可行性报告

时间:2024-06-25 13:20:56 可行性报告 我要投稿

可行性报告

  随着个人的素质不断提高,报告有着举足轻重的地位,不同种类的报告具有不同的用途。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧,下面是小编整理的可行性报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

可行性报告

可行性报告1

  【引言】

  重油又称燃料油,呈暗黑色液体,按照国际公约的分类方法,重油叫做可持久性油类,顾名思义,这种油就比较粘稠,难挥发。所以一旦上岸,很难清除。主要是以原油加工过程中的常压油,减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。其比重超过0.91的稠油,黏度大,含有大量的氮、硫、蜡质以及金属,基本不流动,而沥青砂则更是不能流动。开采时,有的需要向地下注热,比如注入蒸汽、热水,或者一些烃类物质将其溶解,增加其流动性,有的则是采用类似挖掘煤炭的方法。

  针对重油现状,国际第七届重油及沥青砂国际会议显示中国稠油热采技术虽起步较晚,但发展较快,已形成较为成熟的稠油热采配套技术。发现70多个稠油油田中,总地质储量约12亿立方米,年产量达1300万吨,已累计生产逾亿吨。重油及沥青砂资源是世界上的重要能源,全球可采储量约4000亿吨,是常规原油可采储量1500亿吨的2.7倍。随着常规石油的可供利用量日益减少,重油正在成为下世纪人类的重要能源。

  【重油项目可行性研究报告目录】

  第一部分重油项目总论

  总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

  一、重油项目背景

  (一)项目名称

  (二)项目的承办单位

  (三)承担可行性研究工作的单位情况

  (四)项目的主管部门

  (五)项目建设内容、规模、目标

  (六)项目建设地点

  二、项目可行性研究主要结论

  在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

  (一)项目产品市场前景

  (二)项目原料供应问题

  (三)项目政策保障问题

  (四)项目资金保障问题

  (五)项目组织保障问题

  (六)项目技术保障问题

  (七)项目人力保障问题

  (八)项目风险控制问题

  (九)项目财务效益结论

  (十)项目社会效益结论

  (十一)项目可行性综合评价

  三、主要技术经济指标表

  在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

  四、存在问题及建议

  对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

  第二部分重油项目建设背景、必要性、可行性

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  一、重油项目建设背景

  (一)国家或行业发展规划

  (二)项目发起人以及发起缘由

  (三)……

  二、重油项目建设必要性

  (一)……

  (二)……

  (三)……

  (四)……

  三、重油项目建设可行性

  (一)经济可行性

  (二)政策可行性

  (三)技术可行性

  (四)模式可行性

  (五)组织和人力资源可行性

  第三部分重油项目产品市场分析

  市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

  一、重油项目产品市场调研

  (一)重油项目产品国际市场调研

  (二)重油项目产品国内市场调研

  (三)重油项目产品价格调查

  (四)重油项目产品上游原料市场调研

  (五)重油项目产品下游消费市场调研

  (六)重油项目产品市场竞争调查

  二、重油项目产品市场预测

  市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。

  (一)重油项目产品国际市场预测

  (二)重油项目产品国内市场预测

  (三)重油项目产品价格预测

  (四)重油项目产品上游原料市场预测

  (五)重油项目产品下游消费市场预测

  (六)重油项目发展前景综述

  第四部分重油项目产品规划方案

  一、重油项目产品产能规划方案

  二、重油项目产品工艺规划方案

  (一)工艺设备选型

  (二)工艺说明

  (三)工艺流程

  三、重油项目产品营销规划方案

  (一)营销战略规划

  (二)营销模式

  在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。

  1、投资者分成

  2、企业自销

  3、国家部分收购

  4、经销人代销及代销人情况分析

  (三)促销策略

  ……

  第五部分 重油项目建设地与土建总规

  一、重油项目建设地

  (一)重油项目建设地地理位置

  (二)重油项目建设地自然情况

  (三)重油项目建设地资源情况

  (四)重油项目建设地经济情况

  (五)重油项目建设地人口情况

  二、重油项目土建总规

  (一)项目厂址及厂房建设

  1、厂址

  2、厂房建设内容

  3、厂房建设造价

  (二)土建总图布置

  1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。

  2、竖向布置

  (1)场址地形条件

  (2)竖向布置方案

  (3)场地标高及土石方工程量

  3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

  4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

  5、总平面布置主要指标表

  (三)场内外运输

  1、场外运输量及运输方式

  2、场内运输量及运输方式

  3、场内运输设施及设备

  (四)项目土建及配套工程

  1、项目占地

  2、项目土建及配套工程内容

  (五)项目土建及配套工程造价

  (六)项目其他辅助工程

  1、供水工程

  2、供电工程

  3、供暖工程

  4、通信工程

  5、其他

  第六部分重油项目环保、节能与劳动安全方案

  在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

  一、重油项目环境保护

  (一)项目环境保护设计依据

  (二)项目环境保护措施

  (三)项目环境保护评价

  二、重油项目资源利用及能耗分析

  (一)项目资源利用及能耗标准

  (二)项目资源利用及能耗分析

  三、重油项目节能方案

  (一)项目节能设计依据

  (二)项目节能分析

  四、重油项目消防方案

  (一)项目消防设计依据

  (二)项目消防措施

  (三)火灾报警系统

  (四)灭火系统

  (五)消防知识教育

  五、重油项目劳动安全卫生方案

  (一)项目劳动安全设计依据

  (二)项目劳动安全保护措施

  第七部分重油项目组织和劳动定员

  在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

  一、重油项目组织

  (一)组织形式

  (二)工作制度

  二、重油项目劳动定员和人员培训

  (一)劳动定员

  (二)年总工资和职工年平均工资估算

  (三)人员培训及费用估算

  第八部分重油项目实施进度安排

  项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

  一、重油项目实施的各阶段

  (一)建立项目实施管理机构

  (二)资金筹集安排

  (三)技术获得与转让

  (四)勘察设计和设备订货

  (五)施工准备

  (六)施工和生产准备

  (七)竣工验收

  二、重油项目实施进度表

  三、重油剂项目实施费用

  (一)建设单位管理费

  (二)生产筹备费

  (三)生产职工培训费

  (四)办公和生活家具购置费

  (五)其他应支出的费用

  第九部分重油项目财务评价分析

  一、重油项目总投资估算

  图:项目总投资估算体系

  二、重油项目资金筹措

  一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

  (一)资金来源

  (二)项目筹资方案

  三、重油项目投资使用计划

  (一)投资使用计划

  (二)借款偿还计划

  四、项目财务评价说明&财务测算假定

  (一)计算依据及相关说明

  (二)项目测算基本设定

  五、重油项目总成本费用估算

  (一)直接成本

  (二)工资及福利费用

  (三)折旧及摊销

  (四)工资及福利费用

  (五)修理费

  (六)财务费用

  (七)其他费用

  (八)财务费用

  (九)总成本费用

  六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  (一)销售收入

  (二)销售税金及附加

  (三)增值税

  (四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

  七、损益及利润分配估算

  八、现金流估算

  (一)项目投资现金流估算

  (二)项目资本金现金流估算

  九、不确定性分析

  在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

  根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

  (一)盈亏平衡分析

  (二)敏感性分析

  第十部分重油项目财务效益、经济和社会效益评价

  在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

  一、财务评价

  财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

  (一)财务净现值

  财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

  如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。

  (二)财务内部收益率(FIRR)

  财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

  财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

  一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

  (三)投资回收期Pt

  投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

  (l)计算公式

  动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的'年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

  (2)评价准则

  1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

  2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

  (四)项目投资收益率ROI

  项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

  ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (五)项目投资利税率

  项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:

  投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

  投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

  (六)项目资本金净利润率(ROE)

  项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

  项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

  (七)项目测算核心指标汇总表

  二、国民经济评价

  国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

  三、社会效益和社会影响分析

  在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

  第十一部分重油项目风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防控措施

  二、法律政策风险及防控措施

  三、市场风险及防控措施

  四、筹资风险及防控措施

  五、其他相关粉线及防控措施

  第十二部分重油项目可行性研究结论与建议

  一、结论与建议

  根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

  1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

  2、对主要的对比方案进行说明

  3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

  4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

  5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

  6、可行性研究中主要争议问题的结论

  二、附件

  凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

  1、项目建议书(初步可行性报告)

  2、项目立项批文

  3、 厂址选择报告书

  4、 资源勘探报告

  5、 贷款意向书

  6、环境影响报告

  7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

  8、需要的市场预测报告

  9、引进技术项目的考察报告

  10、 引进外资的名类协议文件

  11、其他主要对比方案说明

  12、其他

  三、附图

  1、 厂址地形或位置图(设有等高线)

  2、 总平面布置方案图(设有标高)

  3、 工艺流程图

  4、 主要车间布置方案简图

  5、 其它

可行性报告2

  第一章总论

  一、项目概况

  (1)项目名称:慕家沟民俗文化旅游村

  (2)项目地点:西吉马建土窝村慕家沟

  (3)项目性质:新建

  (4)建设目标:

  本着开发慕家沟乡村文化旅游项目,发展以乡村文化交流为中心,乡村休闲旅游度为宗旨,以村庄野外为空间,以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的村野旅游形式。随着乡村旅游的迅速发展,近几年围绕乡村旅游提出很多原创新概念和新理论,如:游居、野行、居游、诗意栖居、第二居所、轻建设、场景时代等,新概念和新理论的提出使乡村旅游内容丰富化、形式多元化,即促进了慕家沟乃至周边的经济发展,具有良好的社会效益,经济效益及生态环境美化效益。

  二、项目背景

  根据《20xx年中国乡村旅游现状调研及市场前景走势分析报告》指出:乡村旅游是以旅游度假为宗旨,以村庄野外为空间,以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的村野旅游形式。并以文化为底蕴到乡村去了解一些乡村民情、礼仪风俗,也可以观赏种植的一些乡村土产(玉米、高粱、小麦等)、果树、小溪、小桥及了解它们

  故事。旅游者可在乡村及其附近逗留、学习、体验乡村生活模式并以土窝村慕家沟作为文化;写作;旅游探索附近地区的基地。

  本项目符合国家精准扶贫及植树造林绿化环境政策,加快乡村旅游发展要求。本项目通过绿化林地,文化大院,游客休闲娱乐中心,大棚采摘等旅游配套基础设施建设,改善慕家沟生态环境及旅游环境,提升吸引力和竞争力,以合理保护生态环境和开发马建乡土窝村慕家沟及周边旅游,推动当地经济可持续发展。

  三、工程建设项目及内容

  (1)建设项目:

  (2)规划范围及标准

  计划建设林地1000亩,包括绿化林地山头及河沟。项目分三期工程建设,总投资2亿元人民币。建设以林地经果林为主,观赏性花卉及绿植全面覆盖为辅,结合旅游休闲、养生、文化诗意、写作、采摘、小吃、特色养殖等及健康性、复古性、趣味性为一体的乡村旅游度假圣地。

  二、项目建设环境

  1、打造西部贫困山区新亮点

  精准扶贫脱贫新探索——发展慕家沟民俗文化旅游,随着西吉马建道路交通越来越发达,慕家沟也迎来经济复苏的春天。“走进乡村,走进田园——慕家沟印象大型摄影展”在慕家沟的举办,越来越多的人及新闻媒体开始关注这个曾经无人问津的山村,随着国家退耕还林政策的不断体现和文化创作基地的`牵头,慕家沟原始的老房子、原始农耕文化的体现以及退耕林地的初见端倪,迎来大批爱好文学,旅游休闲的人士前来,大批城里人开始热衷“休闲度假乡下去,吃农家饭、喝农家酒、住农家屋、体验原生态民俗文化”。

  但是要吸引更多的人来慕家沟,必须建设有特色住房、原生态美食、原生态民风民俗、特色黄土高原风景及文化交流体验。

  随着政府对交通条件的改善,以及对旅游扶贫工作的重视,在马建乡土窝村慕家沟欠发达地区通过民俗文化旅游实施扶贫,从而实现民俗乡村旅游在产业扶贫中的积极作用,因此发展慕家沟民俗文化旅游是重中之重。

  2、项目建设必要性及发展现状

  目前制约慕家沟民俗文化旅游的主要因素是交通和基础设施及配套设施的完善,以及林地大面积绿化。特别是地理位置相对比较偏远,林地覆盖率不高等因素制约,未能够形成统一的旅游风貌。

  从周边民俗文化旅游的的竞争态势来看,马建乡整个的旅游发展还处于未开发状态,因此总体来说率先建设慕家沟民俗文化旅游村利大于弊,符合国家产业政策。可以带动周边地区共同形成具有黄图高原地域特色的旅游目的地。进行特色民俗文化旅游打造和市场影响,带动周围广大老百姓脱贫致富。

  同时发展民俗文化旅游村,是当前推动经济持续发展的新增长点,本项目建设符合国家和地方发展政策导向,坚持旅游资源开发和环境保护并重的原则,对于推动西吉县马建乡旅游业发展,繁荣旅游市场,推动西吉县旅游业发展均有重要意义。

  旅游业的发展对于推动当地经济及林地覆盖面积也具有十分显著的作用,同时也改善了环境气候。通过旅游开发能带来直接的旅游收入和相关旅游业服务收入,同时改善马建乡经济结构,活跃地方经济,有效的带动地方各项事业的发展。

  需要清醒认识得是,由于目前西吉县马建乡没有品牌知名度,民俗旅游及农耕文化都不成熟,因此我们应努力做到以特色民俗旅游取信市场,力争5年内建成可持续发展的特色民俗旅游村。

  二、建设内容

  1、一期工程

  一期工程计划建设经济果林覆盖整个慕家沟林地,主要以田园风光旅游及采摘为主要发展方向。建设一、二三级扬水站设施。沿林地山头围绕慕家沟种植桃树林,并建设旅游道路。整个桃树林占地约700亩。同时配套三座亭子供游人休息娱乐。

  在种植桃树林山头的下方缓坡,种植油菜花及薰衣草美化环境花卉,并建设旅游小道,供游客观赏的亭阁等配套设施。整个景观花卉占地约200亩。

  在靠近耕地的田埂沟壑种植大结杏经济果树,供游客采摘,以提高当地老百姓的收入。同时建设相应的食宿配套设施供游客休息娱乐和餐饮。

  建设配套完善的机井灌溉设施,并配套滴管管路,确保种植经果林的成活率。管路可以沿地形上下纵横铺设。

  2、二期工程

  二期工程在一期工程的基础上,以有利地形为依托建设拦洪坝,水为第一生命源泉,有水便有一切,因此建设必要的拦洪坝是重中之重。并配套相应的扬水灌溉基站。并建设美化到户的畜禽养殖场所,提高特色养殖水平,供游人品尝。建设基础就餐设施及娱乐场所。

  3、三期工程

  开辟慕家沟有利地形,建设相应的游客接待中心,及复古建筑群(祥见效果图),并吸引当地老百姓加入,盘活旅游产品及市场,并开辟旅游停车服务区,建立停车服务体系,完善民俗旅游配套设施。

  三、主要经济技术指标

  表1-1主要经济指标

  四、市场分析

  1、产业发展分析

  民俗旅游产业发展是脱贫致富的好项目,能带动当地经济持续发展,也能美化环境,为小区域气候做出贡献,且具有广阔的前景,民俗旅游业的产业特征、产业规模完全符合新的经济增长点的要求。旅游是现在人们生活方式的一项基本内容,旅游需求只会随着人们生活水平的提高而不断增长,因而旅游业是当今世界最富活力,前景无限的产业,发展总趋势可长盛不衰。

  近年来随着政府大力实施精准扶贫及乡村旅游支持体系建设,结合“美丽乡村”活动及“农产品+电商”模式,大力发展适合乡村旅游的特色种植业和养殖业,深入发掘和保护农耕原生态文化,不断提升乡村传统文化的魅力和吸引力。

  未来10年,中国旅游业将保持年均10.4%的增长率,到20xx年我国将成为世界第一大旅游目的国和第四大客源输出国,20xx年我国旅游总收入占国内GDP8%,因此,作为六大新兴消费热点行业之一的旅游业,在今后几年内将存在重大的投资机会。

  2、发展民俗文化旅游的成效

  建设民俗文化旅游村,农户是实施发展的主体,农户的参与程度直接决定了民俗文虎旅游的发展,通过建立农户旅社,农户特色餐饮,农户向导,农户文艺表演,手工艺品。推动农户参与旅游开发的积极性,提高经济收入,切实让农户得到实惠,同时也发展了当地经济。因此建设“慕家沟民俗旅游文化村”是一件功在当代,利在千秋的事业。

  附1项目效果图

可行性报告3

  一、电子商务&网络营销概况:

  电子商务通常是指是在全球各地广泛的商业贸易活动中,在因特网开放的网络环境下,基于浏览器/服务器应用方式,买卖双方不谋面地进行各种商贸活动,实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

  电子商务营销就是以国际互联网络为基础,利用数字化的信息和网络媒体的交互性来辅助营销目标实现的一种新型的市场营销方式。这种营销模式就叫做网络营销。简单的说,电子商务网络营销就是以互联网为主要手段进行的,为达到一定营销目的的营销活动。网络营销产生于20世纪90年代,发展于20世纪末至今。网络营销产生和发展的背景主要有三个方面,即网络信息技术发展、消费者价值观改变、激烈的商业竞争。

  网络营销是以互联网络为媒体,以新的方式、方法和理念,通过一系列魅力网络营销策划,制定和实施营销活动,更有效的促成个人和企业交易活动实现的新型营销模式。它是企业整体营销战略的一个组成部分,是为实现企业总体或者部分经营目标所进行的,以互联网为基本手段营造网上经营环境的各种活动。

  二、企业基本情况:

  贵州神鹰服饰有限公司(更名前为:贵州神鹰西服有限公司),创建于1994年,是贵州省第一家拥有进口现代化西服生产流水线,拥有一流办公设施和信息化网络的西服生产专业企业,也是贵州省十家信息化示范企业之一。我们神鹰服饰有限公司在市场营销这一块上,可以说省内还是很不错的,但是网络营销这一类别基本上没有多少涉入进去,从而失去了全国“2亿”多的潜在客户群,因为网络营销属于虚拟世界的第三产业,也是现在很多企业首选的第一销售渠道,甚至有很多企业放弃了做专卖店转而做网络专卖店销售的情况出现。我们神鹰服饰销量在整个西部都很不错,口碑也很好,但是我们神鹰不能局限于就在西南这一块市场,这也不符合我们神鹰的一贯宗旨,所以现在我们神鹰服饰有限公司是时候冲击大市场,以低成本,低功耗,低资源的.网络平台去挑战新的领域“网络销售”。从而使我们企业更上一层楼。

  三、网店的开设分析

  经过我们神鹰服饰有限公司信息中心调查、摸底之后认为在网络商城平台上去开设我们神鹰服饰有限公司的网络虚拟专卖店,以下就是我们调查得出的数据。

  1、网络购物的整体规模

  这是一份20xx年-20xx年我国网上购物的整体市场规模。从07年的620亿元到现在20xx年的8900亿元,对于网络购物群众已经普遍接受这种新新事物的心态,可以预见的是未来发展空间将会无限巨大,甚至有可能在未来超过现在的市场营销。规模的无限扩大,使得网上购物变成了一个天大的“馅饼”

  2、服装在网络购物(销售)的市场份额:

  这是一张20xx年到20xx年服装市场网络销售的情况表,从表中我们可以看出同20xx年的规模和增长率比20xx年服装年增长率提高了20倍,这是非常惊人的数字,电子商务创始人马云先生20xx年说过一句话“5年不搞电子商务,那么你要后悔一辈子”。所以现阶段我们神鹰公司入驻网络销售我们觉得时机是最合适,也是最充分的时候。

  3、各大网络商城的人数占有率:

  如图所示淘宝占据了中国相当大的份额,高达百分之70.8的百分点,使得淘宝鹤立鸡群,有点垄断的趋势,但是根据右表我们能看出淘宝虽然还在领先,但是不乏很多后起之秀,从而使得我们可以提供多家商城以供对比来寻求合作。

  四、主要几家网络商城的代理情况:

  经过我们神鹰服饰有限公司信息中心的层层筛选,以及考察下来我们确定了3家具有很高人气又能推广我们公司形象的购物网站。他们分别是“阿里巴巴旗下的淘宝、腾讯公司旗下的拍拍网、京东商城”三家知名度比较高的网络商城。

  1、淘宝商城入驻政策:

  一、保证金:

  (一)品牌旗舰店、专卖店:带有TM商标的10万元,全部为R商标的5万元;

  (二)专营店:带有TM商标的15万元,全部为R商标的10

可行性报告4

  企业从事建设项目投资活动之前,由可行性研究主体(一般是专业咨询机构)对市场、收益、技术、法规等项目影响因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素,分析项目必要性、项目是否可行,评估项目经济效益和社会效益,为项目投资主体提供决策支持意见或申请项目主管部门批复的文件。这种报告可以涵盖整个项目的前期、中期、后期的整个建设过程,在工程项目可行性报告总就体现的淋漓尽致,所以可行性研究报告要考虑的知识应该是全面性的。

  一.防雷设施

  应根据项目区雷电活动情况,结合生产生活用房、水文缆道、各类钢塔支架等水文设施防雷要求,确定防雷设施型式、尺寸、材料及布设情况。

  二.其他设施

  应根据工程形状与占地面积,测算围墙长度、庭院绿化与地面硬化面积,按需要确定测站标志、大门、消防、防盗等其他附属设施的型式、材料选择与布设情况。

  三. 技术装备应符合下列要求:

  1 . 水位信息采集仪器设备:主要包括超声波水位计、雷达水位计、气泡式水位计、压力式水位计、浮子式水位计、电子水尺等仪器设备性能指标确定和选型。

  2. 流量、泥沙信息采集仪器设备:主要包括水文测验缆道设备(水文绞车、测验控制系统、吊箱、铅鱼、浮标投掷器等)、桥测车、流量、泥沙信息采集、处理、分析仪器和防雷接地设备等仪器设备性能指标确定和选型。

  3. 降水、蒸发等气象信息采集处理仪器设备:主要包括蒸发皿、蒸发器、遥测蒸发器、雨量器、雨量计、雨(雪)量遥测采集系统等仪器设备性能指标确定和选型。

  4. 水质监测分析仪器设备:主要包括水质监测分析仪器设备、水质自动监测站仪器设备、移动实验室等仪器设备的性能指标确定及选型。

  5 . 实时水文图像监控设备:主要包括视频捕获单元设备、视频信号传输单元设备、视频编码单元设备、云台控制等仪器设备性能指标确定和选型。

  四. 相关设备:

  1. 测绘仪器设备:主要包括GPS、全站仪、经纬仪、水准仪、工程绘图仪、平板(淘宝平板热卖)仪、工程复印机、工程扫描仪等仪器的性能指标确定及选型。

  2. 通信与水文信息传输处理设备:主要包括计算机及其外围设备、网络通信设备、程控电话、电台、中继站、GSM终端、卫星传输设备、数据采集终端RTU、无线对讲机(基地台)、电源设备、防雷接地等的.仪器设备性能指标确定及选型。

  3. 生产交通工具:主要包括巡测车、交通车、水质采样车、采样船、水质分析船等交通工具的性能指标确定及选型。

  4. 供电、供水、供暖设备:主要包括变压器、供电箱、发电机、水泵、采暖等设备的性能指标确定和选型。

  5. 防雷设备:主要包括生产生活用房、水文缆道、各类钢塔支架、信息采集、通信、网络等防雷接地设备的性能指标确定和选型。

  6. 其他设备:主要包括防暑、安全等设备的性能指标确定和选型。

可行性报告5

  一、新成立物业公司的可行性分析

  (一)设立的必要性

  1、目前国家规定,新开发物业必须落实日后日常物业管理单位;

  2、各个城市的业主日渐对购置物业后,日常的物业服务需求意识越来越强,希望所购买的小区,日后有物业管理,那样至少安全些、干净些;

  3、物业管理作为房产开发的下游衔接产业,主要为房产开发的扫尾工作提供全程的跟踪和服务,可以为房产开发的后期工作提供很多便利,减少很多琐事和麻烦事,为项目的顺利结案提供保障;

  4、请别的物业公司进行管理,衔接工作非常麻烦,扯皮拉筋的事情会很多,反而还有可能为公司带来很多不必要的麻烦,阻碍项目的顺利进展,甚至会损害公司及项目的形象和影响。

  (二)设立中存在的问题

  根据一些物业公司的实际运作情况,物业管理主要存在以下实际问题:

  1、一些大城市物业管理需求意识刚刚起来,还有很多人对物业管理需求意识不是很强烈,甚至无需求意识,主要原因考虑到,现在自住房不需要每月交物业管理费,以后每个月要交100元左右的物业管理费,感觉100元在日常生活中可以办其他的事情,有点舍不得; 新成立物业管理公司如果管理或服务水平不好,在日常与业主的沟通与交流中,有很多麻烦,甚至管理的不好,将把整个小区的形象搞砸;

  2、业主本身就不太愿意交物业管理费,再加之物业管理服务又不好,很难达到业主的要求,会导致物业管理费很难收,本身物业管理就是微利甚至是赔本的,而已入住、未入住的物业费都难收,空置未出售房的物业管理费又要自己贴,所以物业公司最终基本都是赔本的生意;

  鉴于以上两方面的原因,成立物业公司是考虑为自己项目服务,同时从长远考虑是为公司以后开发项目服务,为新开发项目提供前期规划设计建议(来自日常的实际管理过程中碰到的实际问题的反馈和总结),为项目开发后期提供交接保障和服务,同时,又打算为了服务项目,便利自己公司,减少与外来物业公司交接合作中的麻烦。

  二、企业创业机会分析

  (一)行业分析

  20xx年楼市在新政的影响下,市场进入一个观望的阶段,而越来越多的消费者,放弃了以前价格低就好的旧观念,开始注重后期的物业服务。新政让许多本来要选择置业的购房者选择了观望,但也有许多购房者,特别是第二、第三次置业的,对物业服务的认可度非同一般。他们会觉得后续的服务能使得他们的生活更加贴心和完美,与此同时,品质服务业逐渐成为众多置业者关注的一部分,成为置业者购房的重要因素。近几年,我国物业管理行业呈现出生机勃勃的发展趋势,随着一系列物业管理法规、制度的颁布实施,物业管理市场环境日趋成熟,既为物业管理企业创造了发展的机遇,同时使物业管理企业面临着发展的挑战。并且随着我国房地产业的迅速发展,人们对

  居住质量的要求越来越高,物业管理被提到了越来越重要的地位。酒泉随着近几年的发展,日趋成为生态环境优美、安全的宜居城市,各类小区、公寓近几年发展非常快,对售后服务和物业管理提出了更高的要求,这也给物业公司的发展提供了很大的空间。

  三、成立物业公司对于房地产开发的价值分析

  (一)成立物业公司是对公司房地产开发价值链的完善

  物业管理系统作为房地产产业链中开发、建设、销售、售后服务的末端环节,肩负着两个重要职能:其一是对房地产开发、建设、销售业务的支持,其二是对业主提供物业管理服务。

  具体说来物业公司可以在以下方面发挥重要作用:为项目规划设计阶段出谋划策;建设施工阶段的现场安全管理;建设施工末期的开荒清洁;销售阶段的样板房管理;销售阶段的售楼部、销售通道、人员车辆的进出管理;销售活动的现场管理等。甚至于负责园林工程施工、智能化工程施工等分项工程。

  (二)成立物业公司有利于维系客户、推广品牌、促进销售简单的说就是“海尔现象”在房地产企业的应用。“海尔”产品的质量、技术并不一定强于对手,但公众喜欢并接受“海尔”产品,究其根源,在于公众充分信赖海尔的售后服务。区外万科、中海、金地等全国知名房企,区内有荣和、保利以及盛天都有一批忠实“粉丝”,老业主再次置业或介绍新客户置业的比例很高,就是房地产行业类似现象的体现。通过老业主再次置业或带动客户置业,为在房地产市场疲软的情况下力争一个理想的销售业绩发挥了决定性作用,同时可节约大量的广告开支。

  (三)把控接管验收关,避免不必要的损失

  接管验收是房地产产品的最后一道质量关口,物业公司接管验收物业可以对开发商的施工质量形成致命影响。在验收各分项工程时,物业公司浑水摸鱼会给开发商带来损失及负面影响。反之,如果物业公司扮演好自己的角色,给房地产企业带来的正面影响也是巨大的。

  四、市场调查分析

  (一) 物业公司市场现状

  目前很多一流的物业公司都处于亏损状态,需要房地产公司的供养。在产品同质化越来越严重的'市场中,房地产公司通过成立物业公司为业主打造高品质高品位的生活,可以快速抢占市场份额,建立起忠实的客户群,促进房子销售快速获取丰厚利润。一些高端楼盘,为了彰显业主的尊贵身份,更是不惜成本引入国际一线的物业管理品牌做物业顾问。

  (二)市场盈亏平衡状况

  根据访谈调查了解,一般能较好满足业主要求的物业公司,纯住宅管理盈亏平衡点不低于800至1000个住户,低于该管理指标的物业企业就有可能亏损。品牌开发商的物业公司因为提供更多服务,往往会发生亏损。如保利每年会搞业主联谊会、社群文化演出、业主感恩回馈等活动,其物业公司定位本身就是不以盈利为目的,只是作为项目营销和推广的有效手段。

  物业公司属劳动力密集型的微利企业,盈利水平不高。经测算,物业公司的成本主要来源于人力成本、税负成本以及公共费用支出,但随着项目的不断成熟、入住率的不断提高以及各项费用按时收取,物业公司的盈利水平也逐渐提高。对于品牌开发商而言,成立物业公司是必不可少的。这是公司布局房地产价值链的必要条件之一,对于合理解决开发后遗留问题,节省营销成本,打造优质的品牌具有积极作用。而且随着物业公司商业物业占比的提高,物业公司的赢利水平将会逐渐改善。

  五、物业公司趋势分析及定位

  (一)物业公司管理趋势

  随着国家宏观调控的长效机制逐步形成,房地产粗放、暴利的时代已经终结。未来的房地产竞争将更加激烈,归根结蒂是软实力的竞争。客户买房更加注重物业的配套服务。这将主要表现在几个方面:一是业主的需求将发生分化,物业服务的创新功能将显得尤为重要,物业提供的服务越来越多样化、精细化、专业化,不再是过去的注重保安和搞卫生;二是市场将逐步规范,市场准入和退出机制将逐步完善,市场准入门槛将提高,而市场上的一些违规行为将会遭到封杀直至被迫永远退出,只有品牌做得好的企业才有生存空间。三是品牌化之路是物业服务企业顺应经济发展的必然趋势,未来物业服务的竞争就是品牌的竞争.

  品牌开发商成立专业化、规范化管理的物业公司管理自己开发的物业是大势所趋,要在房地产长期发展应顺势而为。

可行性报告6

  一、立项的背景与意义

  简述本项目的社会经济意义,申请立项的必要性等。

  二、国内外研究现状与发展趋势

  简述本项目国内外发展现状,存在的主要问题及近期发展趋势,并将本项目与国内外同类技术或产品进行对比说明。

  三、项目实施主要内容、技术关键与创新点、预期目标

  1、详细说明本项目实施的主要技术内容,解决的关键技术,描述项目的技术或工艺路线。

  2、重点说明本项目的创新点,包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的创新等。

  3、说明项目的.技术来源,合作单位情况,知识产权归属情况。

  4、说明项目实施各阶段及项目完成后预期取得的主要技术成果(包括新技术、新工艺、新产品等)技术水平及相应技术指标等。产业化项目可以是成果工程化或中试成果,以及产业化过程中的技术创新、产品创新、机制创新等。基础研究项目主要是学术论文、著作等。

  四、应用或产业化前景与市场需求

  主要说明本项目技术或产品市场需求。目前主要使用领域的需求量,未来市场预测。分析项目国内外市场竞争能力、预测市场占

  有份额。

  五、现有工作基础、条件和优势

  说明本项目已开展的前期工作,项目实施在技术、设备、人才、资金等方面具备的条件和优势,项目实现预期目标的基础条件。

  六、项目实施方案、组织方式与课题分解

  简述项目实施方案、组织方式、管理措施、课题分解等。

  七、进度安排与年度计划内容

  分年度列出项目实施进度、年度主要工作内容和主要目标。

  八、承担单位和主要研究人员简况

  说明项目承担单位基本情况(产业化项目还应重点说明企业的财务经济状况)、项目组主要研究人员的基本情况,重点介绍项目负责人情况。同时应列出项目负责人及专家组成员姓名、性别、年龄、单位、学历、职称及从事专业简表。

  九、经费预算来源、使用计划及还款能力分析

  简述项目总投资及资金筹措渠道,注明申请市应用技术研究与开发资金:其中拨款和借款经费数量,根据项目进度和筹资方式,编制资金使用计划。对申请借款的,应对还款来源、还款能力进行分析。经费使用概算:总经费(万元):xx万元

  分类经费(万元):

  1、人员费:

  2、设备费:

  3、能源材料费:

  4、试验外协费:

  5、差旅费:

  6、会议费:

  7、咨询服务费:

  8、管理费:其他相关费用

  十、经济、社会效益分析

  基础研究和科技攻关项目可对项目完成后预期的经济社会效益作简要分析。中试和产业化项目,应对项目完成后的规模及产品生产成本和销售收入情况的估算、新增产值、利润、税收、创汇、投资回报情况以及社会效益进行综合分析,并就项目的风险性进行实事求实的阐述。

  十一、通讯联系:

  1、项目承担单位通讯地址

  1)地址:

  2)邮政编码:

  3)电话号码:

  4)电传:

  5)联系人:

  6)项目实施的地点:

  2、项目承担单位所有制性质及法人代表

  1)所有制性质:

  2)法人代表:

  3、项目承担单位开户银行名称及账户:

  1)开户银行名称:

  2)帐号:

  注:以下材料可作为附件,在提交项目可行性研究报告时根据项目情况任选:高新技术企业认定证书、科技成果(新产品)鉴定证书、专利证书、获奖证书、技术合同(转让合同、合作合同等)、查新报告、特殊产品生产许可证、临床批文、环保证明等。提交的项目可行性研究报告文本需打印(A4),一式二份(附软盘),每份必须盖章。

可行性报告7

XX省发展改革委:

  你委报来《关于报送国际机场三期扩建工程项目可行性研究报告的请示》(黔发改交通〔20xx〕504号)及有关文件收悉。经研究,现批复如下:

  一、为适应XX地区航空运输快速发展需要,提高机场综合保障能力,促进区域经济社会协调发展,同意建设机场三期扩建工程。

  二、本期工程按20xx年旅客吞吐量3000万人次、货邮吞吐量25万吨、飞机起降量24.3万架次的目标设计。主要建设内容包括:

  (一)机场工程:飞行区等级指标4E,新建1条长4000米、宽45米的近距跑道,双向均设置I类精密进近系统;将现有跑道由3200米向北延长300米达到3500米,主降方向设置III类精密进近系统。新建.5万平方米的航站楼,64个机位的站坪,以及货运、机务维修、航空食品、消防救援及其他辅助生产生活设施,配套建设供电、给排水、供热、供冷、供气等设施。

  (二)空管工程:新建1座塔台和0.9万平方米的业务用房;建设1套场面监视雷达、1套多点定位系统,配套建设航管、通信、气象等设施。

  (三)供油工程:新建4个1万立方米的航油储罐,以及1座航空加油站、1座汽车加油站和机坪加油管线。

  三、XX省机场集团有限公司、民航西南地区空管局、中国航空油料集团公司分别作为机场工程、空管工程、供油工程的项目法人,负责各自项目的组织实施与管理。

  四、项目总投资195.85亿元。其中:

  (一)机场工程投资188.46亿元,资本金占总投资的50%,其中,国家安排中央预算内投资15亿元、民航发展基金33.59亿元;其余资金由你省和XX市安排财政性资金分别承担40.5%、XX省机场集团有限公司安排企业自有资金承担19%。资本金以外投资由XX省机场集团有限公司利用银行贷款解决。

  (二)空管工程投资6亿元,由民航局安排民航发展基金解决。

  (三)供油工程投资1.39亿元,资本金占总投资的.35%,由中国航空油料集团公司安排自有资金投入,资本金以外投资由该公司利用银行贷款解决。

  五、本项目勘察、设计、施工、监理和重要设备材料采购等均采用公开招标方式,招标组织形式为委托招标。

  六、在后续阶段,要重点做好以下工作:

  (一)完善机场集疏运系统规划,强化机场与轨道等其他交通方式的衔接,优化运营组织,便捷换乘体现人性化服务和安全保障要求,充分发挥机场综合交通枢纽作用。

  (二)进一步优化航站楼方案,加强新老航站楼衔接,完善机场交通系统设计,提高机场运行效率。完善不停航施工保障方案,确保工程实施阶段机场安全运行。

  (三)进一步优化完善飞行程序,抓紧实施场外导航台站工程,以满足两条跑道仪表飞行程序和区域导航程序运行需要,实现进离场航线完全分离。

  (四)督促落实各项风险防范化解措施,妥善处理征地拆迁、噪声影响等问题,切实维护群众合法权益。

  (五)加强机场周边地区的规划控制,保护好净空、电磁环境,同步建设场外公用配套设施。

  国家发展改革委

  20xx年7月29日

可行性报告8

  鹅是草食家禽,具有生长快,觅食强,耐粗饲,耗精料少和抗病力强等特点。养鹅投资少,效益高,是农民脱贫致富的好项目。

  现将其饲养管理技术介绍如下:

  一、雏鹅的饲养管理,雏鹅体质娇嫩,适应外界环境的能力较差,必须精心管理,科学饲养。育雏室要保持合适的`温度,最初一周不得低于28℃,以后每周下降1—2℃。雏鹅在出壳24小时内毛干能独立行走时,应及时饮水开食,但须做到“先饮水,后开食”。供给雏鹅的饮水必须清洁卫生,温度适宜20℃左右。第1天饮用5浓度的白糖水,可提高雏鹅成活率。雏鹅开食的饲料可用2份切细的青草或菜叶加1份碎米,碾碎泡软的稻谷、玉米或煮至7—8成熟的米饭均可,混合均匀,而后将混合好的饲料撒在浅食盘或塑料布上。供给雏鹅的日粮,5—10日龄可用20—30的米饭或混合精料加70—80的青草或菜叶,2—3的谷粉、0.5的贝壳粉和0.3的食盐,11—20日龄,精料与青料搭配比调整到1:4—8:21—30日龄可调整到1:9—12。1—10日龄每天喂8—10次,11—30日龄每天喂5—6次。雏鹅消化道短,生长发育快,夜间需加喂“夜食”。一般15日龄前每天加喂2顿夜食,15日龄后每天加喂1顿夜食。

  雏鹅1周龄后可选风和日暖的天气开始短途放牧,放牧时间分2次,分别安排在上午和下午。每次放牧时间开始不宜过长,约控制在

  0.5—1小时,以后随日龄增长而适当延长放牧时间。阴雨天应停止放牧。雏鹅在15日龄前后可开始饮水,每次饮水时间约15秒。

  二、中鹅的饲养管理 ,雏鹅养到1月龄左右即进入中鹅阶段。中鹅消化器官发育完善,消化能力增强,应以放牧饲养为主。放牧时以200—300羽一群为宜,鹅群过大,容易造成鹅只采食不均,影响鹅群整齐度。放牧时应让鹅慢慢采食,不能乱赶乱追,防止踏残跌伤和采食不好。放牧时间以每天9小时左右为宜,上午5—6小时,下午3—4小时。夏季天气炎热,中午阳光直射,不可整天放牧。一般清晨出牧,上午10:00左右收牧,中午进行补饲,下午15:00以后再放牧,傍晚时收牧。

  有水源的地方要合理安排饮水时间。每次应让鹅吃饱后,才能让其饮水。一般让鹅饮到食道膨胀到喉头下方才能饮饱,最好每天上午饮2次,下午饮3次。每次饮水时间0.5小时左右,上岸休息30—60秒后继续放牧。

可行性报告9

  一、方案概述

  五台县陈家庄乡地处五台东南角,总面积286平方公里,占全县总面积的十分之一。平均海拔700米,是适合各种农作物生长和干果种植的最佳区域。这里的人文资源、区位优势和产业特色非常明显。

  陈家庄土特产开发有限公司正是依托当地传统土特产种植基地和五龙池风景区旅游资源开发两大优势,全面提升陈家庄地区核桃、花椒、杏、柿子、土鸡、牛羊肉等的知名度和销售市场,对其进行包装、加工,并注册商标,推向市场。建设土特产品开发生产基地,整合优势资源,延伸产业链条,既是推进五台县农业现代化、加快“一村一品”,提高农民收入的有效途径,又是作为一名大学生村干部带领群众创业致富的很好门路,

  二、市场分析

  市场现状:五台凭借五台山旅游优势,土特产品开发步伐逐渐加快,但是规模效应仍然没有充分显现,这是转型跨越时期加速发展的关键所在。五台山“申遗”成功,游客数量明显增加,对土特产品的需求也在不断增长,土特产品的深加工和产业化迫在眉睫。

  竞争分析:五台现在主要有五台山特产、陈家庄特产、灵境特产等,而陈家庄核桃依靠得天独厚的优势资源,传统种植加上适宜的生长环境,优势尤为突出。

  三、运作方式

  公司旨在由甲方提供土地和证照手续,由乙方注资,共同开发,共同受益。全乡大学生村干部共同参与管理和经营,强化与村民之间的`沟通关系,形成固定的产业化供应体系。同时带动合作社的发展和农民收入提高。

  四、营销策略

  充分发挥大学生村干部独特身份优势,向外宣传推介公司产品。公司计划主要从事土特产品收购、加工、包装等,在县城租用门面房开设土特产品专营店,并通过电视台、报纸、网络等媒介,重点推介公司品牌和产品,打造具有区位优势的产业化经营体系和知名品牌。同时,公司可以享受当地招商引资优惠政策,附加进行旅游资源的其它开发事项。

  五、管理模式

  公司可以大学生村干部负责管理,也可以由投资方委派专门人员进行管理。核心管理层双方参与,初拟分为财务部、销售部、策划部、市场部等。各部门各负其责、各司其职,共同经营好我们的公司。

  六、财务状况

  财务收支实行“收支两条龙”,对产品进行统一标价、门店记账式销售,对财务支出实行经理负责,并将财务预算收支情况进行公示,确保资金运作安全。

  七、机遇与风险

  公司旨在对陈家庄地区特色土特产品和优势农产品进行开发加工,加工包装设备投资不需太大,市场风险极小。而公司业务在加快农村发展的转型时期,市场前景十分广阔,是难得的机遇期。随着忻阜高速的开通,加上阳五高速公路建成,陈家庄的地理区位优势十分明显,县委、政府把五龙池的开发列为第六届中博会招商引资重点推介项目,对于陈家庄的发展有很大促进作用。陈家庄特产随着五龙池景区建设的推进,经济效益更加凸显。

可行性报告10

  忻州市代县县城拟建某住宅小区共设计11幢小高层住宅楼,开发面积17万平方米,本小区预估混凝土使用量8万立方米;根据当地现行建设工程法律法规及政策性条文,在允许的条件下,我单位拟在本小区投资商品混凝土搅拌站一套,以完成本小区建设所需混凝土的供应(含混凝土的搅拌制作、泵送、运送至施工现场)。为保质保量完成此任务,现将本项目的投资、产值及益情况分析如下:

  一、固定投资

  根据本小区的混凝土用量及业主工期要求,需要投入一座hzs1200型搅拌站,目前市场上一座1200型工程搅拌站售价约120万元。

  建设搅拌站的土建基础(包括罐体基础、水池、场地硬化等),需建设资金25万元左右。

  需配备50型装载机一台,需资金25万元。

  需配备拖式输送泵车两台,需资金100万元左右。

  需建地下电子汽车衡一台,需资金4.5万元左右。

  需建员工宿舍及办公室彩钢房,需资金3万元。

  合计固定投资共需277.5万元左右。按照5年折算完,单方混凝土需折旧费22.2元。

  二、原材料成本

  根据市场调查以本地区的各项原材料价格计算,c30混凝土的'原材料成本约为210元左右。详细的质量、配比情况已咨询过行内人员。

  三、生产费用

  1、车辆运输采用租赁方式,估计平均三年里,每月要租赁两台罐车,需费用1.6万元,共计57.6万元,单方混凝土车辆租赁费为7.2元。

  2、油料费用(包括铲车)需每方7.5元左右(油料包括柴油、机油、润滑油等)。

  3、人工工资每方需要12元左右。生产费用共计每方26.7元。

  四、成本费用合计

  固定投资22.2元+原材料210元+生产费用26.7元=258.9元。

可行性报告11

  随着全球对可再生能源的重视,光伏能源作为一种清洁、稳定、可再生的新型能源,正受到越来越多的关注。为了探索光伏项目的可行性,本文对光伏项目的技术、市场、环境和经济等方面进行了综合分析和评估。

  一、项目介绍

  本项目拟在某城市的一块空地上建设一个光伏电站,总装机容量为100MW。电站采用地面式布局,包括光伏板、逆变器、直流汇流箱、交流配电箱等组件。电站所需的太阳能电池板和电力设备等均从国内领先的供应商购买,项目周期为20年。

  二、技术可行性分析

  光伏发电是利用太阳能光伏电池将太阳能转换为电能的过程。该技术具有环保、低碳、安全等优点,并且因为太阳能是永久的、免费的,可以在任何地方制造电力。通过分析国内光伏产业发展状况和电站建设经验,本项目的'技术可行性较高。

  三、市场可行性分析

  目前,光伏发电在能源市场中的地位越来越重要。光伏电站建设可以实现资源再生利用,降低能源消耗和碳排放,为城市可持续发展做出贡献。此外,国家对于可再生能源的政策支持不断增加,鼓励企业通过购买绿电证书等方式增加清洁能源消费比重。因此,本项目的市场可行性较高。

  四、环境可行性分析

  光伏发电与传统能源相比,减少了对环境的影响和破坏。建设光伏电站不会排放任何有害气体,不污染空气和水源,降低了对生态环境的破坏。本项目拟建在城市周边的空地上,不占用农田和森林资源,对周边生态环境影响小。因此,本项目的环境可行性得到保证。

  五、经济可行性分析

  光伏发电的成本优势和国家对新能源的政策支持,使得光伏电站的经济效益得到保证。本项目采用的光伏电池板和电力设备等采购价格相对较低,而光伏发电的成本随着技术不断提升而不断下降。此外,国家对于可再生能源的补贴和优惠政策,使得企业可以在经济激励下建设光伏电站。本项目预计可在运营前三年内收回投资,实现20年内可观的利润回报。

  六、风险评估

  光伏项目的建设和运营需要面对市场波动、技术风险和政策不确定性等风险。特别是在电站运营过程中,需要做好设备维护,避免出现故障等问题。因此,在项目实施过程中,需要评估这些风险并建立有效的应对措施,以确保项目的顺利实施和运营。

  综上所述,本文对光伏项目进行了可行性分析,从技术、市场、环境和经济等方面对项目进行了评估,并对可能存在的风险进行了评估。在项目实施过程中,需要认真考虑各种因素,制定科学的规划和管理方案,确保项目的高效实现和可持续运营。

可行性报告12

  一、项目名称及项目地址

  项目名称:xxxxxxx

  项目地址:xxxxxxx

  二、项目单位及负责人

  该项目负责人:xxx,该项目总投资320万元,其中基建投资40万元(占地15亩),流动资金20万元,办公和宿舍等其他建设20万元。

  三、项目建设的有利条件和建设意义

  随着开放搞活,肉驴和驴肉的出口量越来越大。改良驴具有体大健壮,易育肥,肉质好,易管理等优良特性。经过本品种选育和肉驴改良,品种质量得到大幅度提高,改良后的杂交一代驴,竟育肥试验,12月龄全体重达300公斤以上,屠宰率达46.7%,净肉率达38.6%,符合肉驴标准,并且其肉质鲜美,营养丰富,市场前景广阔,具有很好的发展潜力。 自然条件优越,饲草、饲料的品种资源丰富,有上千亩农作物秸秆,有发展肉驴的潜力。

  四、可行性研究的主要依据

  1、该项目可行性研究的依据是根据国家关于《农业经营性投资项目管理办法》的有关规定指出的,符合国家产业政策。

  2、资源优化配置的客观需要 提出开发肉驴业的兽药因素是其独特的资源和条件优势。全市具有丰富的饲草、饲料资源,具有发展养驴业得天独厚的资源优势。

  3、农村致富奔小康的需要。 发展肉驴生产是农民致富奔小康的有效途径。养驴风险小,投入少,收益高。由企业带动农户,将会大大提高农民养驴的积极性。养驴还能带动相关产业的发展,既可以拓宽农村地方财税,达到富国强民的目的。

  4、促进生态农业良性循环发展的需要。 从生态学观点看,牧草和农作物秸秆,以技术处理后养驴,通过其生物学功能转化为肉,成为能供人体直接消化的多种氨基酸,与其它利用方式相比,更具合理性和高效性。

  公司简介

  改革开放以来,我国的农业特别是畜牧行业得到快速发展,WTO以后市场格局出现隐性分化,呈现出表面的市场混乱和潜在的食品安全问题,如何理清和看待当前的发展,是目前很多畜牧行业的企业所困惑的问题,也是当前形势下急于突破所遇到的瓶颈。垄断,如同套在众多畜牧企业脖子上的套索。自从中国加入WTO后,国际化就一直在影响着中国企业,特别是现今国际化的深入,竞争态势不断地加剧,中国企业参与国际竞争机会也越来越多,考虑参与国际竞争变成中国企业最重要的课题。当跨国公司带着雄厚的资金,先进的技术与管理,强大的品牌,还有中国引进外资的优惠政策待遇席卷中国时,中国市场不仅变成国际市场,中国企业受到国际化深入竞争态势更加严峻。一些优秀的中国品牌,很不幸的是成为跨国公司并购的对象,当跨国公司完成并购后,并购后优秀的中国品牌就会被打入冷宫,遭到无情的抛弃,这就是跨国公司不断通过国际化深入,蚕食中国企业的生存真相。在跨国公司争先恐后冲进来之时,我们中国企业不仅面临固本扎根国内本土,还需要以新的`姿势冲出去,进一步扩大中国品牌在世界上的影响。这就所谓中国企业面临双管齐下的局面。是进也好,是退也罢,国际化深入趋势,竞争态势的加剧,需要中国企业认真剖析行业本质,来突破跨国公司的"围剿"。 近些年来,我国畜牧业呈现出加快发展势头,截至20xx年,畜牧业产值已占农业总产值的34%,畜牧业发展快的地区,畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。改革开放以来,我国畜牧业生产规模不断扩大,畜产品总量大幅增加,畜产品质量不断提高。特别是近些年来,随着强农惠农政策的实施,畜牧业呈现出加快发展势头,畜牧业生产方式发生积极转变,规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。我国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用,许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业,成为增加农民收入的主要来源,一大批畜牧业优秀品牌不断涌现,为促进现代畜牧业的发展作出了积极贡献。我国畜牧业发展特别是畜产品质量安全监管方面也面临严峻形势和艰巨任务。一些地方畜牧业投入不足,规模化饲养和农户散养支持力度不够,个别生产和畜产品加工还存在不少隐患,影响质量安全的不确定因素依然存在。因此,必须要大力推进现代畜牧业建设,提高产品质量安全水平,加强品牌建设。

  20xx年一季度全国肉驴生产呈现五个特点:

  一是肉驴生产增长势头趋缓。3月末肉驴存栏34.8万头,同比增长7.9%,一季度出栏育肥驴1.82万头,同比增长6.5%,由于去年同期是驴价较高的时候,所以今年第一季度出现增长也比较正常。1月份肉驴存栏环比下降1.4%,2月份肉驴存栏环比下降2.3%,3月份环比增长1.6%,4月份环比增长1.4%,1月份~4月份肉驴生产增长趋于稳定。

  二是肉驴价格持续上升。5月第一周,全国肉驴均价是每千克14.56元,驴肉每千克40.32元,连续14周下降,活驴价格从20xx年5月以来,首次突破每千克40元。

  三是肉驴养殖利润面不断扩大。全国肉驴养殖户平均利润面从1月份的5.8%扩大至4月份的26%。

  四是养殖场(户)补栏意愿不强。据对全国700多个出栏千头以上规模养殖场户的调查,3月份环比下降0.9%。

  在这两年的肉驴行业调整过程中,肉驴养殖规模不断扩大,20xx年比20xx年肉驴养殖规模提高了8个百分点,同时,种驴饲养相对平稳,母驴存栏在下降,质量较低的母驴被淘汰,这对肉驴养殖来说是有利的。

  第一季度饲料生产有四个特点:

  一是饲料总产量下降。第一季度全国饲料总产量约为2530万吨,同比下降6.3%,环比下降15.0%。其中配合饲料同比下降9.1%,环比下降17.0%;浓缩饲料同比增长2.0%,环比下降7.9%,添加剂预混合饲料同比增长9.1%,环比下降7.0%。

  二是猪饲料稳定增长,禽饲料大幅下滑。从品种结构看,猪饲料同比增长7.8%,环比下降9.2%;蛋禽饲料同比下降20.4%,环比下降16.0%;肉禽饲料同比下降10.1%,环比下降13%;水产饲料同比增长2.2%,环比下降40%;反刍饲料同比下降50.0%,环比下降26%;其他饲料同比下降8.3%,环比下降52%。

  三是饲料原料价格明显回落。国内主要饲料原料除蛋氨酸外,大多数原料价格下降,平均下降幅度为12.5%。

  四是不同规模企业两极分化悬殊。大型饲料企业产量不断扩大,而中小企业产量下滑严重,月产量万吨以下的中小企业产量同比下降15%,这两种两极分化的现象,使大企业更强,小企业逐步退出市场,有利于行业的规范发展。

  本研究咨询在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家农业部、中国畜牧业协会、中国畜牧兽医学会、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据。报告对我国以及世界畜牧市场运行情况进行了研究分析,并详细论述了领先企业运行情况。通过翔实的数据和充分的论述,从产业层面上剖析产业现状特点,针对产业的供需矛盾阐述了畜牧产业发展的主要问题和影响因素,从多个角度揭示了中国畜牧产业结构与竞争格局。在此基础上对中国畜牧行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证,全面展示畜牧市场现状,揭示畜牧行业的市场潜在需求与潜在机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

可行性报告13

  前言

  汽车零部件厂产业是汽车工业的基础性产业,离开了零部件产业的发展,汽车产业的发展只能是空中楼阁,而离开了汽车产业的发展,零部件产业则成为无水之鱼,十堰汽配城作为十堰汽车产业的重要做成部分,汽配城的发展不仅会带动汽车零部件的产业的发展,而且,对十堰的经济具有重要的拉动作用,本次的调查,我们主要是对汽配城的经营业户的经营规模进行了调查以及其中存在的主要困难和问题进行了分析。

  经营规模以及模式:

  通过调查我们发现注册资本500万以上的业户比例为12.5%,50~500万的16%,50万一下的占77.5%,50㎡及以下的业户占37%,50㎡-100㎡的业户占33%,100㎡以上的占30% 3人及3人以下的业户有占40%,3-7人的业户占38%,7人以上的业户占22%从汽配城的业主的经营规模来看,大中小规模大约各占三分之一,从他们的资金实力来看绝大多数都还属于小规模。调查商户中属于工贸一体化的商家占三分之一,属于纯贸易的商户占三分之二。从调查的结果来看,汽配城的经营业户中纯贸易的.还是占大多数,自己没有成产能力,只能靠买卖来赚取中间的差价,对于市场风险的抵抗能力较之工贸一体化模式的商户要差很多,另外我们还发现往往纯贸易的业户规模较小,无论是经营面积,员工人数,学历层次还是注册资本都较工贸一体化模式有所不及,另外工贸一体化模式经营的业主,门面和室内装修都很好,大部分都有独立的仓库,统一的装修整齐的陈列,是这种的特点之一营销方式:在被调查的商户中,做了户外广告的占五分之一,有媒体广告宣传的占百分之三,有市场业务推广的占五分之二,无任何营销的占三分之一,目前汽配城的商户中很多商户并不注重营销这一块,基本都是靠资本实力雄厚的业户带动,一般都是等待客户上门处于一种被动经营的模式,另外一部分还是靠老客户来维持,并未主动的开发新客户,二而面积较大的商户在营销方面做的较好,他们不仅有广告的营销手段,还没有专门的营销部门,有专门的营销人员做市场推广。

  销售业绩:

  近三年来销售业绩呈上升趋势、趋于平稳的、趋于下降的商户各占三分之一,主要是经营面积较大,人员人数较多的业户经营业绩较好,基本可以保持稳定甚至增长,规模小的业绩普遍呈下降的趋势,这与他们的软硬件设施不无关系,至少市场营销这一块是不够的;另外这一部分的业户基本上只是单纯的贸易型商户,不从事生产活动在目前这种市场透明化程度较高的情况下,利润是很难得到保障的。既生产有销售的商户业绩下降的只是少数,大部分都是趋于稳定和上升。

  综上所述,我们可以看到在影响业户业绩的各种因素中,那些大规模的业户是做得最好的,大规模业户往往比较重视营销,客户关系管理和开发新客户,他们往往更能掌握主动权,在竞争中更能把握主动权,在竞争中更能把握商机,所以这部分商户的业绩普遍处于上升的态势;其次,那些规模中等的商家,他们拥有固定的客户和多年打下的基础,但主动开发市场这方面做的不够,营销这方面虽然有但效果并不理想,所以这部分商户的业绩基本处于平稳的态势;而规模较小的商户,不足之处就很多,硬件设施方面不足时显而易见的,经营环境较差,固定的客户也很少,质量和售后方面保障还存在问题,营销这方面也不用说,还是处于一种等到上门的被动经营之中,所以他们的业绩基本上是呈下降的趋势。

  存在问题

  1.整个汽配市场供大于求,据资料显示,目前全国汽配城投资热已达到高潮整个汽配城市场呈饱和状态,各知名汽配生产厂家在全国各地都没有办事处和代理,供应量远大于需求量,纯贸易型的汽配商户的利润也是一降再降,目前仅为3%左右,而各经销商为了保住市场留住客户,不得已打起价格战,造成恶性竞争局面

  2.税费上涨,小规模商户负担不起

  3.市场内部竞争激烈

  4.品牌意识薄弱

  建议与小结

  由于在汽配城小规模的商户还有很多,很多资源很分散,对整个汽配行业来说浪费了很多资源,应该重新整治市场,集中经营,对整个市场做一个规划,要有意识地创立自己的品牌,在整个调研过程中,我们看到了市场存在的一些问题,但更多的是看到了市场存在的优势,经过多年的发展,随着老市场规模的逐步扩大、市场服务功能的日趋完善,以及东风公司的组织体系、采购方式等的转变,多年来其与十堰汽配行业的相互依存的东风商用车公司还扎根在十堰,这就表明汽配行业的优势地位仍然存在。整体的规划和品牌的发展将成就十堰汽配行业的下一个辉煌。

可行性报告14

  (一)申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码;

  申请单位名称:**大**诊所

  法人代表:周燕芬 女 中西医结合本科学历

  身份证号:520203197702080222

  医院现址:**市**区大**路 诊所面积260平方米

  (二)所在地区的人口、经济和社会发展等概况;

  所在辖区人口约5万余人,经济发展良好,社会治安稳定。

  (三)所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率;

  由于辖区内没有规模较大,发展较为成熟医疗机构,故现辖区内的人群健康水平发展较为滞后,小病看不好,大病无法看的现象较为突出,其中以感冒发烧和妇科疾病较为常见。

  (四)所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析;

  现辖区内小规模普通诊所两个,口腔诊所一个,规模较小,无法满足辖区居民就近看好病的健康需求。

  (五)拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径;

  拟设的医疗机构名称为“**区大**诊所”,位于**区大**路,诊所面积260平方米,服务于以大**路为中心并向周围辐射的常住和流动人口的就近就医需求。

  (六)拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制;

  本诊所以白天12小时为核心服务时间,夜晚为可选择的需求服务为辅,以妇科和中西医结合科的门诊医疗为主,暂时不设住院床位。

  (七)拟设医疗机构的组织结构、人员配备;

  组织机构:包括职能管理,临床科室和医技辅助科室三位一体服务模式,初期配备管理人员一名,执业医师和职业护士各两名,相关辅助服务科室人员各一名。

  (八)拟设医疗机构的仪器、设备配备;

  配备常规诊查、检查以及检验设备,B超,心电图等必须设备。

  (九)拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响;

  服务半径区域内的其他医疗机构主要是小型个体诊所.我诊所将与周边各医疗机构进行密切的业务联系和技术协作,友好合作,公平竞争,共同为本辖区内居民的健康服务,搞好本辖区内的基本医疗服务.

  (十)拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案;

  按照国家相关部门的标准和要求做好污水、污物以及粪便的处理工作。

  (十一)拟设医疗机构的`通讯、供电、上下水道情况;

  按照国家相关部门的标准和要求做好通讯、供电、上下水道的工作。

  (十二)资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本);

  以三人共同出资30万共同筹划、建设和服务。

  (十三)拟设医疗机构的投资预算;

  总投资三十万,目前已完成投资方案。

  (十四)拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析。

  在取得卫生部门相关许可后着手诊所房屋的装修工作,计划装修一月余后达到能够正常开展基本医疗服务水平的要求,并在实际的工作中不断总结经验并提高各项软硬件的建设标准,逐步提升本诊所的经济效益和社会效益,相信本诊所定会朝着一个良性、健康的方向不断发展和壮大起来。

  **区大**诊所

  20xx年xx月xx日

可行性报告15

  造纸工业是x市的支柱产业之一,具有悠久的历史和较为雄厚的产业基础。1996年以后,国家先后对造纸产业进行了几次大规模的环保治理,在治理整顿中x市大部分造纸企业被关闭,全市的造纸工业也因此走上了衰退的道路。在十年的发展历程中,x市虽然对造纸工业进行了许多转型工作,但效果并不理想,产业的优势地位逐渐被其它地区所替代。因此,强力推进造纸产业转型,实现造纸产业可持续发展和再度崛起,是x市加快经济发展的任务之一。

  一、造纸产业发展情况和经济转型的可行性

  (一)十年来造纸产业发展历程

  回顾造纸产业发展情况,x市十年来造纸产业的发展史是一段在夹缝中生存的历史,是一段区域产业受到不公正待遇的历史,是一段由产业鼎盛迈向产业衰退的历史。x市造纸产业所受到的歧视性待遇突出表现在三个方面:

  一是和其它地区实行的发展政策不一。国家对其它地区实行的是达标排放,对x市实行的是总量控制排放;

  二是对x市下达的cod浓度排放标准远比其它地区严格。如上海市排放标准是300mg/l,而x市的排放标准是90mg/l;

  三是治理的措施不同。全国许多地区是边治理边生产,而x市是先治理达标再恢复生产。

  上述歧视性政策产生的必然结果是鼓励其它地区造纸产业发展,扼杀了x市造纸产业的发展权。在这种政策影响下,x市造纸业出现了很大的衰退。

  一是企业数量大幅减少。x市造纸企业最多时期近300家,十年的环保整治行动中,关闭了大批造纸企业,到20xx年全市剩余造纸企业为148家,并且全部为再生纸企业。20xx年根据上级要求,x市又关闭了50家企业,并对留下的98家企业进行了组合,目前仅剩48家再生纸企业;

  二是产业优势迅速下降。目前全市造纸产量由1996年前后全国12%降到不足2。6%;

  三是造纸产业技术差距越来越大。在造纸产业整治中,一些企业家和产业工人产生了一些复杂的发展心态,许多企业在不公平的政策面前丧失了发展信心,没有勇气对企业进行技术改造,只是被动地应付关闭,导致整个造纸产业技术落伍;

  四是造纸产业的资金、技术和人才大量外流。许多企业家纷纷携带资金和技术到外地承包或创办造纸企业,有一些企业家在本地办的是小企业,到外地却办成了大企业,并且获得了丰厚的利润。

  (二)依靠转型实现再度崛起的可行性

  1、长期的造纸实践积累了丰富的技术和造就了大量的人才。x市造纸业发展历史悠久,据史料记载,在明朝嘉靖年间,大隗双洎河沿岸就开始利用本地自然资源进行手工造纸,随着历史的演绎,x市造纸技术不断发展提高。正是有了这样悠久的造纸传统,也使x市在造纸业中锻炼和培养了一批又一批的熟练技术工人和经营管理人才。

  2、多年来的造纸业发展形成了广泛且稳固的客户群体。

  3、关闭组合后保留下的企业全部是骨干造纸企业。

  4、造纸产业关闭到位后可能会有一些政策上的调整。只要积极争取,环保政策可能从总量控制排放转变为达标排放。

  5、世界及我国纸量需求的增长给x市造纸业发展带来了增长空间。据预测,20xx年前世界纸浆、纸品及纸制品需求年均递增2。5%左右,我国年平均递增6%左右,造纸业具有广阔的发展前景。

  6、我国纸业的高成长性为x市造纸业崛起带来了可能。从行业发展环境分析,我国造纸工业的发展环境比较优越,市场规模大、成长性高。目前我国纸业国际化进程明显加速,突出表现为产品市场国际化,投资国际化和技术装备国际化。中国纸业市场已成为全世界造纸企业争夺的热点。而x市造纸业在国内外曾有较高的知名度,业界又普遍认为造纸业是市场前景看好、利润比较稳定的行业,这为吸引外部投资创造了契机。

  二、目前造纸产业存在的问题

  (一)企业规模小。

  20xx年底全市造纸企业数量为198家,年产量为132万吨,每家企业年平均产量为0。6万吨。20xx年经过关闭组合后造纸企业数量减少到48家,预计全年产量150万吨,虽然规模有所提升,但企业年平均产量仍不超过3万吨,与世界纸业企业平均8万吨的规模相距甚远。

  (二)技术装备落后。

  全市部分企业装备了80年代或90年代中后期设备,多数企业的装备仍停留在国内70年代或更早水平。装备最好的企业(如春光、恒丰)纸机幅宽才达到3。6米,车速最快才达130米/分,装备差的企业还在使用1092、1450、1575和1760等老机型,幅宽不超过2米,车速在20—50米/分之间,而国内造纸企业中装备国际一流的纸机幅宽已经达到4。5—9。7米之间,车速介于600—2200米/分之间。

  (三)生产原料结构不合理。

  全市造纸企业基本是以再生纸为原料,商品浆使用比例不到20%。木浆比重过底,再生纸多次重复使用,导致纸品韧度小,质量低下。

  (四)产品种类少档次低。目前,世界纸张花色品种已达15000多个,全国有600多个,河南省有110个,而x市只有几十种,而且多为低档的瓦楞原纸和挂面纸。低档次产品占全部纸品的70%,中高档纸和纸板的比例不足30%,与全省、全国以及世界平均水平差距较大。

  (五)科技开发能力差。

  仅有个别企业有科技研发队伍,绝大多数企业科技投入少、科技力量薄弱。自主创新能力远远不能适应造纸产业发展的要求。

  (六)污染问题尚未根本解决。

  不少企业治污投入不足,治污设施标准不高,治污成本高,先进治污技术难以推广,离清洁生产的要求有不少差距。

  三、造纸产业转型的指导思想、基本原则、目标和重点

  (一)指导思想

  按照科学发展观的根本要求,以世界市场为导向,以技术进步为核心,以提高行业整体素质和竞争力为目的,运用高新技术和先进适用技术改造企业,实现清洁化生产和可持续发展,用高档次、高质量、低消耗、多样化的产品武装企业,促进造纸企业大型化和现代化,推进造纸产业再度崛起,把x市再次建设成为全国造纸工业基地。

  (二)基本原则

  1、坚持可持续发展原则。按照循环经济(资源—产品—再生资源—产品)的发展模式,突出节水、治污和改善生态环境以及废弃物综合利用,达到低消耗、低污染、高利用率和高循环率,使造纸产业具有持续增长能力和与环境协调发展能力。

  2、坚持技术进步和产业升级原则。强化技术创新,加快技术改造步伐,提高造纸科技含量,使重点企业、重点产品接近或达到国际先进水平。

  3、坚持对外开放原则。加大外资利用力度,加快与国际纸业生产接轨。

  4、坚持政府引导、市场运作原则。在造纸产业转型中,企业是转型的主体,政府发挥导向和调控作用。

  (二)转型方向

  1、资源集约化。由资源粗放型转向资源集约型。

  2、生产清洁化。实施清洁化生产,逐步达到零废水排放。

  3、技术集成化。广泛使用信息、网络、自动化控制等技术,提高技术集成化程度。

  4、产品优质化。产品由数量型向质量型转变,纸制品由单一功能向多功能方向发展。

  5、产业延伸化。围绕造纸业发展相关产业。

  6、经济规模化。以规模增实力,以实力创效益。

  (三)转型目标

  造纸产业转型期为15年。转型的目标是使x市造纸产业达到世界先进水平,使x市再次成为全国造纸生产基地,实现x市造纸业再度崛起。为实现上述目标,转型分三步走:

  到20xx年,造纸业达到全国中等生产技术水平,至少有15家企业实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到5万吨/年,全市纸产品产量由20xx年占全国的2。6%增加到3。5%,中高档纸占纸产品产量40%;

  到20xx年,造纸业达到全国领先生产技术水平,至少有35家企业实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到6。5万吨/年,全市纸产品产量达到全国5%,中高档纸占纸产品产量60%;

  到20xx年,造纸业达到世界一流生产技术水平,企业普遍实现生产过程自动化控制,企业平均规模提高到8万吨/年,全市纸产品产量达到全国7%,中高档纸占纸产品产量80%。

  (四)转型重点

  1、政策转型。争取上级环保部门转变x市造纸产业政策,使环保政策由总量控制排放转变为达标排放。

  2、生产设备转型。加快关键生产设备升级换代,推进生产过程自动化。

  造纸机械方面,分期分批推广幅宽4m以上、车速600m/min以上的宽幅、高速、高效、低耗能造纸机,在20xx年前淘汰车速在100m/min以下,幅宽小于1760mm的文化纸机、幅宽小于2400mm纸板机。检测、控制和管理系统方面,应用先进、可靠的在线检测仪表、数字控制电气传动装置和计算机控制系统等基本部件。在废纸处理和环保设备方面,使用先进、高效的处理设备。

  3、生产技术转型。

  生产技术创新要体现高起点和前瞻性,加快淘汰落后工艺技术,积极采用先进生产工艺技术,促进新产品开发和老产品更新换代,实现产品高技术含量、高质量、高附加值。

  技术人才方面,促进造纸行业全员职工素质提高,培养和造就一批高级技术和管理人才。

  制浆方面,虽然目前x市经没有制浆企业,但随着造纸业再度崛起,发展制浆业仍然是重要选择。今后上制浆项目要采用高强度、高得率、低污染以至无污染的制浆生产技术(如使用以过氧化氢为主的无氯漂白技术或者氧化清洁制浆工艺)。

  造纸方面,应用低定量、高质量、低消耗、高效率的生产技术和先进清洁生产工艺(如运用新原料、新浆种、化学助剂、胶料、填料、涂料等,采用废纸处理、纤维回收、节约用水和防治污染、保护环境的适用技术)。

  节能降耗和环保方面,加快使用热电联供技术、煤制气技术、水循环利用技术、联片治污生化处理技术等。

  4、产品结构转型。

  产品结构转型要从增加市场有效供给、适应多元化需求出发,由生产中低档纸转变到生产中高档纸,纸及纸板产品突出向高质量、高档次、高效益、多品种方面发展。大宗产品注重提高质量和档次,特色产品注重增加新品种。鼓励发展四大类产品。

  文化用纸重点发展胶印新闻纸、低定量涂布纸、铜版纸、高档胶版纸、静电复印纸、电脑打印纸、无碳复写纸、特种纸及纸板等;

  包装用纸重点发展各类低定量、高强度的包装用纸和纸板,蜂窝纸板专用原纸及其他配套纸板,折叠纸等;

  生活用纸重点发展中高档卫生纸、餐巾纸及一次性餐具等,并且使产品向高附加值转变(例如高级文化用纸、薄膜涂布胶印纸、液体食品包装纸板、细瓦楞纸等);

  特种用纸和纸板类重点发展各种复合纸和纸板、特殊用途的加工纸和纸板。

  壮大现有的六类主导产品(白板纸、瓦楞纸、涂布纸、箱板纸、果袋纸、印花纸)规模,a级纸强质量、增优势,b级、c级纸向a级产品提升。限制质量低劣、市场滞销产品的发展。

  5、拉长造纸产业链条。围绕造纸产业向两边拉长产业链条,着重发展一体化的公用工程、一体化的基础设施、一体化的物流配送体系。

  发展造纸制浆业。围绕x市造纸企业原料需求,建设高强度、高得率、低污染、较大规模制浆企业。制浆项目首选目标是年产20万吨以上,最低目标是年产10万吨。20xx年前建设2家年产10万吨以上规模的无污染秸杆丝制浆项目。

  发展造纸机械业。以现有造纸机械企业为依托,开发生产备料、蒸煮、洗浆、筛选、漂白、打浆、配料、供浆、碱回收、在线检测、控制和管理等方面具有国际先进水平的新设备,并形成一定的生产能力。

  发展造纸化工业。生产以制浆化学品、造纸添加剂、涂布加工用助剂为主的造纸化学品。

  发展造纸环保业。根据企业布局,建设联接造纸企业又独立于造纸企业的专业从事污水处理的企业,提高污水治理水平。20xx年前建设1座日处理10—15万吨的大型污水处理厂。

  发展造纸能源供应业。建设热电联供项目,集中对造纸企业供电、供热、供汽,降低造纸成本。20xx年前建设1座2x20万千瓦热电联产项目。

  发展造纸信息、技术服务业。

  6、调整企业组织结构。要以企业为主体,提高核心竞争力为目标,壮大企业规模。

  重点提高单机和单条生产线的规模。到20xx年,企业最小规模:造纸企业年产5万吨,特种纸及纸板企业年产1万吨,制浆企业年产纸浆10万吨。推进大型企业集团化,中小型企业特色化,企业经济类型多元化。鼓励企业自由组合,联合生产,循环利用废水,集中治污。通过企业自由组合,联产协作,做强骨干企业,做大优势企业,做精高新技术企业,使企业组织结构和规模结构逐步趋于合理。

  7、调整企业布局。根据企业分布状况,规划大隗—苟堂造纸工业区,力求造纸资源配置及利用最优。今后造纸业及造纸关联业发展上新原则上在造纸工业区内建设。

  8、推进关闭企业转型。在治理整顿中关闭的`造纸企业,以发挥在造纸技术、资金、市场等方面的优势为主,参与现有造纸企业改造和生产。条件不具备的,根据市场导向,利用原有的场地、资金发展其它产业,用新的产业替代造纸产业。

  四、主要工作措施

  (一)解放思想,转变观念,确保造纸产业顺利转型。全市各级干部、造纸工业战线的企业家和广大职工要解放思想,充分认识全市造纸业关闭到位后带来的暂新发展机遇,用观念的更新带动体制创新、机制创新和科技创新,克服消极被动发展观念,以经济全球化的视野,以创新的意识,以顽强拼搏的精神,积极推进造纸产业实现经济转型。

  (二)组织和引导造纸企业量身定做转型方案。造纸企业制定的转型方案要起点高、科技含量高、附加值高,坚持每年迈一步,步步都扎实,最终完成质的转变。

  (三)加强科研开发和人才培养,增强造纸工业发展后劲。引导造纸工业企业与科研院所、高等院校合作开展重点造纸技术的研究开发;鼓励科研院所、高等院校在企业中进行技术推广活动,积极为企业解决生产和技术难题;广泛开展国际合作与交流,防止低水平生产研究。大力开展造纸人才,通过培训培育高层次的管理、技术人才和高水平的部门管理人员及技术工人,造就一支的高级管理人员和员工队伍。吸收造纸专业高校毕业生、采用高薪聘任等办法引进省外和国外造纸行业的优秀管理人才和技术人才,同时营造供人才发挥才能的工作环境。各级政府和有关部门在造纸企业所需人才的调入、职称晋升、教育培训等方面实行政策倾斜,引导企业建立激励约束机制,实现人力资源的市场化管理。

  (四)拓展融资渠道,充分利用国内外资源。要有效利用外资,积极扩大利用国内资本,千方百计激活全市民间资本,不断拓宽造纸产业经济转型资金来源渠道。鼓励外资、民间资金以资金或设备等形式参与造纸企业转型。建立造纸产业转型项目储备库,利用互联网和其它媒体定期向国内外公布,吸引投资者参与转型。加大行业扶持力度,贯彻造纸产品发展导向目录,对鼓励发展的重点项目和重点产品优先给予财政贴息支持。拓宽废纸和木浆流通渠道,协调造纸企业探索与国内外供应商建立稳定的废纸和纸浆进口合作关系。

  (五)坚持加快转型与保护环境并重方针,促进可持续发展。在造纸工业转型过程中,要继续加大污染防治力度,使环境保护模式要由“末端治理”向“预防为主和源头控制”为主的清洁生产转变。通过实施严格的达标排放制度,降低造纸工业用水,减少污染物的排放。大力发展循环经济,提高废物、废渣的综合利用水平。对利用制糖废渣、废棉等生产的造纸原料、纸浆废液生产的产品、利用废纸为主要原料生产的各类纸张、纸板以及利用木竹采伐、边角余料、次小薪材等加工纸浆、纸和纸板等的企业,落实国家有关税收优惠政策。对污水的回收利用率高的企业,实行以奖代补政策。

  (六)成立造纸协会,发挥协会的协调、服务、监督功能。充分发挥协会在参与行业规划、行业管理、项目评估、技术咨询、反倾销与应诉、标准制定、市场监督、人才培训等方面的作用,引导全市造纸工业健康发展,使之为政府决策和企业经营提供信息和服务,成为沟通政府与企业的桥梁和纽带。

【可行性报告】相关文章:

可行性项目可行性报告12-13

可行性报告03-07

可行性报告11-23

酒店可行性报告07-28

项目可行性报告11-03

企业可行性报告04-15

什么是可行性报告04-23

合作可行性报告05-16

可行性分析报告02-28