退税的申请书

时间:2024-11-05 11:41:22 海洁 退税申请书 我要投稿

退税的申请书(通用20篇)

  在经济飞速发展、人们往来越来越密切的今天,用到申请书的地方很多,申请书不同于其他书信,是一种专用书信。那么写申请书真的很难吗?下面是小编整理的退税的申请书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

退税的申请书(通用20篇)

  退税的申请书 1

____税务局

  我单位20____年度应纳企业所得税____元,已纳企业所得税____元,应退预缴的所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。

  特此声明。

  __有限公司


  ____年____月____日

  退税的`申请书 2

____税务局:

  我公司属于______企业,根据财税______号文件,我公司贴合退税要求,______年实际缴纳所得税共计______元,应退所得税______元,特申请退税。

  申请人:______

  _____年_____月_____日

  退税的申请书 3

金昌市国税局:

  20__年9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款Y3200元,现申请退税。

  请给予批复!

  纳税识别号:620301___768

  纳税编码号:620_____00092

  开户行名称:建设银行股份有限公司金昌新华东路支行

  开户行收款帐号:_____________

  申请退款金额:Y3200元

  税款所属期:20__年9月

  申请单位:金昌市圣鑫汽车销售有限公司

  ___年____月____日

  退税的申请书 4

____国税局:

  我公司是_____________(基本情况)。根据___规定,我公司为免税企业。

  _月份,我公司销售收入__元(企业经营状况。)由于__原因,被扣缴增值税__元。

  根据__规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。

  特此报告,请核准!

此致

敬礼!

  申请人:

  __年__月__日

  退税的申请书 5

__税务局:

  我公司为__(类型)企业,__年度年终汇算中,弥补__年度亏损_元后,全年应缴所得税额_元,已预缴了_元,多缴_元,现申请退税。

  以上妥否,请批示。

  申请人:____单位

  20__年_月_日

  退税的申请书 6

__税务局:

  公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:____,纳税人识别码为:_____。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20__]52号)及(国家税务总局公告20__年49号)的`文件精神,从20__年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司____年_月和_月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳____年_月和_。特此申请。

  申请公司:___

  日期:20__年_月__日

  退税的申请书 7

____市____区国税局:

  兹有________有限公司,税号:____________。20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。

  根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。

  望批准!

  申请人:________有限公司

  日期:20____年____月____日

  退税的申请书 8

金昌市国税局:

  20__年9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款3200元,现申请退税。

  请给予批复!

  纳税识别号:

  纳税编码号:

  开户行名称:

  开户行收款帐号:

  申请退款金额:3200元

  税款所属期:20__年9月

  申请单位:

  日期:

  退税的申请书 9

  东城区国税二所:

  本企业20__年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:22245.89元,20__年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的'亏损额为:156659.01元,本企业20__年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。( 20__年度未弥补亏损额为:156659.01元, 20__年度45564.44元)

  本企业20__年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

  经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。

  __有限责任公司  

___年____月____日

  退税的申请书 10

_市__区__税务局:

  经我司“__有限公司”决定,对于20__年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20__年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!

此致

敬礼!

申请人:

  __年__月__日

  退税的'申请书 11

____国税局:

  我公司是_____________(基本情况)。

  根据___规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元。

  根据__规定,先想贵局申请退税。

  特此报告,请审批!

  __________公司(公章)

  _年_月_日

  退税的'申请书 12

_______税局:

  20____年____月____日,因操作失误,我公司将____月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为________元,税款于20____年____月____日缴入________市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局帮助办理。

此致

敬礼!

申请人:

  __年__月__日

  退税的'申请书 13

地税局领导:

  ______年___月___日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

  为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

  由于______经开区国税局在______年___月___日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

  因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

  敬请贵局解决支持并批准为盼!

  申请人:

 ___年____月____日

  退税的.申请书 14

连云港地税局:

  _月_日,因操作失误,我公司将_月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为__元,税款于_月_日缴入连云港市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的`__元税款予以退回。望贵局协助办理。

  __公司

 ___年____月____日

  退税的申请书 15

___区税务局:

  20__年某月,我公司向贵局申报并上缴20__年度、20__年度房产税、土地税__元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税__元;多交土地税__元;

  现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回,望贵局协助办理。

  申请公司:____公司

  20__年__月__日

  退税的申请书 16

____税务局:

  我是被拆迁户________公司职工______,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在______,面积______㎡,住房一套。我现购买了________室,住房一套,用于居住,房产面积______㎡,购买价______元,并已依法缴纳契税______元。税票号:______号。根据昆地税发______号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(______地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。

  特此申请

申请人:______

  _____年_____月_____日

  退税的申请书 17

___税局:

  因6月7日在申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为1月01日至12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:___________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

  在6月8日直接(上门)申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

  税务登记类型:私营合伙企业

  开户行:__银行

  银行账号:_____

  特此说明!

此致

敬礼

  申请公司:___

  ___年____月____日

  退税的申请书 18

____税局:

  本公司______(纳税编码:____)因20__年6月7日在申报税款所属期为20__年1月01日至20__年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20__年1月01日至20__年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:________)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

  在20__年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20__年1月01日至20__年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业,开户行:________银行,银行账号:____

  特此说明!

  ___单位名字

  ____年_月__日

  退税的申请书 19

__税务局:

  我公司为__(类型)企业,__年度年终汇算中,弥补__年度亏损__元后,全年应缴所得税额__元,已预缴了__元,多缴__元,现申请退税。

  以上妥否,请批示。

  申请人:__单位

  __年__月__日

  退税的申请书 20

__国家税务局进出口税收管理分局(处):

  我单位下列出口货物(见所附明细表)因_____原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的'通知》(国税发[20__]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20__]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20__]68号)的有关规定,申请延期至20__年_月_日之前申报,请予批准。

  企业(公章)

  申请日期:20__年_月__日

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