审计师考试备考例题

时间:2024-12-17 16:30:08 雪桃 试题 我要投稿
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审计师考试备考例题

  在日常学习和工作生活中,我们都不可避免地要接触到考试题,借助考试题可以更好地检查参考者的学习能力和其它能力。什么样的考试题才能有效帮助到我们呢?以下是小编收集整理的审计师考试备考例题,欢迎阅读与收藏。

审计师考试备考例题

  审计师考试备考例题 1

  1.审计职能是审计行为本身固有的、体现审计本质属性的内在功能。它是不以人们意志为转移的客观存在。审计的基本职能是:

  A.经济监督职能

  B.经济鉴证职能

  C.经济评价职能

  D.经济审计职能

  2.审计机构对被审计单位实施初次审计以后的各年度所进行的历次审计是:

  A.初次审计

  B.继续审计

  C.后续审计

  D.定期审计

  3.审计机关依法对国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支,国有金融机构和企事业组织的财 收支,以及其他依法应当接受审计的财政财务收支的项目审计权限的分工,其属于:

  A.国家审计机关的职责

  B.社会审计机关的管辖范围

  C.内部审计机关的管辖范围

  D.国家审计机关的管辖范围

  4.根据《审计机关审计复议的规定》,审计复议机关作出审计复议决定的'时限为自受理审计复议申请之日起:

  A.30日内

  B.45日内

  C.60日内

  D.120日内

  5.审计人员通过现场监督被审计单位对各种实物资产及现金、有价证券的盘点,并进行适当抽查而取得审计证据的方法为:

  A.查询及函证

  B.观察

  C.监盘

  D.分析性复核

  6.下列有关审计目标的表述中,正确的是:

  A.在审计过程中。审计人员应紧紧围绕具体审计目标来收集所需的证据

  B.审计目标在不同的历史时期是相同的

  C.审计目标体系包括审计总目标和审计报告两个层次

  D.审计总目标由审计具体目标组成

  7.审计人员通过对被审计单位内部控制的调查和描述,来测试其控制环节和措施是否符合理想的控制模式,并以此作为对内部控制初评的依据,其属于:

  A.符合性测试

  B.制度基础审计

  C.穿行测试

  D.健全性测试

  8.审计机构及其审计人员在项目审计中自始至终必须遵循的工作步骤和操作规程,称为:

  A.审计目标

  B.审计测试

  C.审计程序

  D.审计步骤

  9.审计机关在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的、具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录,其属于:

  A.审计证据

  B.审计档案

  C.审计报告

  D.审计工作底稿

  10.注册会计师在对许多重要项目无法实施必要的审计程序。或者无法获取必要的审计证据。从而无法就会计报表的整体作出评价时。应出具的审计意见类型是:

  A.无法表示意见

  B.保留意见

  C.否定意见

  D.增加说明段的无保留意见

  审计师考试备考例题 2

  单选题

  1、审计人员在审计实施阶段所编制的与涉及事项有关的工作记录是:( )。

  A.审计证据 B.审计标准 C.审计工作底稿 D.审计方案

  【答案】 C

  2、下列各项中,属于管理类审计工作底稿的是:( )。

  A.内部控制调查表 B.审计工作方案

  C.现金盘点表 D.被审计单位基本情况表

  【答案】 B

  3、审计人员对被审计单位的有形资产进行监盘,可以查明这些有形资产:( )。

  A.是否真实存在 B.是否归被审计单位所有

  C.计价是否正确 D.是否存在被抵押的情况

  【答案】 A

  4、某企业编制第四季度的直接材料消耗与采购预算,预计季初,材料存量为500千克,季度生产需用量为2500千克,预计期末存量为300千克,材料采购单价为10元,若材料采购货款有40%当期付清,另外60%在下季度付清,则该企业预计资产负债表末“应付账款”项目为:( )。

  A.1080元 B.13800元 C.23000元 D.1620元

  【答案】 B

  5、下列工作中,属于审计准备阶段的是:( )。

  A.对内部控制进行符合性测试

  B.对账户余额进行实质性测试

  C.对会计报表总体合理性进行分析性复核

  D.对内部控制进行调查了解

  【答案】 D

  6、下列关于审计工作底稿作用的`说法中,错误的是:( )。

  A.审计工作底稿是控制审计质量的手段

  B.审计工作底稿是明确审计人员责任的依据

  C.审计工作底稿是作出审计决定的依据

  D.审计工作底稿不能作为行政诉讼的佐证资料

  【答案】 D

  7、审计人员通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系,对财务信息作出评价的方法是:( )。

  A.分析性复核 B.计算 C.函证 D.检查

  【答案】 A

  8、从审计风险管理角度来看,下列因素中,可能导致不可控风险的是:( )。

  A.审计人员素质

  B.被审计单位内控制度

  C.审计方法

  D.审计机构管理水平

  【答案】 B

  9、对每个客户建立应收账款明细账的控制措施属于:( )。

  A.职责分工控制

  B.业务授权控制

  C.实物控制

  D.凭证与记录控制

  【答案】 D

  10、审计人员对销售退回进行审计时,将“营业收入明细账”、“营业成本明细账”和“产成品明细账”进行核对,其目的是:( )。

  A.检查不相容职责是否分离

  B.审查销售退回的合理性

  C.证实营业收入的真实性

  D.审查销售退回账务处理的正确性

  【答案】 D

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