退税申请书

时间:2023-05-04 19:14:57 退税申请书 我要投稿

退税申请书模板11篇

  在经济飞速发展、人们往来越来越密切的今天,我们会使用上申请书,我们在写申请书的时候需要注意问题。来参考自己需要的申请书吧!以下是小编为大家整理的退税申请书模板,希望能够帮助到大家。

退税申请书模板11篇

退税申请书模板1

xx税局:

  20xx年xx月xx日,因操作失误,我公司将xx月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为xxxx元,税款于20xx年xx月xx日缴入xxxx市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。

  xxx公司

  20xx年xx月xx日

退税申请书模板2

  ______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

  我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________________________

  ___________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的.通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

  附:出口退税延期申报明细表

  企业(公章)

  年 月 日

  以下由主管退税机关填列

  经办人意见:

  ( )不同意。

  ( )同意延期

  至______年____月____日之前申报。

  经办人签名:

  20xx年xx月xx日

  领导审批意见:

  20xx年xx月xx日

退税申请书模板3

我公司成立于xx年xx月,xx年xx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:xx,法定代表人:xx财,注册资本xx万元,xx,登记注册类型:xx公司,经营范围:xx齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  公司于xx年xx月xx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:xx,进出口企业代码:xx,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:xx。贵局于xx年xx月xx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

  我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的'申报。

  我公司xx年xx月xx日发生第一笔出口业务,出口金额xx美元,人民币xx元。xx年累计出口xx美元,人民币xx元。(详见附表)

  因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

  xxxxxx有限公司

  xx年xx月xx日

退税申请书模板4

xx国家税务局进出口税收管理分局(处):

  我单位下列出口货物(见所附明细表)因xxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的'通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至20xx年x月x日之前申报,请予批准。

  企业:xxx(公章)

  申请日期:20xx年X月xx日

退税申请书模板5

xxx_税局:

  x年xx月xx日,因操作失误,我公司将xx月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为xxxx元,税款于x年xx月xx日缴入xxxx市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。

  xxxxxx公司

  x年xx月xx日

退税申请书模板6

xx税局:

  本公司xxxxx(纳税编码:xxxxxxxx)因6月7日在申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为1月01日至12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxxxxxxx)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

  在6月8日直接(上门)申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

  税务登记类型:私营合伙企业

  开户行:xx银行

  银行账号:xxxxxxxx

  特此说明!

  申请公司:xx

  日期:x月x日

退税申请书模板7

地税局领导:

  1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

  为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

  由于贵阳经开区国税局在4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

  因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的.2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

  敬请贵局解决支持并批准为盼!

  申请公司:xx

  申请日期:x月x日

退税申请书模板8

尊敬的领导:

  我公司成立于年月日,实际经营范围为,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一 般纳税人,有 效期从年月日起。

  我公司年月的全部销售收入为元,其 中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其 中应税销售收入为元,缴纳增值税为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其 中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份。我公司年月至月专用发票月平均使用量为份。(注:此段填写前三个月的'增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有 关内容填写)

  目前贵局批准我公司每月领购次开票金额万元税控专用发票,每次份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购份开票金额万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清晰,内容必须真实具体)

  申请增购增值税专用发票需报送资料

  1.[增值税专用发票票种核定申请审批表](一 式三份,注:开票限额一 千万元及以上的企业一 式四份);

  2.书面申请(一 式二份,注:开票限额一 千万元及以上的企业一 式三份);

  3.税务登记证副本复印件(一 式二份,上需加盖一 般纳税人/辅导期一 般纳税人资格印章――流转税科负责);

  4.营业执照副本复印件(一 式二份);

  5.销售合同(协议)复印件(一 式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一 般纳税人签定的有 效合同,要求双方盖章清晰,合同项目填写齐全);

  6.购票人身份证复印件(一 式二份);

  7.增值税一 般纳税人资格认定批复复印件(一 式二份);

  8.增值税一 般纳税人资格证书复印件(一 式二份,要求每页复印,辅导期一 般纳税人除外);

  9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表 增值税专用发票明细表(一 式二份);

  10.税务机关要求附送的其他资料。

  以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章

  (以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)

  申请单位:x文库20xx年x9月30日

退税申请书模板9

国家税务局:

  我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企业所得税汇算清缴,20xx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;20xx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;20xx年度多缴纳企业所得税额元;20xx年度应退企业所得税额元。

  根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发第十一条预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。之规定,我公司申请退税x元。

  特此申请,请贵局审核予以退税。 附送资料:

  1、20xx年度企业所得税申报表

  2、20xx年一至四季度预缴企业所得税缴款书

xxx有限公司

  20xx年xx月xx日

退税申请书模板10

xxx税局:

  本公司xxxxxxxxxx(纳税编码:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

  税务登记类型:私营合伙企业

  开户行:xxxx银行

  银行账号:xxxxx

  特此说明!

  申请公司:xxx

  日期:20xx年x月xx日

退税申请书模板11

xx税局:

  因6月7日在申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为1月01日至12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxx)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

  在6月8日直接(上门)申报税款所属期为1月01日至12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

  税务登记类型:私营合伙企业

  开户行:x银行

  银行账号:xxxx

  特此说明!

此致

敬礼

  申请公司:xx

  日期:x月x日

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