请假条,报经理批准后方可以请假,请假条交行政或财务留存。

  2、会议请假:因公事及特殊情况不能达到者,需提前写向会议组织者批准方可请假。

  3、请长假者(三天或以上),需写请假条,报经理批准,最后呈总经理批准方可请假。

  五、工作报告制度

  1、全体人员须每周六提交每周工作日志,详细列出工作安排,并对本周工作进行小结。

  2、全体人员没有认真填报工作目志、行动记录,也没有填报具体行程安排等信息的,视为旷工处理。

  六、工作制度

  (一)工作要求:

  A、部门负责人:

  1、负责推动完成所属团队之销售目标。

  2、执行公司所交会之各种事项。

  3、督导、指挥人员执行任务。

  4、控制存货及应收货帐。

  5、控制策划人员内部各种经预算。

  6、随时稽核人员的各项报表、单据、应收货款。

  7、定期配合人员按照公司客户等级拜访客户,了解市场第一手资料,借以提升服务品质,并考察客户销售及信用等综合资料。

  B、客户部人员:注意事项。

  1、业务人员出外拜访客户是代表公司形象,自身的衣着打扮必须要注重,着装整洁、举止大方、谈吐富有逻辑,给客户留下良好的印象。

  2、对本公司各项销售计划、行政策略、产品开发、销售价格、客户资料等应严守商业秘密,不得泄露。

  3、不准挪用公司货款,如发现给予相应的惩罚。

  4、不私自在外做生意或炒单。

  5、熟悉公司生产流程,牢记公司产品规格、产品性能、产品价格。

  6、及时处理客户各种抱怨,客诉,退货等。

  7、定期拜访客户,了解客户各种信息。

  8、收取货款。客户订单的跟进与落实

  9、整理各项销售资料,配合经理提供各种销售报表。

  10、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,减少坏帐损失。

  C、全体员工:能力要求、

  1、全体人员上岗后要经过公司的培训,使其熟知公司的经营理念,产品专业知识,同时对公司的业务能够做出准确的市场定位,以此为基础更好的开展业务工作。

  2、工作计划:公司人员在工作时,应做到有年计划、月计划、周计划、日计划,只有先计划再实施,才能有效的开展工作,借此提高工作效率。

  3、做好新项目的推广和不断开发的项目活动。做好本区域每天、每月、每年的货款的回笼工作

  4、客户维护:维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分,工作人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系,以此促进与客户的关系。

  (二)客户管理

  1、客户经理必须把自己开发的客户统一录入公司客户数据库备案;积极搜集并提供市场情报。将意向客户及时上报部门经理。备案超过6个月没有产生销售业绩的客户,由部门经理重新选择经销商。

  2、部门经理应与各客户部人员共同负起客户信用考核之责任。

  (四)收款管理

  1、所有公司人员收款,必须当日把款项缴回公司财务,不得以任何理由挪用货款。

  2、公司人员应于规定收款日期或之前时间,向客户收取货款

  3、所收款项如为支票,应及时交财务办理银行托收。

  4、如公司人员收款回来财务人员下班,应联络总经理或副总经理交到指定人员手里暂时保管,保管人出具便条签字给公司员工,第二天上班交给财务

  5、未按规定收回的货款,除依据相关规定惩负责的人员外,若产生坏帐时,团队须按照公司职员合作合同承担相应责任。

  七、奖惩制度

  1、公司根据活动价格的毛利率以提成方式给予业务人员奖金。

  2、公司根据个人业绩情况并实行年底奖金制度。

  3、公司将对违反公司制度,并给公司造成经济损失者,追究个人经济责任。情况严重者,视情况可能交送法律部门。

  出差,差旅费报销

  (一)所有人员出差,都必须事前部门经理再到公司审批批准,否则,一律不得报销。

  (二)填写出差申请表单和差旅费报销单时,如有同行人必须注明同行人姓名、职别和部门。

  (三)部门负责人的差旅费用,不得以下一级的名义报销。

  (五)驻外人员、或办事处需组织签订与公司差旅标准匹配的'协议酒店,案,无特殊情况外,公司人员出差必须选择协议酒店宾馆入住。并报行政及人事备

  (六)任何差族报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章,且我公司抬头必须书写完整,否则一律视为无效票据,不予报销。

  (七)公司人员在出差归来6个工作日内必须报销完毕。多人一起出差时,同部门合并报销,不同部门分开报销,并注明同行人员姓名、职别。

  (八)乘火车晚八时至次日晨七时间,连续坐时间超8小时(含)的人员,可购卧铺票。

  (九)市内出差当天来回不报误餐补助。

  (十)泉州人员出差福建区域内当天往返误餐补助;1、出差误餐补助标准内容凭票实报实销;2、无票的补半天花板标准误餐补助;

  (十一)不同级别人员一同出差,低级别人员的住宿标准可参照高级人员执行。一同出差,需两人同住一间客户执行。同性别人员

  (十二)住宿发票必须据实(仅限报销房费)开具,不得报销入住期间产生的电话费、娱乐费、食品费等金额,否则视为虚报。餐费、

  (十三)任何差旅报销发票有多开的,必须按实际金额报销,并在票面上注明实报金额,否则,一律视为虚报。

  (十四)参加会议、学习、培训等活动时,已由组织者统一支付报销的费用费、伙食费),不得重复报销,否则视为虚报。(如住宿费、交通

  (十五)市内交通费需贴票限额内实报,并需在发票后注明起迄点,乘车事项等。

  (十六)按月限额报销的市内交通费,于每月报销一次,不在每次差旅报销中填报,报销时需附上日期、行程路线、事由等。

  (十七)误餐补助:出差期间误餐补助按标准包干使用;出差如果发生招待费,扣减当天50%出差补助,出差期间发生的招待费计入招待费,不在差旅费核算。如参加培训、会议等如提供食宿、不得申请补助。

  (十八)国内乘坐飞机出差,必须由公司统一预订和结算不再单独报销机罨款。国内具体机票预订流程如下:副总:出差申请报总经理批准。经理及:出差申请总经理后按公司差旅机票管理规范规定预定。主管级(含)以下(需特批):申请部门经理审批报会计管理室经理确认后按(公司差旅机票管理规范)规定预定。填写出差申请表单时,需明确机票预订情况(包含出行时间、机械名称、张数等),因个人原因造成的退票手续费自行承担。

  (十九)凡不符合上述规定的特殊情况,需报营销部和总部财务批准。

  罚则

  (一)以下行为视为虚报:

  1、虚假的发票:

  2、业务行为不存在或存在夸大事实:

  (二)第一次虚报的,对虚报的金额不予报销,并处以虚报金额二倍的罚款。

  (三)第二次虚报的,处以虚报金额五倍的罚款,并通报。

  (四)对第三次重犯的,无论金额大小,一律开除,并扣除所有在公司未结清的费用。

  (五)对有虚报差旅费行为者,其直接上司(以驻外机构而言,主要是指办事事处经理)应负连带责任,并视其情况处以虚报金额50%的罚款。

  业务部规章管理制度 8

  为了更好地树立公司的形象,促进公司各项业务的顺利发展,以及加强对外贸业务人员的有效管理,特制定以下管理规定并经董事长,总经理签字生效。

  第一章公司基本规章制度

  第一条新业务员到公司正式报到需携带身份证原件,毕业证原件,个人简历一份,2张一寸免冠彩色照片。

  第二条新业务员到岗后,由公司统一安排进行培训,每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

  第三条业务员正常上班时间为周一至周五上午9:00—下午5:30,中午休息时间为12:00—13:30。周六,周日双休。(有特殊工作安排需要加班的,可以补假。客户来访期间,陪同客户及QC验厂的时间,展会期间,出国期间占有的周六,周日视为正常上班,不予补假。)

  第四条公司人员上下班需打卡。外出需负责人批准同意。

  第四条公司员工薪资由固定薪资,考核薪资,年终绩效薪资三部分组成。

  第五条新业务员试用期为3个月,由总经理决定业务员转正时间。

  第六条转正签署工作合同,享受公司各方面福利待遇:

  1、医疗与养老保险

  2、七天带薪年假(每年年假剩余天数可以折合成工资发放,不叠加到下一年)

  3、公司年度旅行(根据每年具体情况安排)

  第二章日常行为规范

  第一条在公司内,应严格遵守公司各项规章制度,服从上级指挥。

  第二条严格遵守工作时间,做到不迟到,不早退;下班时间到后,整理好物品下班。

  第三条因私人原因需请假的须采用书面方式向总经理助理申请,助理同意并报总经理批准后到文员处备案,回公司后到文员处销假;特殊情况来不及书面假,不能上班的,应电话请假(分别致电总经理助理和总经理),说明事由,并事后补办请假手续,病假时间较长的须持病假条补假。事假,病假扣除相应薪资。

  第四条员工试用期满合格转正可请婚假,婚假为3天,婚假期满回公司需到文员处销假;在公司工作满三年的女性员工享有98天的产假;男性员工可享有7天的陪产假;其他节假日假期则按国家规定标准。

  第五条员工辞职需提前30天向总经理提出书面申请,获总经理批准并交接完工作后方可离职;未提前申请,工作未交接完毕,离职时没能结清工资则自行负责。

  第六条上班时间应认真工作,不许串岗聊天和在工作区内大声喧哗,不得妨碍其他人开展业务工作,不得擅自无故离开工作岗位,不可阅读与工作业务无关的书报杂志,禁止玩游戏、看电影、下载等与工作无关的行为。

  第七条工作时,不打非业务性电话,接非业务性电话时应尽量缩短时间。

  第八条必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务,不得将公司业务及营销信息泄露给他人,对造成公司损失者,一经查实,给予经济处罚。情节严重者给予开除处分。

  第九条不得将公司资料、设备、器材用作私用,如需携带外出须得到批准。

  第十条与工作无关的私物不得随意带入公司,工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

  第十一条个人所借用的工具、物品必须妥善保管,不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

  第十二条公司员工间及对公司外的.人员,必须礼貌待人,文明用语,不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处,互相团结、帮助。

  第十三条员工着装应以反映良好的精神面貌为原则,男职员着装要清洁整齐;女职员穿着要大方得体,不浓妆艳抹。

  第十四条随时注意保持周边环境卫生清洁,不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画;雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

  第十五条除在指定场所、时间外,不允许饮食、吸烟。

  第十六条节约用水用电,安全用电,爱护灯管、插座、开关等电路设施;不准私自拆除、搬移和乱拉线路,若有损坏,须通知相关人员进行更换、修理。

  第十七条必须遵守用电规则(下班前关闭电脑,切断电源)。

  第十八条所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

  第十九条下班后,最后离开公司人员,必须做好各项检查,大门加锁后方可离开。

  第二十条公司日常卫生实行值日生责任制。

  第三章工作细则

  第一条外贸部日常工作一律在总经理助理邻导下开展,所有工作事宜由总经理助理直接向总经理报告和负责

  第二条对于外商的邮件、传真,原则上在24小时内答复;特殊情况需要延期的,应及时向外商解释。

  第三条业务人员在外商询价,做出产品报价前,应了解客户基本信息,包括是否终端客户、年采购能力、消费区域,以及产品的用途、规格及质量要求,我公司是否能够生产等。

  第四条为了更好的发展公司外贸业务,必要时由总经理召集外贸部所有员工进行会议,对前面的工作做出总结,并安排接下来的工作内容。

  第五条对于外商的产品报价,由凯路石材工厂根据市场状况及生产成本,定期进行核算,并对产品价格进行调整;业务人员应根据工厂出具的价格表对客户进行报价。

  第六条与客户交流中要充分了解客户目前的状况,和采购渠道,建立各级客户资料档案,保持双向沟通。

  第七条在业务操作过程中遇到困难和问题,反馈要及时、准确、全面。第八条

  在巩固原有客户的同时,要积极调查市场需求状况和发展趋势,搜集新的信息,开拓新市场。

  业务部规章管理制度 9

  一、接待程序

  1、各单位/部门接待外宾,应事先制订接待计划,明确礼遇规格、活动日程。

  2、各单位接待外宾,如需集团总裁以上领导出席的,须提交来访日程,相关部门应提前个工作日提交给秘书。

  3、如遇外宾临时改变行程及来访计划,应及时汇报给主管领导,采取相应变更措施。

  二、目的

  根据董事会,集团领导的意见,为加强我公司与国外客商的交流与合作,提高外事接待的效率和效果,防范风险,特制定本规定。

  三、适用范围

  本规定所指外事接待是指我公司因科研、产业、管理、贸易等各方面业务需要而开展的'外宾接待活动。

  四、接待注意事项

  1、外事接待工作要坚决维护国家的主权和利益、不卑不亢、严格保守国家机密、勤俭办事、讲求实效。

  2、相关接待人员应着装整齐,维护公司形象。

  3、外宾用车由各接待单位提前安排。

  4、向外宾赠送礼品应报总裁以上负责人批准。

  五、接待费用及报销

  各单位/部门主请的外宾,接待费由各单位/部门提前申请。根据需要,在征得接待单位/部门负责人同意后,外宾在京期间可安排北京地区的参观游览,相关费用由该单位/部门支付。

  六、外事纪律与保密

  在外事接待活动中,任何人均需遵守公司各项外事规定和外事纪律。凡涉及保密事项,应按保密规定执行。

  七、附则

  本规定从之日起施行,由公司国际业务部负责解释。

  业务部规章管理制度 10

  一、销售业务基本原则

  1、一切销售活动必须符合GSP要求。

  2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

  3、严格按公司规定的销售价格供货,不得私自变价销售。

  4、加强对客户维护管理,尽量满足客户的需求。

  5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。

  二、合同管理制度

  为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈,达成一致意见。

  1、在与客户开展销售业务活动中,应按规定填写“销售合同”,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

  2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

  3、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰。

  4、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行。

  5、根据合同上注明的交货日期安排发货。

  6、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询。

  7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册,存档备案。

  三、发货管理制度

  根据经销合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

  1、实行公司直接向销售统一配送,禁止给业务员个人送货。

  2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况(有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货)。

  3、发货必须坚持先批号先出库的原则。

  4、根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额。

  5、进货应提前7天向公司提出申请,否则公司不能保证按时发货。

  四、发票管理制度

  1、给客户开具发票时,须提前上报业务副经理。

  2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

  3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时,销售部及时与客户收票部门沟通,并办好签收手续,

  4、已开出的销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存。

  5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并承担由此给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚。

  6、开具税票资料必须认真填写,传至公司,如税票资料错误导致税票不能使用,业务员应承担相应责任。

  7、本公司的供货价含税,开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完,过期无效。

  8、业务员根据货款到位情况,及时提示公司财务人员开具发票。

  五、应收帐款管理制度

  1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款。坚持按时(一般按每月)与经销单位核对帐目,以确保帐、款、货相符,发现问题及时处理。

  2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率。对没按合同付款的客户,应尽快组织催收;超出3个账期的应收款,应向业务经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限。

  3、对有销售却5个月不付款的,公司视为呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行。

  4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法付款的,须立即上报原因及清收计划,经总经理批准后进行清收。在请收期间,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系。

  5、所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理。

  6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

  六、业务人员建帐、对帐管理制度

  1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

  2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐。

  3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚。

  4、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的'往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定。对构成犯罪者,将依法予以追究。

  七、换、退货管理制度

  1、以预防为主,防止退货事件发生,对销售客户坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

  2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题,破损,清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等。非上述原因的退换货要求,不予处理。

  3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续,由销售部门经理上报,质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

  4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,并详细记录,备查。

  八、客户、用户档案管理制度

  时可采取先开票铺货,可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款,根据实际货款的到位情况,再行开具发票。

  九、工作报告制度

  1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作,有重大事情还必须随时书面报告。

  2、重要事项报告制度:业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

  十、报酬管理制度

  1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后,公司40天内将提成款支付给业务员。

  2、具体的报酬按销售品种和金额而定。

  十一、业务交接管理制度

  1、无论何种原因形成的人员离职,都必须上报业务部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接。

  2、与公司内职能部门有业务衔接的,营销部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

  3、未交结清楚的不得办理离岗手续,有违法违纪行为的另行处理。

  4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。

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